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醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備,供應(yīng)商全款發(fā)票已開具,但是設(shè)備還沒有收到貨,預(yù)付了部分款項(xiàng),差額應(yīng)該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:01/04 07:58
#事業(yè)單位#
借預(yù)付賬款貸銀行存款 其他的不做
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請教老師,財(cái)政撥款的單位需要退回以前年度的差旅應(yīng)該怎么做賬? 報(bào)銷時的會計(jì)分錄見下圖,該年度已結(jié)轉(zhuǎn)盈余??缒曛笥行枰嘶氐牟盥脩?yīng)該怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/03 16:26
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì):借:以前年度盈余調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:其他應(yīng)收款 / 銀行存款等(相應(yīng)科目及負(fù)數(shù)金額);若需調(diào)整盈余公積,借:以前年度盈余調(diào)整(余額),貸:盈余公積。預(yù)算會計(jì):借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(負(fù)數(shù),退回金額),貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金等(負(fù)數(shù),退回金額),盈余公積調(diào)整預(yù)算會計(jì)無需處理。
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某學(xué)校對已計(jì)入固定資產(chǎn)的房屋進(jìn)行重新裝修改造并有了竣工結(jié)算報(bào)告,該筆裝修改造產(chǎn)生款項(xiàng)計(jì)入在建工程還是費(fèi)用
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產(chǎn)生款項(xiàng)計(jì)入在建工程
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城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)屬于稅金及附加費(fèi)用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:21
#事業(yè)單位#
不屬于稅金及附加 做管理費(fèi)用里面。
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事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金會計(jì)分錄怎樣做?
東老師
??|
提問時間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金,通常通過“長期股權(quán)投資”科目核算,分錄如下: 借:長期股權(quán)投資(按實(shí)際支付金額或非現(xiàn)金資產(chǎn)評估價(jià)值) 貸:銀行存款
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你好,請問事業(yè)單位發(fā)生的費(fèi)用支,如維修費(fèi)等,達(dá)到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關(guān)規(guī)定予以參考?謝謝
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個要看你們單位的級別以及上級單位規(guī)定。 你們維修費(fèi)應(yīng)該是集中采購的。中央預(yù)算單位50萬以上要有集采合同。
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玻璃加工廠,領(lǐng)玻璃的時候是塊,有的時候還有破損,進(jìn)銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔(dān)的嗎
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老師:我們是XX學(xué)會(非營利組織),由于2024年收到了2000元的會費(fèi),忘了開財(cái)政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開了去年的收據(jù),接下來該怎么財(cái)務(wù)處理呢
小菲老師
??|
提問時間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 收到的會費(fèi),那你24年做賬了嗎?
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個人一個月的工資和社保,退回社保和工資到原來賬戶,該如何記賬?之后繳庫又該如何做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時的記賬 退回工資 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負(fù)數(shù)表示,非財(cái)政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(退回社保部分,用負(fù)數(shù)表示,非財(cái)政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫時的記賬 工資繳庫(假設(shè)退回工資需要繳庫) 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財(cái)政撥款資金)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財(cái)政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將工資繳庫的金額) 社保繳庫(假設(shè)退回社保需要繳庫) 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財(cái)政撥款資金)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財(cái)政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將社保繳庫的金額)
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老師,請教一下政府單位的績效預(yù)算決算是怎么做的?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 11:57
#事業(yè)單位#
績效預(yù)算決算的主要步驟和方法: 預(yù)算績效管理實(shí)施: 根據(jù)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》 ,各級政府收支預(yù)算全面納入績效管理??冃Ч芾戆ㄕA(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。這要求從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果,并實(shí)行全周期跟蹤問效。 績效評估機(jī)制建立: 各部門各單位要結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等,對新出臺重大政策、項(xiàng)目開展事前績效評估,重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性等 。 績效目標(biāo)管理: 各地區(qū)各部門編制預(yù)算時要全面設(shè)置部門和單位整體績效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績效目標(biāo)??冃繕?biāo)不僅要包括產(chǎn)出、成本,還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo) 。 決算報(bào)表編制: 根據(jù)《部門決算管理辦法》 ,部門決算報(bào)告體系包括決算報(bào)表、報(bào)表說明和決算分析等。決算報(bào)表反映部門和單位收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果以及與預(yù)算管理相關(guān)的機(jī)構(gòu)人員、存量資產(chǎn)等信息。
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老師,我們醫(yī)院事業(yè)單位,現(xiàn)在是租的房子,這個房子不屬于醫(yī)院固定資產(chǎn),我們對手術(shù)室進(jìn)行了改造,那這個手術(shù)室改造能用以前年度計(jì)提的專用基金_修購基金嗎
郭老師
??|
提問時間:01/02 10:16
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
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請問財(cái)政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級主管部門代為管理,事業(yè)單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理(財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì))?
