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注冊會計師《審計》每日一練:內部控制審計工作(2022.03.08)

來源: 正保會計網校 編輯:了了 2022/03/08 09:51:16 字體:

2022年注冊會計師考試備考已經揚帆起航,遇到一些問題和疑惑,千萬不要退縮,而要越挫越勇!正保會計網校也會一如既往地支持和幫助大家,下邊是網校整理的今日份的注冊會計師考試《審計》每日一練,祝您學習愉快!

多選題

下列各項中,屬于注冊會計師在計劃內部控制審計工作時應當考慮的有(?。?。

A、與企業(yè)相關的風險 

B、對內部控制有效性的初步判斷 

C、重要性、風險等與確定內部控制重大缺陷相關的因素 

D、與企業(yè)溝通過的內部控制缺陷 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
以上四項都是注冊會計師在計劃內部控制審計工作時應當考慮的事項,另外,還需要考慮相關法律法規(guī)和行業(yè)概況;企業(yè)內部控制最近發(fā)生變化的程度;可獲取的、與內部控制有效性相關的證據的類型和范圍;企業(yè)組織結構、經營特點和資本結構等相關重要事項。

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注冊會計師:每日一練《會計》(03.08)

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注冊會計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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