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對(duì)公付了一筆1140停車費(fèi),對(duì)方未開票,怎么做賬?跨月對(duì)方才給我開了票,收到票要怎么做賬
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速問速答找對(duì)方要發(fā)票,500元以上不屬于零星支出需要發(fā)票。
跨月了,如果24年賬沒有關(guān),就正常做。
關(guān)了的話 :
借:以前年度損益調(diào)整
? ?貸:銀行存款
01/05 00:53
84785000
01/05 00:59
老師可能我沒說清楚,2024年?對(duì)公付了一筆1140停車費(fèi),對(duì)方未及時(shí)開票,沒有收到票但是打款了需要怎么做賬?2025年1月3日
對(duì)方才給我開了票,收到票要怎么做賬
84785000
01/05 00:59
目前在做12月份的賬
聽風(fēng)老師
01/05 01:01
1、等到對(duì)方票來了才做賬。但如果錢已經(jīng)付了
借:預(yù)付賬款
? ?貸:銀行存款
2、25.1.3開了票給你,如果24年賬沒有關(guān),就正常做。
3、24年賬關(guān)了,就用我上面給你寫的那一個(gè)分錄就好。
84785000
01/05 01:03
沒關(guān)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
聽風(fēng)老師
01/05 01:04
借:管理費(fèi)用
? ?貸:銀行存款
就是這么正常做就可以啦。??!
84785000
01/05 01:06
謝謝老師
聽風(fēng)老師
01/05 01:08
不客氣,如果有幫助,方便的話給一個(gè)評(píng)價(jià)??!
84785000
01/05 01:09
如果正常做借:管理費(fèi)用 ? ?貸:銀行存款 ,前面預(yù)付賬款那個(gè)分錄嗎也是要做的對(duì)嗎
聽風(fēng)老師
01/05 01:10
如果你做了前面的分錄
后面這個(gè)就是
借:管理費(fèi)用
? ?貸:預(yù)付賬款
咱們得把預(yù)付賬款沖銷掉
84785000
01/05 01:11
太感謝了,說的很明白
聽風(fēng)老師
01/05 01:12
嗯嗯,嘿嘿!!有幫助就好。
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