內(nèi)蒙古烏后旗審計(jì)局四項(xiàng)制度強(qiáng)化審計(jì)整改
2010年以來,烏后旗審計(jì)局為強(qiáng)化審計(jì)整改工作,實(shí)行四項(xiàng)制度,保證了審計(jì)執(zhí)法的有效性。
一是實(shí)行審計(jì)整改建議制度。審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后,審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)查出的問題進(jìn)行逐條分析,根據(jù)問題性質(zhì)、產(chǎn)生根源及后果,向被審計(jì)單位提出具體的整改建議,并指導(dǎo)、督促被審計(jì)單位落實(shí)整改。
二是實(shí)行審計(jì)整改報(bào)告制度。被審計(jì)單位在收到審計(jì)決定書90日內(nèi),必須向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)書面報(bào)送審計(jì)決定落實(shí)情況和審計(jì)查出問題整改情況,對(duì)于不能及時(shí)整改的問題,需說明具體原因,列明整改期限、整改措施及詳細(xì)步驟。
三是實(shí)行審計(jì)整改“回頭看”制度。將審計(jì)決定落實(shí)、審計(jì)整改情況與審計(jì)回訪制度結(jié)合起來,以督促被審計(jì)單位及時(shí)執(zhí)行審計(jì)決定,并按照審計(jì)相關(guān)要求,完善內(nèi)控機(jī)制,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。
四是實(shí)行審計(jì)整改通報(bào)制度。對(duì)認(rèn)真落實(shí)整改的單位予以通報(bào)表?yè)P(yáng),對(duì)整改不及時(shí)、落實(shí)審計(jì)決定不力的單位實(shí)行跟蹤督辦,對(duì)不報(bào)送整改報(bào)告、推卸責(zé)任,甚至庇護(hù)違規(guī)違紀(jì)行為責(zé)任人的單位和個(gè)人,予以通報(bào)批評(píng)并建議紀(jì)檢、組織部門追究相關(guān)人員責(zé)任。
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