掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
內(nèi)部審計的類型主要有三種:財務(wù)審計、經(jīng)營審計、合規(guī)性審計。在CMA考試中經(jīng)常會以各種形式考核這三種審計。下面我們一起來學(xué)習(xí)一下這三種審計。
1.財務(wù)審計
財務(wù)審計就是對公司的財務(wù)報表進(jìn)行審計。財務(wù)審計的目標(biāo)是,確定整體財務(wù)報表是否可以公允地反映公司的營運(yùn)狀況和財務(wù)狀況。
2.經(jīng)營審計
經(jīng)營審計是一種根據(jù)公司和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司目的和目標(biāo)以及現(xiàn)行法律、法規(guī),對公司效益進(jìn)行常規(guī)性和系統(tǒng)性評估的工具。經(jīng)營審計的目的是評估公司或分支、部門或流程的效率和效益。
3.合規(guī)性審計
合規(guī)性審計確定公司是否遵守了現(xiàn)行法律和法規(guī)以及專業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同責(zé)任的要求。
內(nèi)部審計師的工作重點(diǎn)并不是參與被審計企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),而是評估其內(nèi)部控制的措施是否被正確地實(shí)施。內(nèi)部審計師可以采用合規(guī)性測試來評估被審計企業(yè)是否有適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制措施以及這些措施是否落實(shí)到位。
安卓版本:8.7.30 蘋果版本:8.7.30
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號