東老師
??|
提問時間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時:借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時:借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會計(jì) - 收到財(cái)政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會計(jì)制度進(jìn)行調(diào)整。
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時候借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?資金結(jié)存發(fā)現(xiàn)差這4000
廖君老師
??|
提問時間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務(wù),今年補(bǔ)充做預(yù)算會計(jì)分錄時,需要使用“以前年度盈余調(diào)整科目。預(yù)算會計(jì)分錄為:借:資金結(jié)存 4000,貸:以前年度盈余調(diào)整4000。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)充預(yù)算會計(jì)分錄后,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表。在資產(chǎn)負(fù)債表中,增加“資金結(jié)存”4000元,減少“以前年度盈余調(diào)整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”4000元。
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事業(yè)單位,開立工資代發(fā)戶時,支付15元用銀行存款支付了,做的賬務(wù)處理是,借:支出,貸:銀行存款,現(xiàn)在開戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉(zhuǎn)入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請問怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開戶費(fèi)時: ·借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 15 貸:銀行存款 15 2.開戶費(fèi)退回時 ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 15 3.從零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補(bǔ)足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實(shí)際發(fā)放工資時! ·借:應(yīng)付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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老師,我們是政府會計(jì)制度,公立醫(yī)院事業(yè)單位,是計(jì)提折舊的。那我們年末還能計(jì)提專用基金_修購基金嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/01 08:54
#事業(yè)單位#
在政府會計(jì)制度下,公立醫(yī)院一般不需要再計(jì)提專用基金 — 修購基金
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波德老師接,行政單位通過預(yù)算指標(biāo)支付電費(fèi)5000元,請問怎么做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),請波德老師速答
樸老師
??|
提問時間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 - 電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會計(jì) 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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你好,我們是商促局接到工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么做賬務(wù)處理?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 21:32
#事業(yè)單位#
商促局接收工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時: 確定入賬價(jià)值:優(yōu)先按評估值入賬,無評估值則按調(diào)出方賬面價(jià)值入賬。 賬務(wù)分錄:借 “固定資產(chǎn)”,貸 “無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”。 若有相關(guān)費(fèi)用:如運(yùn)輸、安裝調(diào)試費(fèi),先借 “在建工程”,貸 “銀行存款” 等;資產(chǎn)可用后借 “固定資產(chǎn)”,貸 “在建工程”
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你好,老師請問政府單位計(jì)提折舊預(yù)算會計(jì)分錄是什么
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計(jì)提折舊時,預(yù)算會計(jì)通常不做分錄。政府會計(jì)中,財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)提折舊的分錄為借記 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”“單位管理費(fèi)用”“經(jīng)營費(fèi)用” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計(jì)折舊”。
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我是事業(yè)單位會計(jì),在發(fā)放工資時個人部分少扣除了,在預(yù)算核算時,發(fā)現(xiàn)個人部分少扣除的部分把預(yù)算的錢全程個人部分了,怎么做分錄
石澤芳老師
??|
提問時間:12/31 19:27
#事業(yè)單位#
1. 補(bǔ)記應(yīng)收個人款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款 - 職工姓名(少扣的個人部分金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(少扣的個人部分金額) 2. 調(diào)整費(fèi)用 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(或單位管理費(fèi)用等,根據(jù)工資所屬費(fèi)用類別)(負(fù)數(shù),少扣的個人部分金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(負(fù)數(shù),少扣的個人部分金額)
