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作為財務(wù)管理的重要組成部分,審計工作是任何機關(guān)、企業(yè)財務(wù)正常運轉(zhuǎn)的有力保障。加強內(nèi)部審計工作,健全內(nèi)部審計控制制度,可以有效防范財務(wù)管理中出現(xiàn)盲區(qū)和漏洞,避免機關(guān)運行中出現(xiàn)鋪張浪費。今年,句容工商局開展“四個實行”狠抓內(nèi)審工作。
一是實行財務(wù)公開。推行陽光理財機制,完善民主理財體系,以方便大家監(jiān)督,增強了財務(wù)管理工作的透明度。局機關(guān)全面實行“三項費用”(招待費、會議費、差旅費),每月公開制以及基建投資、固定資產(chǎn)處置等公示制;基層分局推行“兩公開一監(jiān)督”的民主理財機制。利用局務(wù)會、辦公自動化、內(nèi)部公開欄等形式,每月公開一次本單位的各項收入和各項費用支出,主要包括辦公費、招待費、車輛燃修費等全面公開透明張榜公布。各基層分局、所成立3—5人理財小組,凡各項費用支出必須通過理財小組人員核實簽名,分局長方可簽批,市局財務(wù)核報。
二是實行貨幣資金監(jiān)督檢查制度。根據(jù)《鎮(zhèn)江工商行政管理系統(tǒng)貨幣資金監(jiān)督檢查實施辦法》規(guī)定,為加強對各單位財務(wù)上的監(jiān)督,有效防止單位、部門私設(shè)“小金庫”,工商局組織財務(wù)、監(jiān)察等相關(guān)科室人員定期不定期針對社團、事業(yè)、基層分局等單位的財務(wù)會計賬戶進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,重大問題上報局機關(guān)領(lǐng)導。
三是實行開支聽證。對小額費用支出,做到逐級審批,層層把關(guān);對重大財務(wù)開支,實行“聽證”制度,做到了集體研究,民主決策,有效地杜絕了財務(wù)支出漏洞,規(guī)范財務(wù)管理。
四是實行信訪制度。根據(jù)《鎮(zhèn)江黨政機關(guān)信訪工作條例》有關(guān)規(guī)定,面對全局各級領(lǐng)導、部門、基層職工及局機關(guān)以外的廣大群眾增設(shè)信訪投遞箱。信訪投遞箱采用匿名形式投遞,委派專人定期收啟,及時處理,避免財務(wù)、審計等工作中出現(xiàn)遺漏疏忽現(xiàn)象。
五是實行定期總結(jié)。以財務(wù)、監(jiān)察等相關(guān)科室人員為主要人員,各級領(lǐng)導為參與人員,定期開展內(nèi)審工作會議,總結(jié)近期內(nèi)審工作所發(fā)現(xiàn)的問題,提出內(nèi)審工作的合理化建議,逐步完善內(nèi)審工作中不足,為進一步搞好內(nèi)部審計工作做好鋪墊。
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