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中級審計師《審計理論與實務》每日一練:內部控制測評(5.10)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2018/05/10 09:37:46 字體:

為了幫助大家高效備考,堅持學習,正保會計網(wǎng)校提供審計師考試《審計理論與實務》每日一練在線測試練習,各考生登錄后即可進行免費測試。如有疑問可以到所報課程的答疑板與專家進行交流,24小時之內即可得到滿意答復。歡迎大家積極參與!

單選題

下列進行貨幣資金內部控制測評的程序中,不正確的是:

A、抽查收款憑證時要驗證當日收到的支票、匯款單的款項是否及時解繳銀行

B、抽查付款憑證時要驗證各付款業(yè)務是否經過適當?shù)膶徟⑹跈嗪蛯徍?

C、抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬核對時,檢查其每月金額的一致性,對不一致的情況有無調整與說明

D、抽查定期編制銀行存貨余額調節(jié)表,至少抽查一個月的銀行存款收支記錄

  

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  中級審計師考試:每日一練《審計專業(yè)相關知識》(2018-5-10)  

正保會計網(wǎng)校
2018-5-10

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