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財務(wù)軟件
Excel
老師怎么把金蝶帳套導入快賬呀
樸老師
??|
提問時間:11/15 17:37
#財務(wù)軟件#
這個你得問咱們快賬客服 答疑老師都沒有使用權(quán)限 沒操作過
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老師,用友U8記賬憑打印證怎么取消正反打?。拷裉焱蝗淮蛴∽兂闪苏创蛴×?,想和以前一樣只打印一面的A4紙
宋生老師
??|
提問時間:11/15 14:38
#財務(wù)軟件#
你好,這個是在打印機上選擇的,不是軟件的問題,是打印機的設(shè)置問題。
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前期已經(jīng)設(shè)置固定資產(chǎn)卡片,后期又購入一批相同的固定資產(chǎn),怎么添加?同樣都是聯(lián)想電腦,不能放在一起嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/15 12:05
#財務(wù)軟件#
不能 分開分別錄入 一臺一個卡片
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用友U8系統(tǒng):選擇憑證:收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證,現(xiàn)金轉(zhuǎn)銀行,借銀行存款10,貸庫存現(xiàn)金10,銀行轉(zhuǎn)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金10,貸銀行存款10,為什么指填在付款憑證里面,是填哪個分錄?
小鎖老師
??|
提問時間:11/14 22:35
#財務(wù)軟件#
您好,這個的話,因為涉及到銀行存款,庫存現(xiàn)金和銀行存款之間,也是選擇付款憑證的,這個
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用友U8外幣設(shè)置如果為美元0.66元的話,2017.1.3外幣美元0.66元記賬(未收付),2017.1.31外幣美元0.56元的話,怎么外幣設(shè)置和做借貸(也沒有收付),到了2017.2.6收到錢的話,外幣美元0.68元,怎么做借貸和外幣設(shè)置
樸老師
??|
提問時間:11/14 22:09
#財務(wù)軟件#
外幣設(shè)置 - 在用友U8“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財務(wù)”-“外幣設(shè)置”里添加美元,設(shè)置基本信息。2017.1.3設(shè)記賬匯率0.66,2017.1.31設(shè)調(diào)整匯率0.56。 2017.1.3未收付記賬(假設(shè)應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)) - 借:應(yīng)收賬款(外幣金額×0.66) 貸:主營業(yè)務(wù)收入等(同借方金額) 2017.1.31匯率變動未收付處理 - 計算期末匯率調(diào)整額(按前后匯率算出人民幣余額差),如為負數(shù)。 - 分錄:借:財務(wù)費用 - 匯兌損益(調(diào)整額絕對值) 貸:應(yīng)收賬款(外幣賬戶,調(diào)整額絕對值) 2017.2.6收到錢處理 - 按當日匯率0.68換算收到人民幣金額。 - 分錄:借:銀行存款 - 美元戶(外幣金額×0.68) 貸:應(yīng)收賬款(外幣金額×0.66) 財務(wù)費用 - 匯兌損益(差額)
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用友T3 如果2017年9月已結(jié)賬,還需要重新建立做10月的嗎?還是在哪里做賬
小云老師
??|
提問時間:11/14 20:01
#財務(wù)軟件#
你好,只是結(jié)賬不是注銷賬套的話是直接繼續(xù)做就可以的,不用另外新建賬套
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如果在用友T3系統(tǒng)的固定資產(chǎn)增加,在批量制單中是借固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款,到時收到款項時,就要在總賬的填制憑證中,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款嗎?
