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老師,你好,通行費發(fā)票88.44元,可抵扣稅額2.59元,報銷現(xiàn)金支付的時候,賬務(wù)處理,怎么做會計分錄?
小敏敏老師
??|
提問時間:01/10 19:53
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),可以做85.85 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.59 貸:現(xiàn)金88.44
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老師,個體戶跟合伙企業(yè),個人所得稅是在自然人電子稅務(wù)局報嗎?
小正老師
??|
提問時間:01/10 19:44
#稅務(wù)#
老師,今年10月才開通基本賬戶,這個其他證明,包括非基本戶或者**支付,現(xiàn)金支付嗎?
?閱讀? 24
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有老師知道嗎?稅務(wù)網(wǎng)廳里“稅費種認(rèn)定信息”里,有個人所得稅-工薪,但是征收方式是“其他征收代理方式”,那我需要申報嗎
波德老師
??|
提問時間:01/10 19:34
#稅務(wù)#
你好, 工資薪金所得是要申報個人所得稅的。
?閱讀? 23
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老師,您好!一輛車別的公司也在用,報銷通行費、油費時可以發(fā)票抬頭開這家公司,然后通過分割單分割給別的公司,這樣處理可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 17:22
#稅務(wù)#
你好,你開分割單沒法抵扣所得稅的, 你得開租賃發(fā)票, 然后開了租賃發(fā)票通行費加油費的開給對方企業(yè)才能抵扣所得稅。
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我公司從A公司租賃了辦公樓,將辦公樓重新裝修后出租,我公司出租辦公樓收取租金,涉及哪些稅種、計稅依據(jù)及稅率是多少,感謝老師!
宋生老師
??|
提問時間:01/10 17:10
#稅務(wù)#
你好,涉及增值稅5%,城建稅7%教育費附加3%,地方教育費附加2%,印花稅千分之一。 如果有利潤的話,企業(yè)所得稅25%。小微企業(yè)是百分之五十
?閱讀? 25
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老師,您好!收到一張電子普票,購買方的名稱在公司名稱后附了個電話號碼,這樣的票可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 16:49
#稅務(wù)#
那個不能使用的,重新開
?閱讀? 88
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老師:給單位維修車輛要交印花稅,給個人維修車輛是不需要繳納印花稅的,對嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/10 16:29
#稅務(wù)#
給個人維修車輛,需要繳納印花稅
?閱讀? 26
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建筑業(yè)收到的工程款的逾期付款利息怎么開票,是按建筑服務(wù)9%的稅率開票還是按什么開?
樸老師
??|
提問時間:01/10 16:06
#稅務(wù)#
單獨開具發(fā)票:選擇建筑服務(wù)的稅收分類編碼,稅率為 9%,品名為 “延期付款利息”,即 “建筑服務(wù) —— 延期付款利息”。 與工程款合并開具發(fā)票:將發(fā)票開成兩行,第一行根據(jù)工程結(jié)算據(jù)實開具工程款發(fā)票;第二行選擇建筑服務(wù)的稅收分類編碼,稅率 9%,開具 “延期付款利息”。
?閱讀? 46
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沒有這個稅種認(rèn)定的,可以不報嗎?
