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暢捷通好會計的固定資產界面怎么輸入期初的固定資產?
樸老師
??|
提問時間:11/15 21:22
#財務軟件#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
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老師怎么把金蝶帳套導入快賬呀
樸老師
??|
提問時間:11/15 17:37
#財務軟件#
這個你得問咱們快賬客服 答疑老師都沒有使用權限 沒操作過
?閱讀? 41
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老師,用友U8記賬憑打印證怎么取消正反打???今天突然打印變成了正反打印了,想和以前一樣只打印一面的A4紙
宋生老師
??|
提問時間:11/15 14:38
#財務軟件#
你好,這個是在打印機上選擇的,不是軟件的問題,是打印機的設置問題。
?閱讀? 80
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前期已經設置固定資產卡片,后期又購入一批相同的固定資產,怎么添加?同樣都是聯(lián)想電腦,不能放在一起嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/15 12:05
#財務軟件#
不能 分開分別錄入 一臺一個卡片
?閱讀? 95
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用友U8系統(tǒng):選擇憑證:收款憑證、付款憑證、轉賬憑證,現(xiàn)金轉銀行,借銀行存款10,貸庫存現(xiàn)金10,銀行轉現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金10,貸銀行存款10,為什么指填在付款憑證里面,是填哪個分錄?
小鎖老師
??|
提問時間:11/14 22:35
#財務軟件#
您好,這個的話,因為涉及到銀行存款,庫存現(xiàn)金和銀行存款之間,也是選擇付款憑證的,這個
?閱讀? 123
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用友U8外幣設置如果為美元0.66元的話,2017.1.3外幣美元0.66元記賬(未收付),2017.1.31外幣美元0.56元的話,怎么外幣設置和做借貸(也沒有收付),到了2017.2.6收到錢的話,外幣美元0.68元,怎么做借貸和外幣設置
樸老師
??|
提問時間:11/14 22:09
#財務軟件#
外幣設置 - 在用友U8“基礎設置”-“財務”-“外幣設置”里添加美元,設置基本信息。2017.1.3設記賬匯率0.66,2017.1.31設調整匯率0.56。 2017.1.3未收付記賬(假設應收賬款業(yè)務) - 借:應收賬款(外幣金額×0.66) 貸:主營業(yè)務收入等(同借方金額) 2017.1.31匯率變動未收付處理 - 計算期末匯率調整額(按前后匯率算出人民幣余額差),如為負數(shù)。 - 分錄:借:財務費用 - 匯兌損益(調整額絕對值) 貸:應收賬款(外幣賬戶,調整額絕對值) 2017.2.6收到錢處理 - 按當日匯率0.68換算收到人民幣金額。 - 分錄:借:銀行存款 - 美元戶(外幣金額×0.68) 貸:應收賬款(外幣金額×0.66) 財務費用 - 匯兌損益(差額)
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用友T3 如果2017年9月已結賬,還需要重新建立做10月的嗎?還是在哪里做賬
小云老師
??|
提問時間:11/14 20:01
#財務軟件#
你好,只是結賬不是注銷賬套的話是直接繼續(xù)做就可以的,不用另外新建賬套
?閱讀? 128
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如果在用友T3系統(tǒng)的固定資產增加,在批量制單中是借固定資產,貸應收賬款,到時收到款項時,就要在總賬的填制憑證中,借應收賬款,貸銀行存款嗎?
