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公司財(cái)務(wù)管理辦法中規(guī)定的內(nèi)部控制制度是什么?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:05/27 17:39
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李老師
金牌答疑老師
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公司財(cái)務(wù)管理辦法中規(guī)定的內(nèi)部控制制度是一套旨在保護(hù)公司資產(chǎn)、確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確性和可靠性、促進(jìn)經(jīng)營效率和合規(guī)性的管理措施和程序。這套制度包括以下幾個(gè)方面:
1. 管理層對內(nèi)部控制的重視和承諾;
2. 內(nèi)部控制的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分工;
3. 財(cái)務(wù)信息的記錄、處理和報(bào)告程序;
4. 資產(chǎn)保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)管理措施;
5. 合規(guī)性和法律遵從性的控制措施;
6. 內(nèi)部控制的監(jiān)督和評估機(jī)制。

這些控制措施和程序的目的是確保公司的財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確、可靠,資產(chǎn)得到保護(hù),公司的經(jīng)營活動合規(guī)合法,并提高經(jīng)營效率。
2023-05-27 17:48:44
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