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醫(yī)院購買醫(yī)療設備,供應商全款發(fā)票已開具,但是設備還沒有收到貨,預付了部分款項,差額應該怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:01/04 07:58
#事業(yè)單位#
借預付賬款貸銀行存款 其他的不做
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請教老師,財政撥款的單位需要退回以前年度的差旅應該怎么做賬? 報銷時的會計分錄見下圖,該年度已結轉盈余。跨年之后有需要退回的差旅應該怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/03 16:26
#事業(yè)單位#
財務會計:借:以前年度盈余調整(負數,退回金額),貸:其他應收款 / 銀行存款等(相應科目及負數金額);若需調整盈余公積,借:以前年度盈余調整(余額),貸:盈余公積。預算會計:借:財政撥款結轉 - 年初余額調整(負數,退回金額),貸:資金結存 - 貨幣資金等(負數,退回金額),盈余公積調整預算會計無需處理。
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某學校對已計入固定資產的房屋進行重新裝修改造并有了竣工結算報告,該筆裝修改造產生款項計入在建工程還是費用
文文老師
??|
提問時間:01/03 15:17
#事業(yè)單位#
該筆裝修改造產生款項計入在建工程
?閱讀? 67
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城鎮(zhèn)垃圾處理費屬于稅金及附加費用嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/03 13:21
#事業(yè)單位#
不屬于稅金及附加 做管理費用里面。
?閱讀? 63
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事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金會計分錄怎樣做?
東老師
??|
提問時間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金,通常通過“長期股權投資”科目核算,分錄如下: 借:長期股權投資(按實際支付金額或非現金資產評估價值) 貸:銀行存款
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你好,請問事業(yè)單位發(fā)生的費用支,如維修費等,達到多少金額要求必須簽訂合同?是否有相關規(guī)定予以參考?謝謝
聽風老師
??|
提問時間:01/02 19:14
#事業(yè)單位#
這個要看你們單位的級別以及上級單位規(guī)定。 你們維修費應該是集中采購的。中央預算單位50萬以上要有集采合同。
?閱讀? 5
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玻璃加工廠,領玻璃的時候是塊,有的時候還有破損,進銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:56
#事業(yè)單位#
破損的,你們單位承擔的嗎
?閱讀? 4
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老師:我們是XX學會(非營利組織),由于2024年收到了2000元的會費,忘了開財政收據,現在才發(fā)現在2025年1月(今天)開了去年的收據,接下來該怎么財務處理呢
小菲老師
??|
提問時間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學,你好 收到的會費,那你24年做賬了嗎?
?閱讀? 26
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個人一個月的工資和社保,退回社保和工資到原來賬戶,該如何記賬?之后繳庫又該如何做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時的記賬 退回工資 事業(yè)單位財務會計: 借:應付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預算會計: 借:財政撥款結轉 - 年初余額調整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負數表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財務會計: 借:應付職工薪酬 - 社會保險費(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預算會計: 借:財政撥款結轉 - 年初余額調整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會保險費(退回社保部分,用負數表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫時的記賬 工資繳庫(假設退回工資需要繳庫) 事業(yè)單位財務會計: 借:應繳財政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫的金額) 預算會計: 借:財政撥款結轉 - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結轉 - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結存 - 貨幣資金(將工資繳庫的金額) 社保繳庫(假設退回社保需要繳庫) 事業(yè)單位財務會計: 借:應繳財政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫的金額) 預算會計: 借:財政撥款結轉 - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結轉 - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結存 - 貨幣資金(將社保繳庫的金額)
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老師,請教一下政府單位的績效預算決算是怎么做的?
宋生老師
??|
提問時間:01/02 11:57
#事業(yè)單位#
績效預算決算的主要步驟和方法: 預算績效管理實施: 根據《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》 ,各級政府收支預算全面納入績效管理??冃Ч芾戆ㄕA算、部門和單位預算、政策和項目預算績效管理。這要求從數量、質量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預算資金使用效果,并實行全周期跟蹤問效。 績效評估機制建立: 各部門各單位要結合預算評審、項目審批等,對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估,重點論證立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性等 。 績效目標管理: 各地區(qū)各部門編制預算時要全面設置部門和單位整體績效目標、政策及項目績效目標。績效目標不僅要包括產出、成本,還要包括經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等績效指標 。 決算報表編制: 根據《部門決算管理辦法》 ,部門決算報告體系包括決算報表、報表說明和決算分析等。決算報表反映部門和單位收支預算執(zhí)行結果以及與預算管理相關的機構人員、存量資產等信息。
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老師,我們醫(yī)院事業(yè)單位,現在是租的房子,這個房子不屬于醫(yī)院固定資產,我們對手術室進行了改造,那這個手術室改造能用以前年度計提的專用基金_修購基金嗎
郭老師
??|
提問時間:01/02 10:16
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
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請問財政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級主管部門代為管理,事業(yè)單位應該怎么做賬務處理(財務會計和預算會計)?
