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2019CIA《內(nèi)部審計實務(wù)》知識點:合規(guī)性的至佳實務(wù)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:00LilGhost 2019/09/20 16:42:12 字體:

至可怕的敵人,就是沒有堅持的信念。如果你覺得沒有成功,那說明你的堅持還不夠。正保會計網(wǎng)校在此精選CIA知識點供學(xué)員參考,祝大家備考愉快,夢想成真。

知識點


合規(guī)性的至佳實務(wù)

內(nèi)部審計部門關(guān)注的重點應(yīng)該是:

·組織內(nèi)是否建立了監(jiān)督遵守相關(guān)法規(guī)政策的監(jiān)管控制系統(tǒng);

·這些系統(tǒng)是否充分、有效;

·相關(guān)的業(yè)務(wù)活動是否遵守了那些法規(guī)政策、效果如何。

針對電子商務(wù)的主要審計活動包括:

·評估內(nèi)部控制結(jié)構(gòu);

·對于目標(biāo)能夠被達(dá)成提供合理的保證;

·確定風(fēng)險是否可以被接受;

·理解信息的流動;

·審查界面問題;

正保會計網(wǎng)校CIA輔導(dǎo)為大家推出三科聯(lián)報特色直達(dá)班,幫助大家在備考期穩(wěn)扎穩(wěn)打順利備考!

cia

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