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應交增值稅-轉出未交增值稅借方余額為3200,怎么把它結平呢

84784974| 提問時間:01/03 20:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,實在找不到原因,調賬, 借:營業(yè)外支出 貸:應交增值稅-轉出未交增值稅
01/03 20:18
84784974
01/03 20:28
應交稅費貸方為負數(shù),這兩個有聯(lián)系嗎
劉艷紅老師
01/03 20:30
這個是哪個明細是負數(shù)了
84784974
01/03 20:31
應交稅費
84784974
01/03 20:32
應交增值稅
劉艷紅老師
01/03 20:35
這個有三級明細,是哪個了
84784974
01/03 20:37
三級明細都是正數(shù)
劉艷紅老師
01/03 20:41
你可以把這兩個對沖下,再把差額轉到營業(yè)外支出里面
84784974
01/03 20:51
這個對沖分錄應該怎么寫
劉艷紅老師
01/03 20:54
這個沖不了,貸方的負數(shù),就是正方的正數(shù)
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