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用友軟件“購銷存流程”介紹

來源: 互聯(lián)網(wǎng) 編輯: 2011/04/22 16:21:34  字體:

  采購流程:

  1.采購訂單:由采購部人員輸入并審核,審核確認訂單并且便于倉庫人員根據(jù)采購訂單入庫,審核后的訂單如有變動不能修改,只能關(guān)閉。

  2.采購發(fā)票:由采購部人員根據(jù)倉庫輸入的采購入庫單生成采購發(fā)票,具體為拷貝采購入庫單生成。

  3.采購結(jié)算:由采購部人員根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結(jié)算,當月輸入的采購發(fā)票必須進行采購結(jié)算,財務根據(jù)采購結(jié)算區(qū)分是否為當月采購入庫還是暫估入庫。

  4.采購已經(jīng)輸入系統(tǒng)的發(fā)票必須及時交與財務,不能隔月交。

  銷售流程:

  1.門店銷售

 ?。?) 及時輸入門店的銷售日報,主要是品名、數(shù)量和金額

  (2)財務出納收到的每日銷售營業(yè)款和銷售日報必須保持一致

 ?。?) 盤點:門店及時將盤點的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng),主要是品名和數(shù)量

  2. 食堂銷售

 ?。?) 銷售人員及時將每天的食堂銷售額通過銷售模塊的發(fā)貨單形式輸入系統(tǒng)并審核

  (2)倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成出庫單及時審核以保證倉庫實際庫存準確

 ?。?)月底根據(jù)銷售人員輸入的發(fā)貨單開票,開票金額與發(fā)貨單和出納收款額一致

 ?。?)冷飲銷售與食堂銷售方式一致

  3. 零售

 ?。?)先開銷售發(fā)貨單,倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫單

  (2)根據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票,財務形成應收帳款

 ?。?)出納收到貨款及時核銷應收帳款

  4. 調(diào)撥

 ?。?)門店間的調(diào)撥由銷售人員在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

 ?。?)生產(chǎn)倉庫調(diào)到各門店的貨物由庫存管理員根據(jù)銷售發(fā)貨單在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

  倉庫流程:

  1. 采購入庫:庫管員根據(jù)采購訂單和供應商的送貨單在庫存系統(tǒng)內(nèi)輸入采購入庫單的入庫

  2. 銷售出庫:庫管員根據(jù)銷售出庫單審核確認銷售出庫

  3. 贈品出庫:庫管員根據(jù)樣品領(lǐng)用單在庫存管理模塊中輸入其它出庫單

  4. 倉庫報損:庫管員根據(jù)門店的報損單輸入調(diào)撥單調(diào)入報損倉庫,根據(jù)貨品的具體狀況填制完好部分調(diào)回生產(chǎn)倉庫、損壞部分填制其它出庫單報損

  5.冷飲根據(jù)送貨單填制采購入庫單直接輸入相應的倉庫

我要糾錯】 責任編輯:雨非

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