樸老師
??|
提問時間:11/14 19:11
#財務(wù)軟件#
如果固定資產(chǎn)增加時憑證是借固定資產(chǎn)、貸應(yīng)收賬款,收到款項時在總賬填制憑證應(yīng)是借銀行存款、貸應(yīng)收賬款。
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用友U8 填完固定資產(chǎn)和原始錄入,不用填記賬憑證嗎?只要期初對賬嗎?每次資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少后,下月計提折舊處理(關(guān)于資產(chǎn)增加),當月資產(chǎn)減少,當月還要計提折舊嗎?如果資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少計提完后,生成憑證,借管理費用,貸累計折舊,還需要在總賬界面做一個憑證嗎?怎么做
樸老師
??|
提問時間:11/14 15:07
#財務(wù)軟件#
固定資產(chǎn)原始錄入與記賬憑證 原始卡片錄入:當期錄入的原始卡片相當于總賬系統(tǒng)當期的期初余額,系統(tǒng)中不會對該原始卡片自動進行制單處理。但如果以前月份總賬固定資產(chǎn)對賬是平的,本月因業(yè)務(wù)需要增加了固定資產(chǎn)原始卡片,賬務(wù)需要進行相應(yīng)調(diào)整,則可以手工在總賬中填制一張憑證以確??傎~固定資產(chǎn)平衡. 新增資產(chǎn):錄入新增固定資產(chǎn)卡片后,沒有計提折舊時是可以自動生成憑證的,如借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等相關(guān)科目. 期初對賬 在完成固定資產(chǎn)原始錄入等初始化操作后,需要進行期初對賬,以檢查固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊中固定資產(chǎn)原值、累計折舊等數(shù)據(jù)是否一致,保證數(shù)據(jù)的準確性和賬套的初始平衡. 資產(chǎn)增加與折舊計提 通常情況下,當月增加的固定資產(chǎn),當月不計提折舊,從下月起計提折舊. 但用友U8系統(tǒng)也提供了靈活的設(shè)置選項,如果企業(yè)有特殊要求,在新增資產(chǎn)時可在折舊設(shè)置選項中勾選“當月計提折舊”,則當月會自動計算折舊費用. 資產(chǎn)減少與折舊計提 當月減少的固定資產(chǎn),當月仍需計提折舊. 生成折舊憑證后是否需在總賬界面再做憑證 一般情況下,在用友U8中資產(chǎn)增加或減少計提折舊后生成的憑證,如借:管理費用 貸:累計折舊,會自動傳遞到總賬,無需在總賬界面再重復做相同的憑證. 特殊情況,如資產(chǎn)減少時,若產(chǎn)生了凈收益或凈損失,清理凈損益的處理需要在總賬制單,分錄為產(chǎn)生凈收益時:借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入;產(chǎn)生凈損失時:借:營業(yè)外支出 借:資產(chǎn)處置損益(因自然災(zāi)害等非正常原因造成利得或損失) 貸:固定資產(chǎn)清理(因生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處置造成利得或損失).
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請問一下,其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險(個人部分)期末貸方還有余額是不是說明我下個月個人部分醫(yī)保需要少計提
小鎖老師
??|
提問時間:11/13 22:44
#財務(wù)軟件#
您好,這個的話是說明,下個月還是要少計提這部分差額的
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請問,在使用暢捷通軟件,月末結(jié)賬時出現(xiàn):請求中存在危險數(shù)據(jù),是什么意思,應(yīng)該怎么辦
venus老師
??|
提問時間:11/13 15:20
#財務(wù)軟件#
你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益同學聯(lián)系你們軟件客服遠程給你處理下
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請問老師現(xiàn)在會計學堂做真賬實操系統(tǒng)怎么這么慢呀?
堂堂老師
??|
提問時間:11/13 14:36
#財務(wù)軟件#
這個問題可能是由于系統(tǒng)服務(wù)器負荷較高或者網(wǎng)絡(luò)連接問題導致的。建議嘗試在網(wǎng)絡(luò)狀況較好的時候使用,或者聯(lián)系技術(shù)支持詢問具體情況。
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進口一臺設(shè)備,交納進口增值稅怎么寫分錄
文文老師
??|
提問時間:11/13 14:18
#財務(wù)軟件#
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-進項稅 貸:銀行存款
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老師,你好,某一項商品,3個老板分紅怎么做分錄哈
文文老師
??|
提問時間:11/13 11:12
#財務(wù)軟件#
根據(jù)利潤分紅 借:未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤
?閱讀? 15
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這如何計算?
