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2017年國際內(nèi)審師《內(nèi)審實務》練習題:限制審計范圍情況

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/09/07 15:12:34 字體:

2017年國際注冊內(nèi)部審計師考試備考工作正在緊張進行,正保會計網(wǎng)校為了幫助參加2017年國際注冊內(nèi)部審計師考試的學員鞏固知識,提高備考效果,整理了相關練習題供大家參考,希望對廣大考生有所幫助,祝大家學習愉快,夢想成真!

單選題

內(nèi)部審計部門在審計業(yè)務中已初步斷定,公司財務部門存在不當會計做法。公司總裁作出指示停止針對該事件的進一步調(diào)查,并要求內(nèi)部審計部門對該事件保密,不要將此問題向外部審計師通報。針對這個問題,首席審計執(zhí)行官采取下列哪項行動至恰當?

A、接受總裁的指示,不再做進一步調(diào)查

B、告知總裁他的這種做法屬于限制審計范圍,內(nèi)部審計部門將向?qū)徲嬑瘑T會報告

C、進一步調(diào)查直到得出結(jié)論,并在審計報告中披露此事

D、將此事通報給外部審計師

  

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