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這道題為啥不先考慮是否做出實質(zhì)性修改
張老師
??|
提問時間:11/16 22:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在處理債務(wù)重組時,首先需要判斷是否構(gòu)成實質(zhì)性修改。實質(zhì)性修改通常是指債務(wù)條款的變更對債務(wù)的現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。根據(jù)會計準則,如果債務(wù)重組導(dǎo)致債務(wù)的現(xiàn)值與原債務(wù)的賬面價值之間的差異達到或超過10%,則通常認為是實質(zhì)性修改。 在這道題中,題目已經(jīng)給出債務(wù)重組后債務(wù)的公允價值為160,000元,并且乙公司已對該項債權(quán)計提壞賬準備52,000元。由于題目直接給出了重組后債務(wù)的公允價值,說明已經(jīng)考慮了債務(wù)條款的變更對債務(wù)價值的影響,因此不需要再單獨判斷是否構(gòu)成實質(zhì)性修改。 因此,題目不需要先考慮是否做出實質(zhì)性修改,因為題目已經(jīng)提供了重組后債務(wù)的公允價值,直接使用該信息進行后續(xù)的會計處理即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問啤酒的組價是什么?
周老師
??|
提問時間:11/16 18:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在消費稅中,啤酒是從量計征消費稅的。 在計算增值稅時,銷售啤酒是按照不含稅銷售額計算,不是從量計算。 針對消費稅從量計稅的應(yīng)稅消費品,增值稅的組價中要包含從量消費稅。 如果沒有給出同類售價,只告訴了相關(guān)成本的話,組價的計算公式如下: 組價=成本×(1+成本利潤率)+從量消費稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 27
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你好,我想問一下公司安裝伸縮門開的專票可以抵扣增值稅嗎?
家權(quán)老師
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提問時間:11/16 10:59
#稅務(wù)師#
那個是經(jīng)營用的,可以抵扣的
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剩余債務(wù)轉(zhuǎn)為資本為什么就是轉(zhuǎn)為股本
范老師
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提問時間:11/15 20:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 剩余債務(wù)轉(zhuǎn)為資本通常指的是將公司的債務(wù)轉(zhuǎn)換成股權(quán),即債權(quán)人將其對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)化為公司股份,因此這部分債務(wù)就轉(zhuǎn)化為了股本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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調(diào)整債務(wù)本金為啥不屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)而是屬于修改其他條款
范老師
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提問時間:11/15 19:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 調(diào)整債務(wù)本金是指對借款金額的直接改變,這通常涉及借貸雙方協(xié)商后對原合同條款的修改。而以資產(chǎn)清償債務(wù)則是指用實物或其他非現(xiàn)金資產(chǎn)來償還債務(wù),兩者性質(zhì)不同,因此調(diào)整債務(wù)本金不屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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.王某的工作情況如下所示:(1)王某在A公司擔(dān)任工程師,王某的月工資為8000元。同時王某還在其余兩家公司C、D 提供技術(shù)支持,每月的酬勞也各為5000元。(2)王某還利用業(yè)余時間對外承接設(shè)計項目。5月,王某與B公司達成協(xié)議,承接了該公司的一個設(shè)計項目,設(shè)計費共計20萬元;其中,預(yù)計5萬元要用于項目設(shè)計過程中的各項費用支出。設(shè)計費擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負擔(dān)設(shè)計過程中的各項費用支出。試問如何對王某的收入進行稅收籌劃?
趙老師
??|
提問時間:11/15 16:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)您這個是哪里的題目呀,麻煩您提供下題目的具體位置。 這里可以讓王某成立一個個體工商戶或者個人獨資企業(yè),可以按其經(jīng)營所得交納 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,如果我單位存貨由于更新迭代報廢。是否直接營業(yè)外支出貸庫存商品? 如果是管理不善導(dǎo)致,是計入管理費用嗎?
