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增值稅納稅申報(bào)表30行怎么填

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 20:24
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秦老師
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增值稅納稅申報(bào)表是納稅人在每個(gè)納稅期間(一般為一個(gè)月)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)增值稅應(yīng)納稅額和實(shí)際繳納的稅款的表格。其中,第30行是“本期應(yīng)納稅額合計(jì)”,需要填寫本期增值稅應(yīng)納稅額的合計(jì)數(shù)。

填寫方法如下:
1. 首先,需要計(jì)算本期增值稅應(yīng)納稅額的合計(jì)數(shù)。計(jì)算公式為:本期應(yīng)納增值稅額 = 本期銷售額 × 稅率 - 本期進(jìn)項(xiàng)稅額。
2. 在增值稅納稅申報(bào)表的第30行中填寫本期應(yīng)納增值稅額的合計(jì)數(shù)。
3. 如果本期應(yīng)納增值稅額的合計(jì)數(shù)為負(fù)數(shù),則填寫“-”號(hào),并在第31行中填寫“退稅額”。
4. 如果本期應(yīng)納增值稅額的合計(jì)數(shù)為正數(shù),則需要在第32行中填寫“實(shí)際繳納稅額”。
5. 最后,將填好的增值稅納稅申報(bào)表提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。

需要注意的是,填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),一定要按照稅法規(guī)定的規(guī)則進(jìn)行填寫,以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或漏報(bào)現(xiàn)象。如果有不確定的地方,建議及時(shí)咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)人士。
2023-07-10 20:27:40
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