關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場(chǎng)
精華問答
登錄
注冊(cè)
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級(jí)職稱
中級(jí)職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
固定資產(chǎn)選擇類別名稱時(shí),不知道資產(chǎn)名稱xxx,屬于哪個(gè)類別名稱,可以選擇類別名稱里年限最小的嗎?合法嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/15 23:29
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話 是可以選擇 別名稱里年限最小的 沒事
?閱讀? 91
?收藏? 1
暢捷通好會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)界面怎么輸入期初的固定資產(chǎn)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/15 21:22
#財(cái)務(wù)軟件#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 86
?收藏? 0
老師怎么把金蝶帳套導(dǎo)入快賬呀
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/15 17:37
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)你得問咱們快賬客服 答疑老師都沒有使用權(quán)限 沒操作過
?閱讀? 56
?收藏? 0
老師,用友U8記賬憑打印證怎么取消正反打???今天突然打印變成了正反打印了,想和以前一樣只打印一面的A4紙
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/15 14:38
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是在打印機(jī)上選擇的,不是軟件的問題,是打印機(jī)的設(shè)置問題。
?閱讀? 94
?收藏? 0
前期已經(jīng)設(shè)置固定資產(chǎn)卡片,后期又購入一批相同的固定資產(chǎn),怎么添加?同樣都是聯(lián)想電腦,不能放在一起嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/15 12:05
#財(cái)務(wù)軟件#
不能 分開分別錄入 一臺(tái)一個(gè)卡片
?閱讀? 109
?收藏? 0
用友U8系統(tǒng):選擇憑證:收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證,現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行,借銀行存款10,貸庫存現(xiàn)金10,銀行轉(zhuǎn)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金10,貸銀行存款10,為什么指填在付款憑證里面,是填哪個(gè)分錄?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/14 22:35
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,因?yàn)樯婕暗姐y行存款,庫存現(xiàn)金和銀行存款之間,也是選擇付款憑證的,這個(gè)
?閱讀? 137
?收藏? 2
用友U8外幣設(shè)置如果為美元0.66元的話,2017.1.3外幣美元0.66元記賬(未收付),2017.1.31外幣美元0.56元的話,怎么外幣設(shè)置和做借貸(也沒有收付),到了2017.2.6收到錢的話,外幣美元0.68元,怎么做借貸和外幣設(shè)置
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/14 22:09
#財(cái)務(wù)軟件#
外幣設(shè)置 - 在用友U8“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)”-“外幣設(shè)置”里添加美元,設(shè)置基本信息。2017.1.3設(shè)記賬匯率0.66,2017.1.31設(shè)調(diào)整匯率0.56。 2017.1.3未收付記賬(假設(shè)應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)) - 借:應(yīng)收賬款(外幣金額×0.66) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等(同借方金額) 2017.1.31匯率變動(dòng)未收付處理 - 計(jì)算期末匯率調(diào)整額(按前后匯率算出人民幣余額差),如為負(fù)數(shù)。 - 分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益(調(diào)整額絕對(duì)值) 貸:應(yīng)收賬款(外幣賬戶,調(diào)整額絕對(duì)值) 2017.2.6收到錢處理 - 按當(dāng)日匯率0.68換算收到人民幣金額。 - 分錄:借:銀行存款 - 美元戶(外幣金額×0.68) 貸:應(yīng)收賬款(外幣金額×0.66) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 匯兌損益(差額)
?閱讀? 140
?收藏? 2
