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多選題
下列關(guān)于內(nèi)部控制審計范圍的表述中,正確的有( )。
A、內(nèi)部控制審計中注冊會計師需要評價的內(nèi)部控制只是與財務(wù)報表審計相關(guān)的內(nèi)部控制
B、內(nèi)部控制審計中注冊會計師需要評價的內(nèi)部控制并非企業(yè)的所有的內(nèi)部控制
C、內(nèi)部控制審計的范圍包括對旨在合理保證財務(wù)報告及相關(guān)信息真實、完整而設(shè)計和運行的內(nèi)部控制的審計
D、內(nèi)部控制審計只是對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行審計
【正確答案】BCD
【答案解析】本題考查的知識點是內(nèi)部控制審計的范圍。注冊會計師執(zhí)行的內(nèi)部控制審計嚴(yán)格限定在財務(wù)報告內(nèi)部控制審計,并非與財務(wù)報表審計相關(guān)的內(nèi)部控制。
注冊會計師:每日一練《財務(wù)成本管理》(2017-7-04)
注冊會計師:每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》(2017-7-04)
注冊會計師:每日一練《經(jīng)濟法》(2017-7-04)
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