東老師
??|
提問時間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務處理: 財務會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結存—貨幣資金,貸:財政撥款預算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結存—貨幣資金。 需注意,以上賬務處理僅供參考,具體應根據實際情況和相關會計制度進行調整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務處理: 財務會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結存—貨幣資金,貸:財政撥款預算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結存—貨幣資金。 需注意,以上賬務處理僅供參考,具體應根據實際情況和相關會計制度進行調整。
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應付款,貸銀行存款。報銷的時候借業(yè)務活動費用,貸刷應付款。忘記做預算會計了,今年我應該怎么修正呀?資金結存發(fā)現差這4000
廖君老師
??|
提問時間:01/01 20:19
#事業(yè)單位#
您好, 由于是去年的業(yè)務,今年補充做預算會計分錄時,需要使用“以前年度盈余調整科目。預算會計分錄為:借:資金結存 4000,貸:以前年度盈余調整4000。 調整財務報表,補充預算會計分錄后,需要調整去年的財務報表,包括資產負債表和收入支出表。在資產負債表中,增加“資金結存”4000元,減少“以前年度盈余調整”4000元。在收入支出表中,增加“業(yè)務活動費用”4000元。
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事業(yè)單位,開立工資代發(fā)戶時,支付15元用銀行存款支付了,做的賬務處理是,借:支出,貸:銀行存款,現在開戶的15元,回到單位工資代發(fā)戶中,單位要支付工資19578,零余額本生賬戶有17400元,轉入到代發(fā)戶中,加上賬戶退回的15元,一共有17415元,用銀行存款支付了2163元,請問怎么做賬
廖君老師
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提問時間:01/01 16:07
#事業(yè)單位#
您好, 1.支付開戶費時: ·借:業(yè)務活動費用 15 貸:銀行存款 15 2.開戶費退回時 ·借:銀行存款 15 ·貸:業(yè)務活動費用 15 3.從零余額賬戶轉入工資代發(fā)戶! ·借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 17400 貸:零余額賬戶用款額度 17400 4.用銀行存款補足工資差額 借:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 2163 貸:銀行存款 2163 5.實際發(fā)放工資時! ·借:應付職工薪酬 19578 貸:其他貨幣資金-工資代發(fā)戶 19578
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老師,我們是政府會計制度,公立醫(yī)院事業(yè)單位,是計提折舊的。那我們年末還能計提專用基金_修購基金嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/01 08:54
#事業(yè)單位#
在政府會計制度下,公立醫(yī)院一般不需要再計提專用基金 — 修購基金
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波德老師接,行政單位通過預算指標支付電費5000元,請問怎么做財務會計和預算會計,請波德老師速答
樸老師
??|
提問時間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財務會計 借:業(yè)務活動費用 - 電費 5000 貸:財政撥款收入 5000 預算會計 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費 5000 貸:財政撥款預算收入 5000
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你好,我們是商促局接到工信局劃轉固定資產,怎么做賬務處理?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 21:32
#事業(yè)單位#
商促局接收工信局劃轉固定資產時: 確定入賬價值:優(yōu)先按評估值入賬,無評估值則按調出方賬面價值入賬。 賬務分錄:借 “固定資產”,貸 “無償調撥凈資產”。 若有相關費用:如運輸、安裝調試費,先借 “在建工程”,貸 “銀行存款” 等;資產可用后借 “固定資產”,貸 “在建工程”
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你好,老師請問政府單位計提折舊預算會計分錄是什么
羊小羊老師
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提問時間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計提折舊時,預算會計通常不做分錄。政府會計中,財務會計計提折舊的分錄為借記 “業(yè)務活動費用”“單位管理費用”“經營費用” 等科目,貸記 “固定資產累計折舊”。
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我是事業(yè)單位會計,在發(fā)放工資時個人部分少扣除了,在預算核算時,發(fā)現個人部分少扣除的部分把預算的錢全程個人部分了,怎么做分錄
石澤芳老師
??|
提問時間:12/31 19:27
#事業(yè)單位#
1. 補記應收個人款項 借:其他應收款 - 職工姓名(少扣的個人部分金額) 貸:應付職工薪酬 - 工資(少扣的個人部分金額) 2. 調整費用 借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用等,根據工資所屬費用類別)(負數,少扣的個人部分金額) 貸:應付職工薪酬 - 工資(負數,少扣的個人部分金額)
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上交收費局的銀行利息如何記會計分錄
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應繳財政款,貸銀行存款。
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應付款,貸銀行存款。報銷的時候借業(yè)務活動費用,貸刷應付款。忘記做預算會計了,今年我應該怎么修正呀?
