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公司內(nèi)部審計(jì)工作的目的是什么?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:06/29 20:35
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公司內(nèi)部審計(jì)工作的主要目的是確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確無(wú)誤、合規(guī)合法,并且公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理和控制制度有效運(yùn)作。具體而言,內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)包括:
1. 評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的有效性,發(fā)現(xiàn)并糾正風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。
2. 確認(rèn)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確無(wú)誤,包括確認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債和收入的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
3. 評(píng)估公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)性,確保公司遵守適用的法律法規(guī)和政策。
4. 提供建議和建議,以改進(jìn)公司的財(cái)務(wù)管理和控制制度,提高效率和效益。

總之,內(nèi)部審計(jì)是確保公司財(cái)務(wù)管理和控制制度有效運(yùn)作的重要手段,有助于提高公司的經(jīng)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
2023-06-29 20:39:10
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