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中級《審計理論與實務》每日一練:局限性(6.22)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/06/22 09:38:52 字體:

單選題

下列各項中,不屬于內(nèi)部控制的局限性的是:

A、內(nèi)部控制可能因執(zhí)行人員濫用職權或屈從于外部壓力而失效

B、內(nèi)部控制一般僅針對常規(guī)業(yè)務活動而設置

C、可能因有關人員的疏忽、誤解和判斷錯誤而失效

D、內(nèi)部控制測評可能代替實質(zhì)性審查

  

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正保會計網(wǎng)校
2017-06-22

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