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2017年注會《審計》練習題:內(nèi)部控制缺陷

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2016/12/12 17:48:26 字體:

多選題:

下列各項中,可能表明被審計單位存在值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷的有( )。

A.被審計單位內(nèi)部缺乏通常應(yīng)當建立的風險評估過程

B.注冊會計師識別出被審計單位內(nèi)部控制未能防止的管理層舞弊

C.被審計單位重述以前公布的財務(wù)的報表,以更正由于錯誤或舞弊導(dǎo)致的重大錯報

D.管理層未對注冊會計師以前已溝通的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷采取適當?shù)募m正措施   

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  2017年注冊會計師的備考工作已經(jīng)開始,為了使大家的復(fù)習更有針對性,正保會計網(wǎng)校學員在論壇中分享了注會《審計》科目的練習題,希望對大家有所幫助,祝大家備考愉快,夢想成真!

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