用友T3 如果2017年9月已結(jié)賬,還需要重新建立做10月的嗎?還是在哪里做賬
小云老師
??|
提問時(shí)間:11/14 20:01
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,只是結(jié)賬不是注銷賬套的話是直接繼續(xù)做就可以的,不用另外新建賬套
?閱讀? 145
?收藏? 2
如果在用友T3系統(tǒng)的固定資產(chǎn)增加,在批量制單中是借固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款,到時(shí)收到款項(xiàng)時(shí),就要在總賬的填制憑證中,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/14 19:11
#財(cái)務(wù)軟件#
如果固定資產(chǎn)增加時(shí)憑證是借固定資產(chǎn)、貸應(yīng)收賬款,收到款項(xiàng)時(shí)在總賬填制憑證應(yīng)是借銀行存款、貸應(yīng)收賬款。
?閱讀? 137
?收藏? 2
用友U8 填完固定資產(chǎn)和原始錄入,不用填記賬憑證嗎?只要期初對(duì)賬嗎?每次資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少后,下月計(jì)提折舊處理(關(guān)于資產(chǎn)增加),當(dāng)月資產(chǎn)減少,當(dāng)月還要計(jì)提折舊嗎?如果資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少計(jì)提完后,生成憑證,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,還需要在總賬界面做一個(gè)憑證嗎?怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/14 15:07
#財(cái)務(wù)軟件#
固定資產(chǎn)原始錄入與記賬憑證 原始卡片錄入:當(dāng)期錄入的原始卡片相當(dāng)于總賬系統(tǒng)當(dāng)期的期初余額,系統(tǒng)中不會(huì)對(duì)該原始卡片自動(dòng)進(jìn)行制單處理。但如果以前月份總賬固定資產(chǎn)對(duì)賬是平的,本月因業(yè)務(wù)需要增加了固定資產(chǎn)原始卡片,賬務(wù)需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,則可以手工在總賬中填制一張憑證以確??傎~固定資產(chǎn)平衡. 新增資產(chǎn):錄入新增固定資產(chǎn)卡片后,沒有計(jì)提折舊時(shí)是可以自動(dòng)生成憑證的,如借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等相關(guān)科目. 期初對(duì)賬 在完成固定資產(chǎn)原始錄入等初始化操作后,需要進(jìn)行期初對(duì)賬,以檢查固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊中固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)是否一致,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和賬套的初始平衡. 資產(chǎn)增加與折舊計(jì)提 通常情況下,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起計(jì)提折舊. 但用友U8系統(tǒng)也提供了靈活的設(shè)置選項(xiàng),如果企業(yè)有特殊要求,在新增資產(chǎn)時(shí)可在折舊設(shè)置選項(xiàng)中勾選“當(dāng)月計(jì)提折舊”,則當(dāng)月會(huì)自動(dòng)計(jì)算折舊費(fèi)用. 資產(chǎn)減少與折舊計(jì)提 當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍需計(jì)提折舊. 生成折舊憑證后是否需在總賬界面再做憑證 一般情況下,在用友U8中資產(chǎn)增加或減少計(jì)提折舊后生成的憑證,如借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊,會(huì)自動(dòng)傳遞到總賬,無需在總賬界面再重復(fù)做相同的憑證. 特殊情況,如資產(chǎn)減少時(shí),若產(chǎn)生了凈收益或凈損失,清理凈損益的處理需要在總賬制單,分錄為產(chǎn)生凈收益時(shí):借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入;產(chǎn)生凈損失時(shí):借:營(yíng)業(yè)外支出 借:資產(chǎn)處置損益(因自然災(zāi)害等非正常原因造成利得或損失) 貸:固定資產(chǎn)清理(因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常的處置造成利得或損失).
?閱讀? 147
?收藏? 2
老師您好!,我們用的是金蝶云專業(yè)版,有這樣一個(gè)問題:我們存貨計(jì)價(jià)采用月末一次加權(quán)平均法,但是我在月中對(duì)其中一張A材料的采購發(fā)票做了外購入庫核算并且還生成了記賬憑證,后續(xù)這種A材料還會(huì)在本月繼續(xù)發(fā)生采購入庫并且價(jià)格較之前會(huì)有所變動(dòng),那么在存貨采用月末一次加權(quán)平均計(jì)價(jià)背景下,上述那張?jiān)轮幸呀?jīng)生成了記賬憑證的采購發(fā)票還能不能再次加入到月底的外購入庫核算了????!謝謝??!