張老師
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提問時間:11/15 15:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的做法是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,我單位對外銷售貨物1000件,每件單價10元,貨物是成套的,例如盒+袋子,袋子是可降解產(chǎn)品,所以送到客戶單位,客戶使用時會碰到袋子是破損的情況,我單位現(xiàn)另外購買一批袋子,每袋子2元,以備客戶說需要時替換使用,正常銷售盒+袋子屬于正常開票,但單袋子送貨時如何處理?我們沒有單賣過袋子
張老師
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提問時間:11/15 15:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以把袋子作為低值易耗品進行處理,可以在領(lǐng)用時一次攤銷。 有關(guān)實務(wù)工作中的問題,您可以到財稅問答提問:http://odtgfuq.cn/ask/hangjia 因為老師主要負責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實操經(jīng)驗,在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實務(wù)免費答疑板進行提問看看,那里有更專業(yè)的老師。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 20
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老師,無形資產(chǎn)攤銷時間是幾年?
文文老師
??|
提問時間:11/15 11:53
#稅務(wù)師#
無形資產(chǎn)攤銷時間 10年以上
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老師,會計做賬確認收入和增值稅確認收入是不是一致
文文老師
??|
提問時間:11/15 11:46
#稅務(wù)師#
會計做賬確認收入和增值稅確認收入,應(yīng)一致
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函數(shù)時間減時間的秒咋能自動求值,比如13:14:50減13:13:16秒
小菲老師
??|
提問時間:11/15 11:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 開始和結(jié)束時間分別在A1和B1,用公式: =TEXT(B1-A1,[s])
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老師,公司注冊在村莊里,經(jīng)與村委會協(xié)商,公司需給村委會1%的股份,請問下村委會作為股東,去工商哪里能辦理股權(quán)變更嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/15 11:06
#稅務(wù)師#
你好,村委會是不能夠作為股東的。 他本身不是法人機構(gòu)。
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個體戶法人個人卡轉(zhuǎn)到個體戶對公賬戶,然后對公轉(zhuǎn)到一個公司投資,這有沒有風(fēng)險,里面要注意什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/15 10:54
#稅務(wù)師#
那個正常的哈。個體戶不能作為股東投資的,只能以個人身份投資公司
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老師,印花稅不通過應(yīng)交稅科目,那借方怎么寫?
周老師
??|
提問時間:11/15 10:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 借:稅金及附加 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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找郭老師, 老師安裝師傅說,關(guān)于設(shè)備安裝的稅目名稱,假如開“ 電子工業(yè)設(shè)備半導(dǎo)體材料…”應(yīng)繳納的稅款明細是1% ,他開這個發(fā)票可以嗎?按照1%繳納個稅,或者找個別的相關(guān)點的 按照1%繳納個稅,可以嗎
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/15 10:33
#稅務(wù)師#
你好 這屬于開票內(nèi)容與實際經(jīng)營內(nèi)容不符,按規(guī)定是不可以的
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老師您好,想問下外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款的期末調(diào)匯,上上個月應(yīng)收3000美金 ,上個月沒有收回,上個月調(diào)匯了,這個月也沒有收回,我這個月是不是也要調(diào)匯?,如果要調(diào)匯的話我這個還是以3000美金不同的匯率進行調(diào)匯嗎?,還是說以3000美金+上個月調(diào)匯的金額做為這個月調(diào)匯的基礎(chǔ)上按照不同匯率來調(diào)。 請老師多看下我的提問后回答 謝謝!
小愛老師
??|
提問時間:11/15 09:55
#稅務(wù)師#
您好,還是3000美金不同的匯率進行調(diào)匯 期末時,應(yīng)當(dāng)將外幣賬戶的期末余額按期末匯率進行折算,折算金額與賬面金額之間的差額,就是匯兌損益
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),之前暫估的人工,材料費后期開來票,和暫估直間多開了,或者少開了怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
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提問時間:11/15 09:28
#稅務(wù)師#
發(fā)票金額與暫估金額一致時,先沖銷暫估分錄,再按發(fā)票金額重新記賬。 發(fā)票金額大于暫估金額,先沖銷暫估,再按發(fā)票金額記賬,差額增加工程成本。 發(fā)票金額小于暫估金額,先沖銷暫估,再按發(fā)票金額記賬,差額沖減工程成本。
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裝飾公司讓開制作窗簾的發(fā)票,項目類別選什么安老師
劉艷紅老師
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提問時間:11/15 09:19
#稅務(wù)師#
您好,1040106040000000000 窗簾及類似品 紡織產(chǎn)品 13%,開這個大類就可以
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老師,請教下,我們有個客戶想讓我們代付運費,然后讓我們開運費發(fā)票給他,而且給我們提供的合同是13%的,我認為不能開,首先,沒有運輸資質(zhì),其次運費也不是這個稅率,然后客戶給我們看了別人開票的截圖,一行是物料,另一行寫著點(電子元件*運費),稅率之類看不到。這個明顯瞎開,而且個人懷疑,這所謂的運費做賬時直接放進了第一行的物料里。我們不想得罪這個重要的客戶,又想合規(guī)開票,請問有好的解決方案嗎?