王琳老師
??|
提問時間:01/10 15:42
#稅務(wù)#
你好 如果產(chǎn)生了印花稅的行為,需要核定的;
?閱讀? 126
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跟關(guān)聯(lián)企業(yè)的借款利息需要繳納印花稅嗎?借款合同不涉及金融機構(gòu)
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 15:40
#稅務(wù)#
那個不需要交印花稅,跟金融機構(gòu)借款才需要交
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我們是一般納稅人,實際銷售了76500元,現(xiàn)在客戶想讓我們開110000元的票,9個點的稅率,我應(yīng)該多收對方多少錢的稅款。
鄒老師
??|
提問時間:01/10 15:26
#稅務(wù)#
你好,多收對方的稅點款項=(110000—76500)*9%
?閱讀? 37
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保安服務(wù)勞動派遣差額征稅簡易計稅開票,沒有抵扣數(shù)額,就是沒有工資,普票還是開5%的稅率嘛?金額15900元,稅額795元 ,不含稅15105元。
宋生老師
??|
提問時間:01/10 15:19
#稅務(wù)#
你好,是的,也還是5%的了
?閱讀? 34
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老師,固定資產(chǎn)殘值沒有價值處理了,金額較大,會被稅務(wù)檢查嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 15:14
#稅務(wù)#
您好,正常處理,沒有關(guān)系的
?閱讀? 35
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老師好,年末的話計提法定盈余公積,是按照當(dāng)年的凈利潤計提?還是按照以往年度累計的凈利潤計提?因為以往都沒有計提過法定盈余公積
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:50
#稅務(wù)#
你好,是按照當(dāng)期的凈利潤來算。
?閱讀? 158
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老師好:公司給每位員工買的年貨有收據(jù)2萬多元(收據(jù)有章,對方是個配送中心)問題1.可以對公付款嗎?2.需要代扣員工個稅嗎?3.不給開發(fā)票匯繳時納稅調(diào)增交所得稅對嗎?4.雙方還涉及哪些稅?謝謝請具體回答一下
東老師
??|
提問時間:01/10 14:43
#稅務(wù)#
第一是可以對公賬戶付款
?閱讀? 36
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您好;請問上個月有一筆帳,實際發(fā)生了24.9,但做成了 借:管理費用 電費 29.9 貸:銀行存款 29.9 賬務(wù)上要怎么處理呢,這個月賬要咋做呢
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:33
#稅務(wù)#
你好,你可以做紅字憑證沖減,然后再按照正確的重新做。
?閱讀? 20
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老師你好,我想問一個問題,我是一般納稅人建設(shè)安裝工程公司,想問一下,別人從我公司簽一份100萬的工程合同,公司給他開全額9個點的票,他給我開70%的13個點的材料票,剩下30%給他的工人發(fā)工資,這樣我公司虧嗎
樸老師
??|
提問時間:01/10 14:30
#稅務(wù)#
從增值稅看,銷項稅額約 8.26 萬元,進項稅額約 8.05 萬元,需納增值稅 0.21 萬元。從利潤看,收入約 91.74 萬元,成本約 91.95 萬元,利潤為 - 0.21 萬元,處于微虧狀態(tài),再考慮附加稅費等因素,公司按此模式盈利空間小甚至可能虧損。
?閱讀? 16
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?老師,我先計提所得稅,后結(jié)轉(zhuǎn)損益,余額表中的本年利潤還是上個月的數(shù),我應(yīng)該看哪個數(shù)計提所得稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 14:26
#稅務(wù)#
看本來利潤總額的本年累計 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
?閱讀? 15
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老師 ,報銷88.44元通行費,若現(xiàn)金支付,怎么做賬務(wù)處理?