樸老師
??|
提問時間:11/13 09:46
#財務(wù)軟件#
同學你好 具體什么問題
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用友T3財務(wù)報表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 21:55
#財務(wù)軟件#
在用友T3財務(wù)軟件中,重新計算財務(wù)報表的操作步驟如下: 打開用友T3軟件,并登錄進入系統(tǒng)。 在軟件左側(cè)的導航欄中找到并點擊“財務(wù)報表”。 在財務(wù)報表頁面中,找到菜單欄中的“文件”,然后點擊“打開”按鈕。 在打開的對話框中,選擇需要重新計算的財務(wù)報表并點擊打開。 打開報表后,點擊“數(shù)據(jù)”菜單,然后選擇“整表重算”選項。
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這個會計準則怎么選呀
廖君老師
??|
提問時間:11/12 21:24
#財務(wù)軟件#
您好,小企業(yè)會計準則。我們沒有用合同履約成本就選 這個 用合同履約成本(原來用勞務(wù)成本實際工作中企業(yè)繼續(xù)采用勞務(wù)成本也不影響核算)就選擇企業(yè)會計準則,不用就選擇小企業(yè)會計準則(沒有研發(fā)費用,沒有未確認融資費用這個科目),
?閱讀? 39
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快賬軟件怎么進行期末調(diào)匯?
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 20:53
#財務(wù)軟件#
同學,老師在逐一回復中
?閱讀? 45
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主營業(yè)務(wù)收入和成本都是不含稅 怎么在金蝶上查含稅成本和收入啊
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/12 20:43
#財務(wù)軟件#
主營業(yè)務(wù)收入明細賬 同學
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用友T3反結(jié)賬和反對賬后,為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬?如果反對賬后,修改了憑證,賬簿怎么修改,還需要月末轉(zhuǎn)賬嗎?做賬的順序是什么樣的?
耿老師
??|
提問時間:11/12 20:40
#財務(wù)軟件#
你好!用友T3反結(jié)賬和反對賬后,不需要月末反轉(zhuǎn)賬的原因可以通過以下邏輯進行解釋: 1. **反結(jié)賬與反對賬的定義**: - 反結(jié)賬是指取消已經(jīng)進行的月末結(jié)賬操作,使賬務(wù)回到未結(jié)賬狀態(tài)。 - 反對賬是指取消已經(jīng)進行的記賬操作,使憑證回到未記賬狀態(tài)。 2. **月末轉(zhuǎn)賬的含義**: - 月末轉(zhuǎn)賬通常指的是在月末將所有損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中,以反映企業(yè)的經(jīng)營成果。 3. **反結(jié)賬與反對賬的影響**: - 反結(jié)賬會使賬務(wù)回到未結(jié)賬狀態(tài),即所有憑證都處于未記賬狀態(tài)。 - 反對賬會使特定憑證回到未記賬狀態(tài),但不影響其他已記賬的憑證。 4. **為什么不需要月末反轉(zhuǎn)賬**: - 當進行反結(jié)賬操作時,整個賬套回到了未結(jié)賬狀態(tài),此時所有憑證都處于未記賬狀態(tài),包括月末轉(zhuǎn)賬的憑證。因此,沒有必要單獨進行月末反轉(zhuǎn)賬操作。 - 反對賬操作只針對特定憑證,如果該憑證不是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則不涉及月末轉(zhuǎn)賬的取消。如果需要修改月末轉(zhuǎn)賬憑證,應(yīng)先進行反結(jié)賬操作,然后修改或刪除該憑證,再重新進行月末轉(zhuǎn)賬。 5. **修改憑證后的處理**: - 如果反對賬后修改了憑證,且該憑證是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則需要重新進行月末轉(zhuǎn)賬操作,以確保損益類科目的余額正確結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中。 - 如果修改的不是月末轉(zhuǎn)賬憑證,則無需重新進行月末轉(zhuǎn)賬操作。 綜上所述,用友T3反結(jié)賬和反對賬后是否需要月末反轉(zhuǎn)賬取決于修改的憑證是否涉及月末轉(zhuǎn)賬。如果涉及,則需要重新進行月末轉(zhuǎn)賬;如果不涉及,則無需額外操作。
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老師,這種小數(shù)點后面很多位的時候,到底什么時候該四舍五入,什么時候不該四舍五入,四舍五入不對的時候后面就差0.01,能具體講一下這種四舍五入的嗎
樸老師
??|
提問時間:11/12 17:04
#財務(wù)軟件#
同學你好 那就進1法 就別四舍五入了
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用友暢捷通T+,處理固定資產(chǎn),這個模塊怎么做?
