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事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金會計分錄怎樣做?
東老師
??|
提問時間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金,通常通過“長期股權(quán)投資”科目核算,分錄如下: 借:長期股權(quán)投資(按實際支付金額或非現(xiàn)金資產(chǎn)評估價值) 貸:銀行存款
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個人一個月的工資和社保,退回社保和工資到原來賬戶,該如何記賬?之后繳庫又該如何做賬?
樸老師
??|
提問時間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時的記賬 退回工資 事業(yè)單位財務會計: 借:應付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負數(shù)表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財務會計: 借:應付職工薪酬 - 社會保險費(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會保險費(退回社保部分,用負數(shù)表示,非財政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫時的記賬 工資繳庫(假設(shè)退回工資需要繳庫) 事業(yè)單位財務會計: 借:應繳財政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫的金額) 預算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將工資繳庫的金額) 社保繳庫(假設(shè)退回社保需要繳庫) 事業(yè)單位財務會計: 借:應繳財政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫的金額) 預算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財政撥款資金)或非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將社保繳庫的金額)
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老師,我們醫(yī)院事業(yè)單位,現(xiàn)在是租的房子,這個房子不屬于醫(yī)院固定資產(chǎn),我們對手術(shù)室進行了改造,那這個手術(shù)室改造能用以前年度計提的專用基金_修購基金嗎
郭老師
??|
提問時間:01/02 10:16
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
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老師,我們是政府會計制度,公立醫(yī)院事業(yè)單位,是計提折舊的。那我們年末還能計提專用基金_修購基金嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/01 08:54
#事業(yè)單位#
在政府會計制度下,公立醫(yī)院一般不需要再計提專用基金 — 修購基金
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波德老師接,行政單位通過預算指標支付電費5000元,請問怎么做財務會計和預算會計,請波德老師速答
樸老師
??|
提問時間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財務會計 借:業(yè)務活動費用 - 電費 5000 貸:財政撥款收入 5000 預算會計 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費 5000 貸:財政撥款預算收入 5000
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你好,我們是商促局接到工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么做賬務處理?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 21:32
#事業(yè)單位#
商促局接收工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時: 確定入賬價值:優(yōu)先按評估值入賬,無評估值則按調(diào)出方賬面價值入賬。 賬務分錄:借 “固定資產(chǎn)”,貸 “無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”。 若有相關(guān)費用:如運輸、安裝調(diào)試費,先借 “在建工程”,貸 “銀行存款” 等;資產(chǎn)可用后借 “固定資產(chǎn)”,貸 “在建工程”
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你好,老師請問政府單位計提折舊預算會計分錄是什么
羊小羊老師
??|
提問時間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計提折舊時,預算會計通常不做分錄。政府會計中,財務會計計提折舊的分錄為借記 “業(yè)務活動費用”“單位管理費用”“經(jīng)營費用” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計折舊”。
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我是事業(yè)單位會計,在發(fā)放工資時個人部分少扣除了,在預算核算時,發(fā)現(xiàn)個人部分少扣除的部分把預算的錢全程個人部分了,怎么做分錄
石澤芳老師
??|
提問時間:12/31 19:27
#事業(yè)單位#
1. 補記應收個人款項 借:其他應收款 - 職工姓名(少扣的個人部分金額) 貸:應付職工薪酬 - 工資(少扣的個人部分金額) 2. 調(diào)整費用 借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用等,根據(jù)工資所屬費用類別)(負數(shù),少扣的個人部分金額) 貸:應付職工薪酬 - 工資(負數(shù),少扣的個人部分金額)
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上交收費局的銀行利息如何記會計分錄
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應繳財政款,貸銀行存款。
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應付款,貸銀行存款。報銷的時候借業(yè)務活動費用,貸刷應付款。忘記做預算會計了,今年我應該怎么修正呀?
波德老師
??|
提問時間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,稍后給您回復,請稍等
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老師你好!我在非盈利民營醫(yī)院上班。單位有個銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個銀行賬戶2016年開的,一直沒有對過賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導需要錢的時候就自己取取?,F(xiàn)在,他把銀行對賬單拿過來了。這個賬我怎么處理
樸老師
??|
提問時間:12/31 16:57
#事業(yè)單位#
非盈利會計準則,領(lǐng)導不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的
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請問我單位事業(yè)單位,在22年的一個項目,當時財務會計是做的在建工程145萬,預算會計做了信息網(wǎng)絡及軟件更新,在今年審減24萬,對方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財政局國庫,請問財務會計和預算會計應該怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財務會計:收到審減款時借銀行存款,貸在建工程;存回國庫時借累計盈余,貸銀行存款。預算會計:收到款時借資金結(jié)存,貸財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余);存回國庫時借財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余),貸資金結(jié)存。具體科目根據(jù)單位制度調(diào)整。
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請問我們是事業(yè)單位,有一筆業(yè)務是23年從零余額賬戶借款20000,已做財務會計和預算會計,24年歸還基本戶,財務會計做其他應收款,請問預算會計怎么做呢?
