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審計活動的類型

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/03/01 09:49:53 字體:

內(nèi)部審計的類型主要有三種:財務(wù)審計、經(jīng)營審計、合規(guī)性審計。在CMA考試中經(jīng)常會以各種形式考核這三種審計。下面我們一起來學(xué)習(xí)一下這三種審計。

1.財務(wù)審計

財務(wù)審計就是對公司的財務(wù)報表進(jìn)行審計。財務(wù)審計的目標(biāo)是,確定整體財務(wù)報表是否可以公允地反映公司的營運(yùn)狀況和財務(wù)狀況。

2.經(jīng)營審計

經(jīng)營審計是一種根據(jù)公司和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司目的和目標(biāo)以及現(xiàn)行法律、法規(guī),對公司效益進(jìn)行常規(guī)性和系統(tǒng)性評估的工具。經(jīng)營審計的目的是評估公司或分支、部門或流程的效率和效益。

3.合規(guī)性審計

合規(guī)性審計確定公司是否遵守了現(xiàn)行法律和法規(guī)以及專業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同責(zé)任的要求。

內(nèi)部審計師的工作重點(diǎn)并不是參與被審計企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),而是評估其內(nèi)部控制的措施是否被正確地實(shí)施。內(nèi)部審計師可以采用合規(guī)性測試來評估被審計企業(yè)是否有適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制措施以及這些措施是否落實(shí)到位。

我要糾錯】 責(zé)任編輯:繁人兒
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