問(wèn)題已解決
12月份開票200萬(wàn),其中有一份發(fā)票30萬(wàn),重復(fù)開票,因?yàn)榍懊骈_票有錯(cuò)誤,后面重開了忘記紅沖。我在1月份紅沖的那我12月份的增值稅報(bào)200萬(wàn)企業(yè)所得稅要報(bào)200萬(wàn)嗎,如果企業(yè)所得稅報(bào)270萬(wàn),會(huì)不會(huì)出風(fēng)險(xiǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,增值稅要申報(bào),所得稅可以不報(bào),紅沖的發(fā)票入賬損益科目改以前年度損益調(diào)整。但增值稅和所得稅收入不一樣,要準(zhǔn)備好資料,稅務(wù)會(huì)打電話問(wèn)的,金額這么大
01/04 22:16
84785033
01/05 06:41
所得稅入了的話也沒(méi)事吧,我暫估成本一月紅沖
84785033
01/05 06:42
我說(shuō)錯(cuò)了,所得稅報(bào)170萬(wàn),等于少報(bào)30萬(wàn)
琦禎異寶
01/05 06:45
您好,是的,可以的,稅務(wù)問(wèn)差異我們說(shuō)出原因就可以
84785033
01/05 06:52
那我所得稅報(bào)200萬(wàn)也可以吧,暫估成本
琦禎異寶
01/05 06:55
哇,您好聰明,?這個(gè)太好了,增值稅和所得稅收入一樣了,匯繳時(shí)收入調(diào)調(diào),成本也調(diào)減,太聰明了
閱讀 14