問題已解決

老師我做的的內(nèi)賬,現(xiàn)在做24年12月份的賬,公司是24年11月才開始建賬。12月份開了第一張增值稅專票70000元,我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里看到一張24年6月份收到增值稅專票,進(jìn)項發(fā)票金額10754.72元,稅額645.28元,價稅合計11400元,這張進(jìn)項發(fā)票在12月份被外賬公司勾選抵扣了。我現(xiàn)在不會做項,這樣進(jìn)項發(fā)票。

84785019| 提問時間:01/03 17:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,那就把外賬的分錄要過來
01/03 17:21
84785019
01/03 19:42
要外賬分錄也不對呀?他跟我內(nèi)賬做的都不一樣
84785019
01/03 19:43
就拿這個抵扣的發(fā)票金額來說,我要怎么做賬?
小林老師
01/03 20:18
這個業(yè)務(wù)的分錄相同的
小林老師
01/03 20:18
這個業(yè)務(wù)分錄,內(nèi)外相同
84785019
01/04 08:16
老師,公司5月成立,外賬公司5月就開始做賬了,外賬公司從來都沒問我要過任何單據(jù)。而且公賬也沒有付過這筆錢
小林老師
01/04 08:29
那就不對了,沒流水對方怎么做賬?都是零申報?
84785019
01/04 08:38
我也不知道她是怎么做賬的
84785019
01/04 08:50
我看了一下電子稅務(wù)局,應(yīng)該都是零申報
84785019
01/04 09:19
老師,之前老板花錢沒有及時記賬,我建賬是做了一個待查找調(diào)整金額,現(xiàn)在可不可以沖回嗎? 借:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅645.28 貸:待查找調(diào)整金額645.28
小林老師
01/04 09:29
待查找調(diào)整金額?這個怎么還和增值稅有關(guān)了?
84785019
01/04 09:49
這個錢也被老板花了,也要找出來的。如果老板沒有給過別人錢,人家為什么要開票呀?老師這個票我找不出來相對應(yīng)的實際發(fā)生金額,外賬又勾選抵扣了,我要怎么處理?
小林老師
01/04 09:55
那就先掛賬其他應(yīng)付款
84785019
01/04 10:02
先掛其他應(yīng)付款,然后再沖回我那個待查找調(diào)整金額嗎?
84785019
01/04 10:11
老師,這個發(fā)票是原材料,那之前原材料也盤點了,我可以在做原材料嗎? 借:原材料10754.72 ? ? ? ?應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅額645.28 貸:其他應(yīng)付款11400 借:其他應(yīng)付款11400 貸:待查找調(diào)整金額11400 老師這樣可以嗎?
小林老師
01/04 10:39
是的。不需要通過待認(rèn)證進(jìn)項稅
小林老師
01/04 10:39
都先按不含稅金額
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