石澤芳老師
??|
提問時間:12/31 15:14
#事業(yè)單位#
同學你好,24年歸還基本戶時,由于該筆資金歸還的不是零余額賬戶,預算會計可不做處理。但若在23年借款時未做預算會計分錄,根據(jù)《政府會計準則制度解釋第2號》規(guī)定,在24年歸還時,預算會計應按照歸墊的資金金額,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“財政撥款預算收入”科目。
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 13:54
#事業(yè)單位#
您好,如果是貨物是計入庫存商品,如果是服務,是計入主營業(yè)務成本
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公司房屋租賃,房東不能提供發(fā)票,怎么合理做到成本里
東老師
??|
提問時間:12/31 13:52
#事業(yè)單位#
你好,只能正常入賬,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除的
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老師,行政單位購買固定資產(chǎn)已付款開票未驗收如何記賬
樸老師
??|
提問時間:12/31 13:48
#事業(yè)單位#
付款時,財務會計記借 “預付賬款”,貸 “財政撥款收入”;預算會計記借 “行政支出 - 基本支出 - 資本性支出(設(shè)備購置)”,貸 “財政撥款預算收入”。 收到發(fā)票,暫不處理固定資產(chǎn)相關(guān)賬務,將發(fā)票附在預付賬款記賬憑證后。 驗收合格后,財務會計記借 “固定資產(chǎn)”,貸 “預付賬款”;預算會計不做處理。
?閱讀? 6
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
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應交稅費下的待抵扣稅額是借加貸減還是借減貸加?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/31 12:51
#事業(yè)單位#
您好,應交稅費下的待抵扣稅額是借加貸減
?閱讀? 9
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老師,請問我們單位付一筆臨時用地復墾保證金。單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項土地復墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是我們單位跟財政的借款,財政把這筆借款轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶,我們再通過零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶)。①收到財政借款,借:1011 零余額賬戶用款額度 100萬,貸:其他應付款 100萬),②付土地復墾保證金,借:102199 其他貨幣資金 100萬,貸:1011 零余額賬戶用款額度 100萬),③完工后退回財政,借:其他應付款-保證金,貸:其他貨幣資金。老師,這筆保證金跟財政的往來是這樣帳物處理嗎?
波德老師
??|
提問時間:12/31 02:39
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的預算一體化系統(tǒng)嗎!
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老師好,事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置分錄怎么做?處置的費用去年都上繳非稅收入了,因為系統(tǒng)的問題,今年才做會計憑證
CK老師
??|
提問時間:12/30 23:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置及相關(guān)費用去年已上繳非稅收入,今年補做會計憑證,分錄如下: - 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn):借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:固定資產(chǎn) - 固定資產(chǎn)報經(jīng)批準予以處置:借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn);貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 去年處置費用上繳非稅收入,今年補做分錄 - 確認費用:借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:其他應付款(去年未記賬,掛其他應付款) - 上繳非稅:借:其他應付款;貸:銀行存款等 - 確認應繳國庫款:借:應繳國庫款;貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 若有殘料變價收入:借:銀行存款;貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入:借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:應繳國庫款
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務。需要額外繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/30 22:48
#事業(yè)單位#
不用額外 還是按照之前的 是自己的房屋嗎 面積*單價 小規(guī)模小型微利減半
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民非機構(gòu)先收款再確認收入,分錄是 借:銀行存款 貸:預收賬款、應交稅費-應交增值稅-銷項稅。 借:預收賬款 貸:提供服務收入(或主營業(yè)務收入等)。是收到錢就要交稅了嗎?不是開票才確認收入嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/30 22:46
#事業(yè)單位#
不是收到錢就要交稅,要看增值稅納稅義務發(fā)生時間規(guī)定,若先開具發(fā)票或?qū)儆谔囟A收款即產(chǎn)生納稅義務的情況才需交稅,一般服務預收款時通常暫不產(chǎn)生納稅義務。也不是開票才確認收入,會計上按權(quán)責發(fā)生制及相關(guān)收入準則,在履行完履約義務(服務提供過程中或完成時)確認收入,開票與收入確認時間并不必然一致。
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公司是一般納稅人,將廠房租給其他公司,那房產(chǎn)稅是按租金收入的12%繳納嗎?(以前房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值繳納的)
郭老師
??|
提問時間:12/30 21:59
#事業(yè)單位#
你好對的 小型微利企業(yè)減半
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務。需要繳納哪一些稅?
波德老師
??|
提問時間:12/30 21:27
#事業(yè)單位#
你好,需要繳納增值稅、印花稅、城建稅、教育費附加。
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結(jié)款,我是全部掛其他應付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應付賬款,年后支付
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費用?
樸老師
??|
提問時間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學你好 這個計入 借銷售費用
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你好,請教一個問題,現(xiàn)在的情況是這樣,公司是個餐飲業(yè)公司,有四個店,有個公戶,四個私戶(3個為一個人的的,一個為1人,)繳納社保是公司公戶代繳的,各個店的工資又獨立核算,但是各個店要繳納的金額社保金額由各店平均金額打過去的,該怎么做賬
廖君老師
??|
提問時間:12/30 12:11
#事業(yè)單位#
您好,我們對個是4個申報主體的話,公戶代繳,成本費用也記在這個主體,其他店打款過來,總要公司這個主體開服務費發(fā)票,這樣4個申報主體才會平。我們公司+4店都是有自己營業(yè)執(zhí)照,獨立核算 ,是不是這樣的呀
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老師,報關(guān)單運抵國和指運港是巴勒斯坦,報關(guān)的時候填錯了寫成了沙特阿拉伯,然后已經(jīng)放行了?,F(xiàn)在是貿(mào)易國跟付款入賬國對不上,怎么辦。還能打款進來嗎
小菲老師
??|
提問時間:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學,你好 款還能打進來。 報關(guān)單可以更正的
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某學校工會購買辦公用品,應該在工會賬做賬還是行政賬做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/30 10:17
#事業(yè)單位#
那個應該在工會經(jīng)費列支
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沖減以前年度之提的年終獎怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/30 08:52
#事業(yè)單位#
借:應付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
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