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/14 02:03
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,會(huì)參與月末一次加權(quán)平均的核算,這也是本月的單據(jù)嘛
?閱讀? 2
?收藏? 0
老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,我們存貨計(jì)價(jià)采用月末一次加權(quán)平均法,今天我對(duì)一張收到鋼筋的采購入庫單做了采購發(fā)票在該采購發(fā)票上填入了實(shí)際采購價(jià)款,并且對(duì)該采購發(fā)票做了外購入庫核算后采購價(jià)款即反寫入與其關(guān)聯(lián)的采購入庫單中,我對(duì)這張采購發(fā)票生成了記賬憑證,我想問老師的問題是:我們本月后續(xù)還會(huì)繼續(xù)采購這種型號(hào)鋼筋價(jià)格會(huì)有所波動(dòng),因?yàn)楹罄m(xù)采購價(jià)格會(huì)有所波動(dòng),所以期末的時(shí)候,我們還能不能對(duì)這張已經(jīng)生成了記賬憑證的采購發(fā)票再重新做入庫核算了???。≈x謝?。?/a>
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/14 01:51
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,不能了,新采購的是另外做入庫單,也就是要全部重新來一遍
?閱讀? 2
?收藏? 0
請(qǐng)問一下,其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險(xiǎn)(個(gè)人部分)期末貸方還有余額是不是說明我下個(gè)月個(gè)人部分醫(yī)保需要少計(jì)提
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/13 22:44
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話是說明,下個(gè)月還是要少計(jì)提這部分差額的
?閱讀? 187
?收藏? 1
公司銀行存款買固定資產(chǎn)-銷售部門手機(jī),金蝶怎么做賬? 是在固定資產(chǎn)模塊新增卡片就行了么?還需要憑證錄入借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款么?
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/13 20:25
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們固定資產(chǎn)模塊連用了嗎?錄入卡片后需要生成憑證,推到總賬模塊里
?閱讀? 11
?收藏? 0
小規(guī)模納稅人,買東西只能公對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/13 19:59
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 沒有,也可以法人或員工代付的
?閱讀? 21
?收藏? 0
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人是財(cái)務(wù)軟件是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:11/13 18:25
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
?閱讀? 24
?收藏? 0
請(qǐng)問,在使用暢捷通軟件,月末結(jié)賬時(shí)出現(xiàn):請(qǐng)求中存在危險(xiǎn)數(shù)據(jù),是什么意思,應(yīng)該怎么辦
venus老師
??|
提問時(shí)間:11/13 15:20
#財(cái)務(wù)軟件#
你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益同學(xué)聯(lián)系你們軟件客服遠(yuǎn)程給你處理下
?閱讀? 190
?收藏? 1
請(qǐng)問老師現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂做真賬實(shí)操系統(tǒng)怎么這么慢呀?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:11/13 14:36
#財(cái)務(wù)軟件#
這個(gè)問題可能是由于系統(tǒng)服務(wù)器負(fù)荷較高或者網(wǎng)絡(luò)連接問題導(dǎo)致的。建議嘗試在網(wǎng)絡(luò)狀況較好的時(shí)候使用,或者聯(lián)系技術(shù)支持詢問具體情況。
?閱讀? 40
?收藏? 0
進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,交納進(jìn)口增值稅怎么寫分錄
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/13 14:18
#財(cái)務(wù)軟件#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
?閱讀? 30
?收藏? 0
老師,你好,某一項(xiàng)商品,3個(gè)老板分紅怎么做分錄哈
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/13 11:12
#財(cái)務(wù)軟件#
根據(jù)利潤(rùn)分紅 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn)
?閱讀? 37
?收藏? 0
這如何計(jì)算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/13 09:46
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 具體什么問題
?閱讀? 201
?收藏? 1
用友T3財(cái)務(wù)報(bào)表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:55
#財(cái)務(wù)軟件#
在用友T3財(cái)務(wù)軟件中,重新計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表的操作步驟如下: 打開用友T3軟件,并登錄進(jìn)入系統(tǒng)。 在軟件左側(cè)的導(dǎo)航欄中找到并點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”。 在財(cái)務(wù)報(bào)表頁面中,找到菜單欄中的“文件”,然后點(diǎn)擊“打開”按鈕。 在打開的對(duì)話框中,選擇需要重新計(jì)算的財(cái)務(wù)報(bào)表并點(diǎn)擊打開。 打開報(bào)表后,點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單,然后選擇“整表重算”選項(xiàng)。
?閱讀? 248
?收藏? 1
這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么選呀
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/12 21:24
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我們沒有用合同履約成本就選 這個(gè) 用合同履約成本(原來用勞務(wù)成本實(shí)際工作中企業(yè)繼續(xù)采用勞務(wù)成本也不影響核算)就選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用就選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(沒有研發(fā)費(fèi)用,沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目),
?閱讀? 61
?收藏? 0
快賬軟件怎么進(jìn)行期末調(diào)匯?