樸老師
??|
提問時間:11/14 19:11
#財務軟件#
如果固定資產增加時憑證是借固定資產、貸應收賬款,收到款項時在總賬填制憑證應是借銀行存款、貸應收賬款。
?閱讀? 121
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用友U8 填完固定資產和原始錄入,不用填記賬憑證嗎?只要期初對賬嗎?每次資產增加和資產減少后,下月計提折舊處理(關于資產增加),當月資產減少,當月還要計提折舊嗎?如果資產增加和資產減少計提完后,生成憑證,借管理費用,貸累計折舊,還需要在總賬界面做一個憑證嗎?怎么做
樸老師
??|
提問時間:11/14 15:07
#財務軟件#
固定資產原始錄入與記賬憑證 原始卡片錄入:當期錄入的原始卡片相當于總賬系統(tǒng)當期的期初余額,系統(tǒng)中不會對該原始卡片自動進行制單處理。但如果以前月份總賬固定資產對賬是平的,本月因業(yè)務需要增加了固定資產原始卡片,賬務需要進行相應調整,則可以手工在總賬中填制一張憑證以確??傎~固定資產平衡. 新增資產:錄入新增固定資產卡片后,沒有計提折舊時是可以自動生成憑證的,如借:固定資產 貸:銀行存款等相關科目. 期初對賬 在完成固定資產原始錄入等初始化操作后,需要進行期初對賬,以檢查固定資產模塊與總賬模塊中固定資產原值、累計折舊等數(shù)據(jù)是否一致,保證數(shù)據(jù)的準確性和賬套的初始平衡. 資產增加與折舊計提 通常情況下,當月增加的固定資產,當月不計提折舊,從下月起計提折舊. 但用友U8系統(tǒng)也提供了靈活的設置選項,如果企業(yè)有特殊要求,在新增資產時可在折舊設置選項中勾選“當月計提折舊”,則當月會自動計算折舊費用. 資產減少與折舊計提 當月減少的固定資產,當月仍需計提折舊. 生成折舊憑證后是否需在總賬界面再做憑證 一般情況下,在用友U8中資產增加或減少計提折舊后生成的憑證,如借:管理費用 貸:累計折舊,會自動傳遞到總賬,無需在總賬界面再重復做相同的憑證. 特殊情況,如資產減少時,若產生了凈收益或凈損失,清理凈損益的處理需要在總賬制單,分錄為產生凈收益時:借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入;產生凈損失時:借:營業(yè)外支出 借:資產處置損益(因自然災害等非正常原因造成利得或損失) 貸:固定資產清理(因生產經營期間正常的處置造成利得或損失).
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請問一下,其他應付款-醫(yī)療保險(個人部分)期末貸方還有余額是不是說明我下個月個人部分醫(yī)保需要少計提
小鎖老師
??|
提問時間:11/13 22:44
#財務軟件#
您好,這個的話是說明,下個月還是要少計提這部分差額的
?閱讀? 171
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小規(guī)模納稅人,買東西只能公對公轉賬嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/13 19:59
#財務軟件#
您好, 沒有,也可以法人或員工代付的
?閱讀? 6
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老師,我們是制造業(yè)一般納稅人是財務軟件是用小企業(yè)會計準則還是用企業(yè)會計準則
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/13 18:25
#財務軟件#
您好,這個用企業(yè)會計準則
?閱讀? 9
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請問,在使用暢捷通軟件,月末結賬時出現(xiàn):請求中存在危險數(shù)據(jù),是什么意思,應該怎么辦
venus老師
??|
提問時間:11/13 15:20
#財務軟件#
你有沒有結轉損益同學聯(lián)系你們軟件客服遠程給你處理下
?閱讀? 174
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請問老師現(xiàn)在會計學堂做真賬實操系統(tǒng)怎么這么慢呀?
堂堂老師
??|
提問時間:11/13 14:36
#財務軟件#
這個問題可能是由于系統(tǒng)服務器負荷較高或者網絡連接問題導致的。建議嘗試在網絡狀況較好的時候使用,或者聯(lián)系技術支持詢問具體情況。
?閱讀? 25
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進口一臺設備,交納進口增值稅怎么寫分錄
文文老師
??|
提問時間:11/13 14:18
#財務軟件#
借:應交稅費-應交稅費-進項稅 貸:銀行存款
?閱讀? 16
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老師,你好,某一項商品,3個老板分紅怎么做分錄哈
文文老師
??|
提問時間:11/13 11:12
#財務軟件#
根據(jù)利潤分紅 借:未分配利潤 貸:應付利潤
?閱讀? 23
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這如何計算?
樸老師
??|
提問時間:11/13 09:46
#財務軟件#
同學你好 具體什么問題
?閱讀? 187
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用友T3財務報表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 21:55
#財務軟件#
在用友T3財務軟件中,重新計算財務報表的操作步驟如下: 打開用友T3軟件,并登錄進入系統(tǒng)。 在軟件左側的導航欄中找到并點擊“財務報表”。 在財務報表頁面中,找到菜單欄中的“文件”,然后點擊“打開”按鈕。 在打開的對話框中,選擇需要重新計算的財務報表并點擊打開。 打開報表后,點擊“數(shù)據(jù)”菜單,然后選擇“整表重算”選項。
?閱讀? 232
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這個會計準則怎么選呀
廖君老師
??|
提問時間:11/12 21:24
#財務軟件#
您好,小企業(yè)會計準則。我們沒有用合同履約成本就選 這個 用合同履約成本(原來用勞務成本實際工作中企業(yè)繼續(xù)采用勞務成本也不影響核算)就選擇企業(yè)會計準則,不用就選擇小企業(yè)會計準則(沒有研發(fā)費用,沒有未確認融資費用這個科目),
?閱讀? 47
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快賬軟件怎么進行期末調匯?
