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老師,你好!5月應(yīng)交未交的增值稅49752.11+3681.66滯納金=53433.77,這個為什么會在11月申報表的表二的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出體現(xiàn)呢

84785037| 提問時間:01/03 16:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你把11月的進(jìn)項抵減了5月欠稅未交才會體現(xiàn),5月的稅已經(jīng)實繳了就不體現(xiàn)
01/03 16:04
84785037
01/03 16:09
5月沒交,那看申報表11月的分錄怎么做呢,
家權(quán)老師
01/03 16:14
那個就是你11月抵繳的5月欠稅的和滯納金,很正常的
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