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,稍后給您回復,請稍等
?閱讀? 30
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老師你好!我在非盈利民營醫(yī)院上班。單位有個銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個銀行賬戶2016年開的,一直沒有對過賬。賬面數只有一部分,領導需要錢的時候就自己取取。現在,他把銀行對賬單拿過來了。這個賬我怎么處理
樸老師
??|
提問時間:12/31 16:57
#事業(yè)單位#
非盈利會計準則,領導不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的
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請問我單位事業(yè)單位,在22年的一個項目,當時財務會計是做的在建工程145萬,預算會計做了信息網絡及軟件更新,在今年審減24萬,對方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財政局國庫,請問財務會計和預算會計應該怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財務會計:收到審減款時借銀行存款,貸在建工程;存回國庫時借累計盈余,貸銀行存款。預算會計:收到款時借資金結存,貸財政撥款結轉(或結余);存回國庫時借財政撥款結轉(或結余),貸資金結存。具體科目根據單位制度調整。
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請問我們是事業(yè)單位,有一筆業(yè)務是23年從零余額賬戶借款20000,已做財務會計和預算會計,24年歸還基本戶,財務會計做其他應收款,請問預算會計怎么做呢?
石澤芳老師
??|
提問時間:12/31 15:14
#事業(yè)單位#
同學你好,24年歸還基本戶時,由于該筆資金歸還的不是零余額賬戶,預算會計可不做處理。但若在23年借款時未做預算會計分錄,根據《政府會計準則制度解釋第2號》規(guī)定,在24年歸還時,預算會計應按照歸墊的資金金額,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“財政撥款預算收入”科目。
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 13:54
#事業(yè)單位#
您好,如果是貨物是計入庫存商品,如果是服務,是計入主營業(yè)務成本
?閱讀? 33
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公司房屋租賃,房東不能提供發(fā)票,怎么合理做到成本里
東老師
??|
提問時間:12/31 13:52
#事業(yè)單位#
你好,只能正常入賬,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除的
?閱讀? 43
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老師,行政單位購買固定資產已付款開票未驗收如何記賬
樸老師
??|
提問時間:12/31 13:48
#事業(yè)單位#
付款時,財務會計記借 “預付賬款”,貸 “財政撥款收入”;預算會計記借 “行政支出 - 基本支出 - 資本性支出(設備購置)”,貸 “財政撥款預算收入”。 收到發(fā)票,暫不處理固定資產相關賬務,將發(fā)票附在預付賬款記賬憑證后。 驗收合格后,財務會計記借 “固定資產”,貸 “預付賬款”;預算會計不做處理。
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產產品可以
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應交稅費下的待抵扣稅額是借加貸減還是借減貸加?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 12:51
#事業(yè)單位#
您好,應交稅費下的待抵扣稅額是借加貸減
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老師,請問我們單位付一筆臨時用地復墾保證金。單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項土地復墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是我們單位跟財政的借款,財政把這筆借款轉到我們單位零余額賬戶,我們再通過零余額賬戶轉到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶)。①收到財政借款,借:1011 零余額賬戶用款額度 100萬,貸:其他應付款 100萬),②付土地復墾保證金,借:102199 其他貨幣資金 100萬,貸:1011 零余額賬戶用款額度 100萬),③完工后退回財政,借:其他應付款-保證金,貸:其他貨幣資金。老師,這筆保證金跟財政的往來是這樣帳物處理嗎?
波德老師
??|
提問時間:12/31 02:39
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的預算一體化系統(tǒng)嗎!
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