鄒老師
??|
提問時間:01/10 14:14
#稅務(wù)#
你好 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
?閱讀? 43
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公司年會發(fā)現(xiàn)金搶紅包,不知道誰搶了多少,這個需要報個稅嗎?還是算集體福利呢
宋生老師
??|
提問時間:01/10 14:09
#稅務(wù)#
你好,這個是可以看得到每個人有多少的。
?閱讀? 44
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我們是小微企業(yè),從2017年~2023年沒繳納過印花稅,稅務(wù)也未核定,就不用申報印花稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/10 14:07
#稅務(wù)#
您好,公司是主營什么的
?閱讀? 25
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老師,您好!網(wǎng)約車費電子普票,雖然是運輸服務(wù)*客運服務(wù)費,但沒有乘車人身份信息,可以抵扣進項嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/10 13:50
#稅務(wù)#
網(wǎng)約車費電子普票沒有乘車人身份信息,通常是可以抵扣進項的。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于國內(nèi)旅客運輸服務(wù)進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2019 年第 31 號)規(guī)定,納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),以取得的增值稅電子普通發(fā)票上注明的稅額為進項稅額的,增值稅電子普通發(fā)票上注明的購買方 “名稱”“納稅人識別號” 等信息,應(yīng)當(dāng)與實際抵扣稅款的納稅人一致,否則不予抵扣。對于旅客運輸服務(wù)開具的電子普通發(fā)票,不要求填寫個人身份信息,只要正確填寫購買方的公司名稱和納稅人識別號,就可以作為抵扣憑證。
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老師 我們給一個甲方免費修繕了一下辦公場所 對方不給我們錢也沒合同不開票 但我們雇的工人我們得給錢 對方給我們開了一個工程勞務(wù)的發(fā)票 工程名稱就寫的這個沒有合同的工程(自己寫的名) 那這種情況我們是不是相當(dāng)于視同銷售 要上增值稅
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 13:47
#稅務(wù)#
你好,是的,需要視同銷售繳納增i誰的
?閱讀? 45
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公司為員工提供住宿的租房需要繳納印花稅嗎?還有公司租的倉庫需要繳納嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 13:45
#稅務(wù)#
對的是的,這兩種都需要
?閱讀? 169
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請問老師做錯個賬,正常應(yīng)該是借:稅金及附加印花稅 貸應(yīng)交稅費 印花稅,現(xiàn)在做成了借應(yīng)交稅費印花稅 貸應(yīng)繳稅費印花稅,而且已經(jīng)結(jié)賬了該怎么處理
bamboo老師
??|
提問時間:01/10 12:33
#稅務(wù)#
您好 做成了借應(yīng)交稅費印花稅 貸應(yīng)繳稅費印花稅,而且已經(jīng)結(jié)賬了 做分錄調(diào)整 借 稅金及附加-印花稅 借方正數(shù) 借 應(yīng)繳稅費印花稅 借方負(fù)數(shù)
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公司取得對投資單位的投資,今年取得了一筆分紅,進了投資收益,請問這筆投資收益需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,稅率按照多少?
樸老師
??|
提問時間:01/10 12:09
#稅務(wù)#
公司取得的投資單位分紅收益,是否繳納增值稅分情況:符合條件的權(quán)益性投資收益及非保本投資收益不繳納;“明股實債” 等以貨幣資金投資收取固定或保底利潤的,需按貸款服務(wù)繳納。需繳納時,一般納稅人稅率 6%,小規(guī)模納稅人征收率 3%。
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印花稅是簽訂合同時繳納還是付錢時繳納
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:37
#稅務(wù)#
那個是按合同不含稅,簽合同時交
?閱讀? 51
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你好,我想請問一下如果企業(yè)有交易性金融資產(chǎn)的投資收益需要申報增值稅嗎,怎么申報?
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:07
#稅務(wù)#
企業(yè)交易性金融資產(chǎn)投資收益,轉(zhuǎn)讓金融商品及持有保本金融商品取得利息需申報增值稅,非保本收益不征。申報時設(shè) “轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅” 科目,轉(zhuǎn)讓收益借記 “投資收益” 等,貸記該科目;轉(zhuǎn)讓損失借記該科目,貸記 “投資收益” 等;交稅時借記該科目,貸記 “銀行存款”;年末有借方余額,借記 “投資收益” 等,貸記該科目。一般納稅人在相關(guān)附列資料填寫,小規(guī)模納稅人在對應(yīng)申報表填寫。
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老師 ,你好,支付報銷通行費88.44元,這個可以用現(xiàn)金支付嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,一般的費用報銷,是可以用現(xiàn)金支付的
?閱讀? 36
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員工離職了,但是后面因為有一些工作還是要跟他那邊配合一下,會有報酬,那他這個報酬,要給他代扣代繳個稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/10 10:31
#稅務(wù)#
嚴(yán)格來說,要給他代扣代繳個稅
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