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/12 20:53
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),老師在逐一回復(fù)中
?閱讀? 66
?收藏? 0
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本都是不含稅 怎么在金蝶上查含稅成本和收入啊
MI 娟娟老師
??|
提問時(shí)間:11/12 20:43
#財(cái)務(wù)軟件#
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬 同學(xué)
?閱讀? 77
?收藏? 0
用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后,為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬?如果反對(duì)賬后,修改了憑證,賬簿怎么修改,還需要月末轉(zhuǎn)賬嗎?做賬的順序是什么樣的?
耿老師
??|
提問時(shí)間:11/12 20:40
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后,不需要月末反轉(zhuǎn)賬的原因可以通過以下邏輯進(jìn)行解釋: 1. **反結(jié)賬與反對(duì)賬的定義**: - 反結(jié)賬是指取消已經(jīng)進(jìn)行的月末結(jié)賬操作,使賬務(wù)回到未結(jié)賬狀態(tài)。 - 反對(duì)賬是指取消已經(jīng)進(jìn)行的記賬操作,使憑證回到未記賬狀態(tài)。 2. **月末轉(zhuǎn)賬的含義**: - 月末轉(zhuǎn)賬通常指的是在月末將所有損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中,以反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果。 3. **反結(jié)賬與反對(duì)賬的影響**: - 反結(jié)賬會(huì)使賬務(wù)回到未結(jié)賬狀態(tài),即所有憑證都處于未記賬狀態(tài)。 - 反對(duì)賬會(huì)使特定憑證回到未記賬狀態(tài),但不影響其他已記賬的憑證。 4. **為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬**: - 當(dāng)進(jìn)行反結(jié)賬操作時(shí),整個(gè)賬套回到了未結(jié)賬狀態(tài),此時(shí)所有憑證都處于未記賬狀態(tài),包括月末轉(zhuǎn)賬的憑證。因此,沒有必要單獨(dú)進(jìn)行月末反轉(zhuǎn)賬操作。 - 反對(duì)賬操作只針對(duì)特定憑證,如果該憑證不是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則不涉及月末轉(zhuǎn)賬的取消。如果需要修改月末轉(zhuǎn)賬憑證,應(yīng)先進(jìn)行反結(jié)賬操作,然后修改或刪除該憑證,再重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬。 5. **修改憑證后的處理**: - 如果反對(duì)賬后修改了憑證,且該憑證是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則需要重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬操作,以確保損益類科目的余額正確結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中。 - 如果修改的不是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則無需重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬操作。 綜上所述,用友T3反結(jié)賬和反對(duì)賬后是否需要月末反轉(zhuǎn)賬取決于修改的憑證是否涉及月末轉(zhuǎn)賬。如果涉及,則需要重新進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬;如果不涉及,則無需額外操作。
?閱讀? 269
?收藏? 2
老師,這種小數(shù)點(diǎn)后面很多位的時(shí)候,到底什么時(shí)候該四舍五入,什么時(shí)候不該四舍五入,四舍五入不對(duì)的時(shí)候后面就差0.01,能具體講一下這種四舍五入的嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/12 17:04
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 那就進(jìn)1法 就別四舍五入了
?閱讀? 60
?收藏? 0
用友暢捷通T+,處理固定資產(chǎn),這個(gè)模塊怎么做?
文文老師
??|
提問時(shí)間:11/12 16:56
#財(cái)務(wù)軟件#
用友暢捷通T+,銷售固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)模塊怎么操作?是這個(gè)意思嗎
?閱讀? 65
?收藏? 0
老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,請(qǐng)教您一個(gè)問題:在期末的時(shí)候,所有存貨進(jìn)出庫業(yè)務(wù)已經(jīng)全部核算完畢并且全部業(yè)務(wù)都已經(jīng)生成的記賬憑證,這時(shí)我們需要做的是:期末業(yè)務(wù)先結(jié)賬還是期末業(yè)務(wù)先關(guān)賬?!謝謝!!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:11/12 16:38
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)先結(jié)賬,再關(guān)賬
?閱讀? 61
?收藏? 0
肖老師 講了亂賬整理 的密碼是啥?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:11/12 13:53
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 這個(gè)密碼,你需要問課程老師,答疑老師沒有密碼的
?閱讀? 62
?收藏? 0
上一頁
1
2
3
4
5
...
500
下一頁
搜索專區(qū)
沒有你想要的答案,搜索一下試試?
速問速答
沒有找到問題?直接來提問
免費(fèi)專區(qū)
財(cái)稅問答
免費(fèi)試聽
免費(fèi)題庫
免費(fèi)直播
免費(fèi)資料