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事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金會計(jì)分錄怎樣做?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/02 20:33
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位向隸屬平臺公司注入注冊資金,通常通過“長期股權(quán)投資”科目核算,分錄如下: 借:長期股權(quán)投資(按實(shí)際支付金額或非現(xiàn)金資產(chǎn)評估價(jià)值) 貸:銀行存款
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老師 事業(yè)單位人員 ,多發(fā)多繳一個(gè)人一個(gè)月的工資和社保,退回社保和工資到原來賬戶,該如何記賬?之后繳庫又該如何做賬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/02 13:12
#事業(yè)單位#
退回工資和社保時(shí)的記賬 退回工資 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 基本工資等(退回的工資部分) 貸:銀行存款(退回工資的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款資金)或事業(yè)支出 - 基本工資等(退回工資部分,用負(fù)數(shù)表示,非財(cái)政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回工資的金額) 退回社保 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(退回的社保部分) 貸:銀行存款(退回社保的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 年初余額調(diào)整(如果是財(cái)政撥款資金)或事業(yè)支出 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)(退回社保部分,用負(fù)數(shù)表示,非財(cái)政撥款資金情況) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(退回社保的金額) 繳庫時(shí)的記賬 工資繳庫(假設(shè)退回工資需要繳庫) 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款(退回工資金額) 貸:銀行存款(將工資繳庫的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財(cái)政撥款資金)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財(cái)政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將工資繳庫的金額) 社保繳庫(假設(shè)退回社保需要繳庫) 事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款(退回社保金額) 貸:銀行存款(將社保繳庫的金額) 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(如果是財(cái)政撥款資金)或非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 歸集上繳(非財(cái)政撥款資金) 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金(將社保繳庫的金額)
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老師,我們醫(yī)院事業(yè)單位,現(xiàn)在是租的房子,這個(gè)房子不屬于醫(yī)院固定資產(chǎn),我們對手術(shù)室進(jìn)行了改造,那這個(gè)手術(shù)室改造能用以前年度計(jì)提的專用基金_修購基金嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/02 10:16
#事業(yè)單位#
可以的,可以這么做的。
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老師,我們是政府會計(jì)制度,公立醫(yī)院事業(yè)單位,是計(jì)提折舊的。那我們年末還能計(jì)提專用基金_修購基金嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/01 08:54
#事業(yè)單位#
在政府會計(jì)制度下,公立醫(yī)院一般不需要再計(jì)提專用基金 — 修購基金
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波德老師接,行政單位通過預(yù)算指標(biāo)支付電費(fèi)5000元,請問怎么做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),請波德老師速答
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 - 電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會計(jì) 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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你好,我們是商促局接到工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么做賬務(wù)處理?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/31 21:32
#事業(yè)單位#
商促局接收工信局劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí): 確定入賬價(jià)值:優(yōu)先按評估值入賬,無評估值則按調(diào)出方賬面價(jià)值入賬。 賬務(wù)分錄:借 “固定資產(chǎn)”,貸 “無償調(diào)撥凈資產(chǎn)”。 若有相關(guān)費(fèi)用:如運(yùn)輸、安裝調(diào)試費(fèi),先借 “在建工程”,貸 “銀行存款” 等;資產(chǎn)可用后借 “固定資產(chǎn)”,貸 “在建工程”
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你好,老師請問政府單位計(jì)提折舊預(yù)算會計(jì)分錄是什么
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/31 21:16
#事業(yè)單位#
政府單位計(jì)提折舊時(shí),預(yù)算會計(jì)通常不做分錄。政府會計(jì)中,財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)提折舊的分錄為借記 “業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”“單位管理費(fèi)用”“經(jīng)營費(fèi)用” 等科目,貸記 “固定資產(chǎn)累計(jì)折舊”。
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我是事業(yè)單位會計(jì),在發(fā)放工資時(shí)個(gè)人部分少扣除了,在預(yù)算核算時(shí),發(fā)現(xiàn)個(gè)人部分少扣除的部分把預(yù)算的錢全程個(gè)人部分了,怎么做分錄
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:12/31 19:27
#事業(yè)單位#
1. 補(bǔ)記應(yīng)收個(gè)人款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款 - 職工姓名(少扣的個(gè)人部分金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(少扣的個(gè)人部分金額) 2. 調(diào)整費(fèi)用 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(或單位管理費(fèi)用等,根據(jù)工資所屬費(fèi)用類別)(負(fù)數(shù),少扣的個(gè)人部分金額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(負(fù)數(shù),少扣的個(gè)人部分金額)
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上交收費(fèi)局的銀行利息如何記會計(jì)分錄
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,借應(yīng)繳財(cái)政款,貸銀行存款。
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老師,請問下,我去年有支付一筆借款4000,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。報(bào)銷的時(shí)候借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸刷應(yīng)付款。忘記做預(yù)算會計(jì)了,今年我應(yīng)該怎么修正呀?
