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會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
審計(jì)是做什么工作內(nèi)容
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速問(wèn)速答李老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):一年過(guò)注會(huì)六科,網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)將會(huì)計(jì)等理論和實(shí)操的結(jié)合,主攻注會(huì)會(huì)計(jì)答疑。
已解答9886個(gè)問(wèn)題
審計(jì)是指獨(dú)立的第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)記錄、內(nèi)部控制制度等進(jìn)行全面、系統(tǒng)、客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)的檢查和評(píng)價(jià)的過(guò)程。審計(jì)的主要工作內(nèi)容包括:
1. 財(cái)務(wù)報(bào)表審核:審計(jì)師對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行檢查,以確定其是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法律法規(guī)的要求。
2. 內(nèi)部控制審核:審計(jì)師對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制制度進(jìn)行審核,以確定其是否合理、有效、完整,是否能夠保障企業(yè)的資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
3. 業(yè)務(wù)流程審核:審計(jì)師對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審核,以確定其是否規(guī)范、合理、高效,是否存在風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:審計(jì)師對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)趨勢(shì)等進(jìn)行分析,評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
5. 提供意見(jiàn)和建議:審計(jì)師根據(jù)審核結(jié)果,向企業(yè)提供審計(jì)意見(jiàn)和建議,幫助企業(yè)改進(jìn)內(nèi)部控制制度、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提高經(jīng)營(yíng)效益。
1. 財(cái)務(wù)報(bào)表審核:審計(jì)師對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行檢查,以確定其是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法律法規(guī)的要求。
2. 內(nèi)部控制審核:審計(jì)師對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制制度進(jìn)行審核,以確定其是否合理、有效、完整,是否能夠保障企業(yè)的資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
3. 業(yè)務(wù)流程審核:審計(jì)師對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審核,以確定其是否規(guī)范、合理、高效,是否存在風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:審計(jì)師對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)趨勢(shì)等進(jìn)行分析,評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
5. 提供意見(jiàn)和建議:審計(jì)師根據(jù)審核結(jié)果,向企業(yè)提供審計(jì)意見(jiàn)和建議,幫助企業(yè)改進(jìn)內(nèi)部控制制度、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提高經(jīng)營(yíng)效益。
2023-06-09 20:20:18
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