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2017年注會(huì)《審計(jì)》知識(shí)點(diǎn):內(nèi)部控制深度

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2016/12/29 17:00:32 字體:

  知識(shí)點(diǎn):對內(nèi)部控制了解的深度 

了解內(nèi)部控制,是指評價(jià)控制的設(shè)計(jì),并確定其是否得到執(zhí)行。

了解內(nèi)部控制的程序:

注冊會(huì)計(jì)師通常實(shí)施下列風(fēng)險(xiǎn)評估程序,以獲取有關(guān)控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行的審計(jì)證據(jù):

1.詢問被審計(jì)單位人員;

2.觀察特定控制的運(yùn)用;

3.檢查文件和報(bào)告;

4.追蹤交易在財(cái)務(wù)報(bào)告信息系統(tǒng)中的處理過程(穿行測試)。   

2017年注冊會(huì)計(jì)師的備考工作已經(jīng)開始,為了使大家的復(fù)習(xí)更有針對性,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校學(xué)員在論壇中分享了注會(huì)《審計(jì)》科目的知識(shí)點(diǎn),希望對大家有所幫助,祝大家備考愉快,夢想成真!

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