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上交收費(fèi)局的銀行利息如何記會計(jì)分錄
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應(yīng)繳財(cái)政款,貸銀行存款。
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時候借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,稍后給您回復(fù),請稍等
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老師你好!我在非盈利民營醫(yī)院上班。單位有個銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個銀行賬戶2016年開的,一直沒有對過賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導(dǎo)需要錢的時候就自己取取?,F(xiàn)在,他把銀行對賬單拿過來了。這個賬我怎么處理
樸老師
??|
提問時間:12/31 16:57
#事業(yè)單位#
非盈利會計(jì)準(zhǔn)則,領(lǐng)導(dǎo)不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的
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請問我單位事業(yè)單位,在22年的一個項(xiàng)目,當(dāng)時財(cái)務(wù)會計(jì)是做的在建工程145萬,預(yù)算會計(jì)做了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新,在今年審減24萬,對方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財(cái)政局國庫,請問財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)應(yīng)該怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì):收到審減款時借銀行存款,貸在建工程;存回國庫時借累計(jì)盈余,貸銀行存款。預(yù)算會計(jì):收到款時借資金結(jié)存,貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余);存回國庫時借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余),貸資金結(jié)存。具體科目根據(jù)單位制度調(diào)整。
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請問我們是事業(yè)單位,有一筆業(yè)務(wù)是23年從零余額賬戶借款20000,已做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),24年歸還基本戶,財(cái)務(wù)會計(jì)做其他應(yīng)收款,請問預(yù)算會計(jì)怎么做呢?
石澤芳老師
??|
提問時間:12/31 15:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,24年歸還基本戶時,由于該筆資金歸還的不是零余額賬戶,預(yù)算會計(jì)可不做處理。但若在23年借款時未做預(yù)算會計(jì)分錄,根據(jù)《政府會計(jì)準(zhǔn)則制度解釋第2號》規(guī)定,在24年歸還時,預(yù)算會計(jì)應(yīng)按照歸墊的資金金額,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目。
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 13:54
#事業(yè)單位#
您好,如果是貨物是計(jì)入庫存商品,如果是服務(wù),是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
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公司房屋租賃,房東不能提供發(fā)票,怎么合理做到成本里
東老師
??|
提問時間:12/31 13:52
#事業(yè)單位#
你好,只能正常入賬,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除的
?閱讀? 43
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老師,行政單位購買固定資產(chǎn)已付款開票未驗(yàn)收如何記賬
樸老師
??|
提問時間:12/31 13:48
#事業(yè)單位#
付款時,財(cái)務(wù)會計(jì)記借 “預(yù)付賬款”,貸 “財(cái)政撥款收入”;預(yù)算會計(jì)記借 “行政支出 - 基本支出 - 資本性支出(設(shè)備購置)”,貸 “財(cái)政撥款預(yù)算收入”。 收到發(fā)票,暫不處理固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù),將發(fā)票附在預(yù)付賬款記賬憑證后。 驗(yàn)收合格后,財(cái)務(wù)會計(jì)記借 “固定資產(chǎn)”,貸 “預(yù)付賬款”;預(yù)算會計(jì)不做處理。
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
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應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣稅額是借加貸減還是借減貸加?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 12:51
#事業(yè)單位#
您好,應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣稅額是借加貸減
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老師,請問我們單位付一筆臨時用地復(fù)墾保證金。單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是我們單位跟財(cái)政的借款,財(cái)政把這筆借款轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶,我們再通過零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶)。①收到財(cái)政借款,借:1011 零余額賬戶用款額度 100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬),②付土地復(fù)墾保證金,借:102199 其他貨幣資金 100萬,貸:1011 零余額賬戶用款額度 100萬),③完工后退回財(cái)政,借:其他應(yīng)付款-保證金,貸:其他貨幣資金。老師,這筆保證金跟財(cái)政的往來是這樣帳物處理嗎?
波德老師
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提問時間:12/31 02:39
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的預(yù)算一體化系統(tǒng)嗎!
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