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 20:53
#財務軟件#
同學,老師在逐一回復中
?閱讀? 53
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主營業(yè)務收入和成本都是不含稅 怎么在金蝶上查含稅成本和收入啊
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 20:43
#財務軟件#
主營業(yè)務收入明細賬 同學
?閱讀? 68
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用友T3反結賬和反對賬后,為什么不需要月末反轉賬?如果反對賬后,修改了憑證,賬簿怎么修改,還需要月末轉賬嗎?做賬的順序是什么樣的?
耿老師
??|
提問時間:11/12 20:40
#財務軟件#
你好!用友T3反結賬和反對賬后,不需要月末反轉賬的原因可以通過以下邏輯進行解釋: 1. **反結賬與反對賬的定義**: - 反結賬是指取消已經進行的月末結賬操作,使賬務回到未結賬狀態(tài)。 - 反對賬是指取消已經進行的記賬操作,使憑證回到未記賬狀態(tài)。 2. **月末轉賬的含義**: - 月末轉賬通常指的是在月末將所有損益類科目的余額結轉到本年利潤科目中,以反映企業(yè)的經營成果。 3. **反結賬與反對賬的影響**: - 反結賬會使賬務回到未結賬狀態(tài),即所有憑證都處于未記賬狀態(tài)。 - 反對賬會使特定憑證回到未記賬狀態(tài),但不影響其他已記賬的憑證。 4. **為什么不需要月末反轉賬**: - 當進行反結賬操作時,整個賬套回到了未結賬狀態(tài),此時所有憑證都處于未記賬狀態(tài),包括月末轉賬的憑證。因此,沒有必要單獨進行月末反轉賬操作。 - 反對賬操作只針對特定憑證,如果該憑證不是月末轉賬憑證,則不涉及月末轉賬的取消。如果需要修改月末轉賬憑證,應先進行反結賬操作,然后修改或刪除該憑證,再重新進行月末轉賬。 5. **修改憑證后的處理**: - 如果反對賬后修改了憑證,且該憑證是月末轉賬憑證,則需要重新進行月末轉賬操作,以確保損益類科目的余額正確結轉到本年利潤科目中。 - 如果修改的不是月末轉賬憑證,則無需重新進行月末轉賬操作。 綜上所述,用友T3反結賬和反對賬后是否需要月末反轉賬取決于修改的憑證是否涉及月末轉賬。如果涉及,則需要重新進行月末轉賬;如果不涉及,則無需額外操作。
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老師,這種小數(shù)點后面很多位的時候,到底什么時候該四舍五入,什么時候不該四舍五入,四舍五入不對的時候后面就差0.01,能具體講一下這種四舍五入的嗎
樸老師
??|
提問時間:11/12 17:04
#財務軟件#
同學你好 那就進1法 就別四舍五入了
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用友暢捷通T+,處理固定資產,這個模塊怎么做?
文文老師
??|
提問時間:11/12 16:56
#財務軟件#
用友暢捷通T+,銷售固定資產,固定資產模塊怎么操作?是這個意思嗎
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老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,請教您一個問題:在期末的時候,所有存貨進出庫業(yè)務已經全部核算完畢并且全部業(yè)務都已經生成的記賬憑證,這時我們需要做的是:期末業(yè)務先結賬還是期末業(yè)務先關賬?!謝謝??!
宋生老師
??|
提問時間:11/12 16:38
#財務軟件#
您好,這個先結賬,再關賬
?閱讀? 54
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肖老師 講了亂賬整理 的密碼是啥?
小菲老師
??|
提問時間:11/12 13:53
#財務軟件#
同學,你好 這個密碼,你需要問課程老師,答疑老師沒有密碼的
?閱讀? 55
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建筑行業(yè)用快帳軟件不行嗎?
小菲老師
??|
提問時間:11/12 11:13
#財務軟件#
同學,你好 是可以的
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供應商發(fā)來一批料錯料了,我們幫他返工了,私賬支付1000,內賬,這個需要怎么做賬,收到返工工資。我們返工的哦
文文老師
??|
提問時間:11/12 11:02
#財務軟件#
可沖減材料的成本或計入營業(yè)外收入
?閱讀? 65
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老師,請問金蝶軟件斷號如何處理呢 旗艦版的,憑證已經審核過了
文文老師
??|
提問時間:11/12 10:04
#財務軟件#
參考下 憑證-整理憑證號
?閱讀? 223
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我公司10月份成立的就有發(fā)生額了,我用咱們財務軟件選擇了建賬是11月份了,我想現(xiàn)在改成10月份建賬怎么改?
郭老師
??|
提問時間:11/12 07:36
#財務軟件#
開始做帳了嗎 沒有的話基礎設置里面你看下能修改吧
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