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2020高會預習《高級會計實務》知識點:業(yè)內(nèi)部控制審計

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:劉小孟 2020/01/08 09:44:41 字體:

最可怕的敵人,就是沒有堅持的信念。如果你覺得沒有成功,那說明你的堅持還不夠。正保會計網(wǎng)校為您提供高會預習《高級會計實務》知識點:業(yè)內(nèi)部控制審計,通過學習,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。

(因2020年高會教材大綱暫未發(fā)布,以下2019年高級會計職稱《高級會計實務》知識點,僅供參考?。?/span>

高會知識點

【知識點】業(yè)內(nèi)部控制審計

內(nèi)部控制審計是指會計師事務所接受委托,對特定基準日內(nèi)部控制設計與運行的有效性進行審計。內(nèi)部控制審計是內(nèi)部控制外部評價的重要形式之一。

企業(yè)內(nèi)部控制審計與評價的區(qū)別責任主體不同建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價內(nèi)部控制的有效性是企業(yè)董事會責任;在實施審計工作基礎上對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見是注冊會計師的責任。
評價目標不同內(nèi)部控制評價是企業(yè)董事會對各類內(nèi)部控制目標實施的全面評價;內(nèi)部控制審計是注冊會計師側(cè)重對財務報告內(nèi)部控制目標實施的審計評價。
評價結(jié)論不同企業(yè)董事會對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表意見,并在內(nèi)部控制評價報告中出具內(nèi)部控制有效性結(jié)論;注冊會計師僅對財務報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,對內(nèi)部控制審計過程中注意到的非財務報告內(nèi)部控制的重大缺陷,增加“非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段”予以披露。

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