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/31 17:42
#事業(yè)單位#
您好,稍后給您回復(fù),請稍等
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老師你好!我在非盈利民營醫(yī)院上班。單位有個(gè)銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個(gè)銀行賬戶2016年開的,一直沒有對過賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導(dǎo)需要錢的時(shí)候就自己取取?,F(xiàn)在,他把銀行對賬單拿過來了。這個(gè)賬我怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 16:57
#事業(yè)單位#
非盈利會計(jì)準(zhǔn)則,領(lǐng)導(dǎo)不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的
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請問我單位事業(yè)單位,在22年的一個(gè)項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會計(jì)是做的在建工程145萬,預(yù)算會計(jì)做了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新,在今年審減24萬,對方單位打回我單位基本戶,然后我們存回財(cái)政局國庫,請問財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)應(yīng)該怎么做?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 15:36
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì):收到審減款時(shí)借銀行存款,貸在建工程;存回國庫時(shí)借累計(jì)盈余,貸銀行存款。預(yù)算會計(jì):收到款時(shí)借資金結(jié)存,貸財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余);存回國庫時(shí)借財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或結(jié)余),貸資金結(jié)存。具體科目根據(jù)單位制度調(diào)整。
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請問我們是事業(yè)單位,有一筆業(yè)務(wù)是23年從零余額賬戶借款20000,已做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),24年歸還基本戶,財(cái)務(wù)會計(jì)做其他應(yīng)收款,請問預(yù)算會計(jì)怎么做呢?
石澤芳老師
??|
提問時(shí)間:12/31 15:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,24年歸還基本戶時(shí),由于該筆資金歸還的不是零余額賬戶,預(yù)算會計(jì)可不做處理。但若在23年借款時(shí)未做預(yù)算會計(jì)分錄,根據(jù)《政府會計(jì)準(zhǔn)則制度解釋第2號》規(guī)定,在24年歸還時(shí),預(yù)算會計(jì)應(yīng)按照歸墊的資金金額,借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目。
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正常入賬是做入成本了么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:54
#事業(yè)單位#
您好,如果是貨物是計(jì)入庫存商品,如果是服務(wù),是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
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公司房屋租賃,房東不能提供發(fā)票,怎么合理做到成本里
東老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:52
#事業(yè)單位#
你好,只能正常入賬,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除的
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老師,行政單位購買固定資產(chǎn)已付款開票未驗(yàn)收如何記賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:48
#事業(yè)單位#
付款時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)記借 “預(yù)付賬款”,貸 “財(cái)政撥款收入”;預(yù)算會計(jì)記借 “行政支出 - 基本支出 - 資本性支出(設(shè)備購置)”,貸 “財(cái)政撥款預(yù)算收入”。 收到發(fā)票,暫不處理固定資產(chǎn)相關(guān)賬務(wù),將發(fā)票附在預(yù)付賬款記賬憑證后。 驗(yàn)收合格后,財(cái)務(wù)會計(jì)記借 “固定資產(chǎn)”,貸 “預(yù)付賬款”;預(yù)算會計(jì)不做處理。
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
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應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣稅額是借加貸減還是借減貸加?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/31 12:51
#事業(yè)單位#
您好,應(yīng)交稅費(fèi)下的待抵扣稅額是借加貸減
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老師,請問我們單位付一筆臨時(shí)用地復(fù)墾保證金。單位開了一個(gè)專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是我們單位跟財(cái)政的借款,財(cái)政把這筆借款轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶,我們再通過零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶)。①收到財(cái)政借款,借:1011 零余額賬戶用款額度 100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬),②付土地復(fù)墾保證金,借:102199 其他貨幣資金 100萬,貸:1011 零余額賬戶用款額度 100萬),③完工后退回財(cái)政,借:其他應(yīng)付款-保證金,貸:其他貨幣資金。老師,這筆保證金跟財(cái)政的往來是這樣帳物處理嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/31 02:39
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的預(yù)算一體化系統(tǒng)嗎!
