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老師,納稅調整在稅務局報稅的什么怎么操作
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速問速答您好,是讓我們交點稅,交多少 借:未分配利潤 貸:應交稅費
借:應交稅費 貸:銀行
01/04 12:51
84785035
01/04 12:54
具體在報稅的時候哪個表體現(xiàn)出來
琦禎異寶
01/04 12:58
您好,讓我們補的什么稅呀,是什么情況讓補的稅呢
84785035
01/04 12:59
企業(yè)給員工交的意外險
琦禎異寶
01/04 13:04
您好,這是費用增加,我們要更正申報減少利潤,是不是這么理解,
84785035
01/04 13:16
我也不知道,就是12月份企業(yè)給員工交了意外險,領導提醒我這是商業(yè)保險,記得納稅調整,我不知道是什么意思,具體怎么操作
琦禎異寶
01/04 13:23
您好,哦哦,這是商業(yè)保險不能稅前扣除,我們在年度匯繳時需要納稅調增
84785035
01/04 13:28
老師,是指這個表嗎
琦禎異寶
01/04 13:30
您好,?是的,就是這個申報表,
84785035
01/04 13:36
老師,那具體應該在這個表的哪一項中調增
琦禎異寶
01/04 13:39
您好,請看下圖,在十七里調增,賬載寫保險金額,稅收寫0
84785035
01/04 15:09
老師,怎么記賬呢
琦禎異寶
01/04 15:11
您好,不用記賬,這是納稅調整,?我們賬又沒錯的
84785035
01/04 15:44
好的,我們這個公司平時就是每個月發(fā)工資,交社保和公積金,就12月份交了意外險,沒有其他業(yè)務,平時也不交稅,那這次納稅調增之后是要交企業(yè)所得稅嗎?
琦禎異寶
01/04 15:46
您好,調增的金額大于我們的虧損,要交所得稅,如果調增后還是負利潤,不用交所得稅
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