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中級(jí)《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》每日一練:內(nèi)部控制要求(2021.04.26)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2021/04/26 09:05:25 字體:

忍耐和堅(jiān)持是痛苦的,但卻能慢慢地為你帶來你想要的。你若想得到這世界上最好的東西,得讓世界先看到最好的你。

單選題

下列各項(xiàng)中,違反采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制要求的是:

A、采購申請(qǐng)經(jīng)獨(dú)立于采購部門以外的被授權(quán)人批準(zhǔn) 

B、企業(yè)內(nèi)部建立分級(jí)采購批準(zhǔn)制度 

C、簽發(fā)支票要經(jīng)過被授權(quán)人的簽字批準(zhǔn) 

D、由采購人員取得供應(yīng)商對(duì)賬單并與應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)賬核對(duì) 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
由獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)辦的人員按月向供應(yīng)商取得對(duì)賬單并與應(yīng)付賬款明細(xì)賬核對(duì)調(diào)節(jié),發(fā)生差異時(shí)查明原因。

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中級(jí)審計(jì)師:每日一練《審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)》(04.26)

中級(jí)審計(jì)師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng),每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng),以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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