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河北廊坊市:審計局四項制度建設 加速審計行為規(guī)范

2011-03-17 14:26 來源:廊坊市審計局   打印 | 收藏 |
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  一、建立機關管理制度,規(guī)范機關管理。審計工作要做到依法、科學、高效、有序,必須具備一套行之有效的行為規(guī)則。為了加強審計機關管理,規(guī)范審計人員的行為,廊坊市審計局先后制定了《局長辦公會議制度》《局務會議制度》,及時傳達上級重要會議精神,通報業(yè)務工作進展情況,分析解決工作中存在的問題,安排部署下一階段工作任務;制定了《機關財務管理制度》《審計機關考勤制度》《審計業(yè)務車輛管理辦法》等制度,規(guī)范了機關管理,提高了審計效率,維護了機關的安全穩(wěn)定。

  二、建立分級復核制,提高審計報告質量。審計復核制度是審計機關實行審計質量內部控制的一項重要機制,是提高審計質量,防范審計風險,確保審計機關依法審計的重要措施。為了規(guī)范審計復核工作,明確要求對審計報告和審計決定實行三級復核,即:審計組組長對審計人員編制的審計工作底稿,收集的審計證據(jù)以及據(jù)以形成的審計結論等審計資料進行復核并簽署復核意見;審計組所在的審計業(yè)務科室負責人對審計組代擬的審計報告、審計決定、審計建議書、移送處理書以及所附材料進行復核并簽署復核意見;法制科對審計決定、審計建議書、移送處理書以及所附審計報告等材料進行復核,并出具審計復核意見書。

  三、建立審計項目負責制,明確審計組長的責任,促進其自覺履行職責。審計組實行審計組長負責制,審計組長對整個審計項目質量負責;審計組長負責編制審計實施方案,草擬審計通知書,對審計工作底稿和審計證據(jù)進行復核,并簽署復核意見;審計組長對提出的審計報告的真實性負責;監(jiān)督、檢查審計決定的落實,并取得審計決定執(zhí)行回單。

  四、嚴格執(zhí)行審計業(yè)務會議制度,促進審計處理處罰客觀公正、實事求是。為了提高審計質量,防范審計風險,使審計處理處罰做到客觀公正、實事求是,廊坊市審計局建立了《審計業(yè)務會議制度》并嚴格執(zhí)行。《審計業(yè)務會議制度》明確了須經業(yè)務會議審定的審計事項,即:審計署、省審計廳統(tǒng)一安排或授權的、市委、市政府交辦的、社會公眾關注的、審計查出違紀金額巨大或情節(jié)嚴重的、本級預算執(zhí)行審計等項目;明確參加審計業(yè)務會議的人員包括局領導、辦公室、法制科、審計組所在科室負責人、項目審計組長和參審人員。

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