文文老師
??|
提問時間:11/12 16:56
#財務(wù)軟件#
用友暢捷通T+,銷售固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)模塊怎么操作?是這個意思嗎
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老師您好!我們用的是金蝶云專業(yè)版,請教您一個問題:在期末的時候,所有存貨進出庫業(yè)務(wù)已經(jīng)全部核算完畢并且全部業(yè)務(wù)都已經(jīng)生成的記賬憑證,這時我們需要做的是:期末業(yè)務(wù)先結(jié)賬還是期末業(yè)務(wù)先關(guān)賬?!謝謝??!
宋生老師
??|
提問時間:11/12 16:38
#財務(wù)軟件#
您好,這個先結(jié)賬,再關(guān)賬
?閱讀? 49
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肖老師 講了亂賬整理 的密碼是啥?
小菲老師
??|
提問時間:11/12 13:53
#財務(wù)軟件#
同學,你好 這個密碼,你需要問課程老師,答疑老師沒有密碼的
?閱讀? 51
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建筑行業(yè)用快帳軟件不行嗎?
小菲老師
??|
提問時間:11/12 11:13
#財務(wù)軟件#
同學,你好 是可以的
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供應(yīng)商發(fā)來一批料錯料了,我們幫他返工了,私賬支付1000,內(nèi)賬,這個需要怎么做賬,收到返工工資。我們返工的哦
文文老師
??|
提問時間:11/12 11:02
#財務(wù)軟件#
可沖減材料的成本或計入營業(yè)外收入
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老師,請問金蝶軟件斷號如何處理呢 旗艦版的,憑證已經(jīng)審核過了
文文老師
??|
提問時間:11/12 10:04
#財務(wù)軟件#
參考下 憑證-整理憑證號
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我公司10月份成立的就有發(fā)生額了,我用咱們財務(wù)軟件選擇了建賬是11月份了,我想現(xiàn)在改成10月份建賬怎么改?
郭老師
??|
提問時間:11/12 07:36
#財務(wù)軟件#
開始做帳了嗎 沒有的話基礎(chǔ)設(shè)置里面你看下能修改吧
?閱讀? 60
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老師你好我上個月的記賬憑證已經(jīng)做完了,我后面應(yīng)該怎么操作,我沒有用過用友T+暢捷通的財務(wù)軟件
郭老師
??|
提問時間:11/12 00:05
#財務(wù)軟件#
你好 先審核 月末處理里面結(jié)賬就可以的
?閱讀? 62
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老師是不是需要點擊財務(wù)結(jié)賬,上個月就算真的完成了,這是用友T3
小智老師
??|
提問時間:11/11 17:13
#財務(wù)軟件#
是的,使用用友T3軟件時,需要在每個月結(jié)束時進行財務(wù)結(jié)賬操作,這樣可以確保上個月的賬目被正確關(guān)閉,為新的會計期間做好準備。這個操作有助于保持賬務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
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做賬是根據(jù)銀行流水做賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/11 15:54
#財務(wù)軟件#
內(nèi)賬是根據(jù)銀行流水做賬
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