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內(nèi)部控制審計(jì)是通過對被審計(jì)單位的內(nèi)控制度的審查、分析測試、評價(jià),是確認(rèn)、評價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認(rèn)和評價(jià)企業(yè)控制設(shè)計(jì)和控制運(yùn)行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進(jìn)內(nèi)部控制建議。
內(nèi)部控制審計(jì)是財(cái)務(wù)、審計(jì)人員晉升的重要考察內(nèi)容之一,《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問題解答分析與應(yīng)用》課程通過9個(gè)課時(shí)講解,助你輕松實(shí)現(xiàn)提升。免費(fèi)試聽>> 購課通道>>
課程詳情介紹
一、課程名稱:
企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問題解答分析與應(yīng)用
二、師資介紹:
李玉培,中國注冊會(huì)計(jì)師,多年大型審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),授課風(fēng)格嚴(yán)謹(jǐn),實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)。
三、課程詳情:
課程時(shí)長:9個(gè)課時(shí)
適合人群:財(cái)務(wù)工作者、事務(wù)所審計(jì)工作者
四、課程大綱:
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制
第01講 企業(yè)內(nèi)部控制
第二章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)
第02講 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)
第三章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)測試流程
第03講 計(jì)劃內(nèi)部控制審計(jì)工作
第04講 了解和評價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)
第05講 測試控制的有效性
第06講 評價(jià)內(nèi)部控制缺陷及案例解析
第四章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問題
第07講 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)問題
第五章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)用
第08講 對控制環(huán)境的了解和測試
第09講 銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)控制測試、對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)結(jié)果的利用
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