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老師好,事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置分錄怎么做?處置的費(fèi)用去年都上繳非稅收入了,因?yàn)橄到y(tǒng)的問題,今年才做會計(jì)憑證
CK老師
??|
提問時(shí)間:12/30 23:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位固定資產(chǎn)處置及相關(guān)費(fèi)用去年已上繳非稅收入,今年補(bǔ)做會計(jì)憑證,分錄如下: - 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn):借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:固定資產(chǎn) - 固定資產(chǎn)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)予以處置:借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn);貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 去年處置費(fèi)用上繳非稅收入,今年補(bǔ)做分錄 - 確認(rèn)費(fèi)用:借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:其他應(yīng)付款(去年未記賬,掛其他應(yīng)付款) - 上繳非稅:借:其他應(yīng)付款;貸:銀行存款等 - 確認(rèn)應(yīng)繳國庫款:借:應(yīng)繳國庫款;貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 若有殘料變價(jià)收入:借:銀行存款;貸:待處置資產(chǎn)損溢 - 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入:借:待處置資產(chǎn)損溢;貸:應(yīng)繳國庫款
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)。需要額外繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/30 22:48
#事業(yè)單位#
不用額外 還是按照之前的 是自己的房屋嗎 面積*單價(jià) 小規(guī)模小型微利減半
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民非機(jī)構(gòu)先收款再確認(rèn)收入,分錄是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 借:預(yù)收賬款 貸:提供服務(wù)收入(或主營業(yè)務(wù)收入等)。是收到錢就要交稅了嗎?不是開票才確認(rèn)收入嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/30 22:46
#事業(yè)單位#
不是收到錢就要交稅,要看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間規(guī)定,若先開具發(fā)票或?qū)儆谔囟A(yù)收款即產(chǎn)生納稅義務(wù)的情況才需交稅,一般服務(wù)預(yù)收款時(shí)通常暫不產(chǎn)生納稅義務(wù)。也不是開票才確認(rèn)收入,會計(jì)上按權(quán)責(zé)發(fā)生制及相關(guān)收入準(zhǔn)則,在履行完履約義務(wù)(服務(wù)提供過程中或完成時(shí))確認(rèn)收入,開票與收入確認(rèn)時(shí)間并不必然一致。
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公司是一般納稅人,將廠房租給其他公司,那房產(chǎn)稅是按租金收入的12%繳納嗎?(以前房產(chǎn)稅是按房產(chǎn)原值繳納的)
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/30 21:59
#事業(yè)單位#
你好對的 小型微利企業(yè)減半
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公司將廠房租給其他公司,屬于不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)。需要繳納哪一些稅?
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/30 21:27
#事業(yè)單位#
你好,需要繳納增值稅、印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加。
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老師,您好,我是公辦幼兒園,年底還有發(fā)票沒有結(jié)款,我是全部掛其他應(yīng)付款,還是等明年撥款后再支付呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/30 14:57
#事業(yè)單位#
你好,你先掛應(yīng)付賬款,年后支付
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老師,你好,我們是做飲料批發(fā),公司拿飲料接待客人,入成本還是費(fèi)用?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/30 13:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入 借銷售費(fèi)用
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你好,請教一個(gè)問題,現(xiàn)在的情況是這樣,公司是個(gè)餐飲業(yè)公司,有四個(gè)店,有個(gè)公戶,四個(gè)私戶(3個(gè)為一個(gè)人的的,一個(gè)為1人,)繳納社保是公司公戶代繳的,各個(gè)店的工資又獨(dú)立核算,但是各個(gè)店要繳納的金額社保金額由各店平均金額打過去的,該怎么做賬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/30 12:11
#事業(yè)單位#
您好,我們對個(gè)是4個(gè)申報(bào)主體的話,公戶代繳,成本費(fèi)用也記在這個(gè)主體,其他店打款過來,總要公司這個(gè)主體開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣4個(gè)申報(bào)主體才會平。我們公司+4店都是有自己營業(yè)執(zhí)照,獨(dú)立核算 ,是不是這樣的呀
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老師,報(bào)關(guān)單運(yùn)抵國和指運(yùn)港是巴勒斯坦,報(bào)關(guān)的時(shí)候填錯(cuò)了寫成了沙特阿拉伯,然后已經(jīng)放行了。現(xiàn)在是貿(mào)易國跟付款入賬國對不上,怎么辦。還能打款進(jìn)來嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/30 11:53
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 款還能打進(jìn)來。 報(bào)關(guān)單可以更正的
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某學(xué)校工會購買辦公用品,應(yīng)該在工會賬做賬還是行政賬做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/30 10:17
#事業(yè)單位#
那個(gè)應(yīng)該在工會經(jīng)費(fèi)列支
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沖減以前年度之提的年終獎(jiǎng)怎么做分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/30 08:52
#事業(yè)單位#
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
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