王雁鳴老師
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提問時間:11/15 00:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以按對方說的對方截圖那樣的開,這個運費算價外費用即可。
?閱讀? 29
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請問稅務(wù)師課程vip口碑班,講課有結(jié)合實際生活中企業(yè)會發(fā)生的案例講解,解決企業(yè)稅務(wù)問題嗎?
樸老師
??|
提問時間:11/14 22:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個講課老師會舉例子
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公司需要支付一筆勞務(wù)報酬費,公司需要對方提供發(fā)票嗎?公司需要代扣個人所得稅嗎?請真正懂的老師回復(fù)
趙老師
??|
提問時間:11/14 19:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果說支付給個人的話是要對方提供發(fā)票的,個人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票的,并且需要代扣代繳個人所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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找郭老師, 個稅問題,哪個月發(fā)工資嗎, 就把含五險一金的收入,錄入個稅系統(tǒng)是嗎,如果當(dāng)月不發(fā)工資, 當(dāng)月職工收入都填0申報嗎? 還有就是 比如11月發(fā)6月份工資, 那不知道個稅扣多少呢, 申報了有收入的個稅,才知道員工的個稅是多少,比如六月申報的是0 , 現(xiàn)在發(fā)工資不知道扣員工多少個稅呢 老師你回復(fù)的好,還得找你
郭老師
??|
提問時間:11/14 16:56
#稅務(wù)師#
是的,沒有發(fā)放的話,交了社保。個人負擔(dān)的社保那一部分就是工資。
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),公司支付給項目上的不論什么款項,都要寫付款申請,附到憑證后面要公司負責(zé)人簽字嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/14 16:50
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣子的,只是交稅不需要申請
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請問委托加工和帶料加工金銀首飾,其消費稅的納稅人和納稅環(huán)節(jié)各是怎樣的
樸老師
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提問時間:11/14 16:44
#稅務(wù)師#
委托加工金銀首飾 納稅人:受托方是消費稅納稅人。 納稅環(huán)節(jié):受托方在向委托方交貨時,由受托方代收代繳消費稅。 帶料加工金銀首飾 納稅人:受托方是消費稅納稅人。 納稅環(huán)節(jié):受托方在交貨時繳納消費稅,計稅依據(jù)為受托方同類金銀首飾的銷售價格或組成計稅價格
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老師您好,咨詢一個開票問題,如果我們單位到外地辦參展,對方給我們開票是會展費,但對方又給提供了攝影服務(wù),他們營業(yè)項目又沒有攝影項目(他們外邊請的其他攝影人員),現(xiàn)問我們開進的發(fā)票項目是什么?如果他們營業(yè)項目沒有這個,又因這個產(chǎn)生了納稅義務(wù),是不是還是可以開具出發(fā)票來,并且不再是會展費?而是往現(xiàn)代服務(wù)里其他項目?
郭鋒老師
??|
提問時間:11/14 16:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對方可以依據(jù)實際提供的服務(wù)內(nèi)容開具發(fā)票。 如果他們確實提供了攝影服務(wù),即使其營業(yè)范圍沒有明確列出此項服務(wù),也可以按照“現(xiàn)代服務(wù)”中的相關(guān)類別開具發(fā)票,屬于“文化創(chuàng)意服務(wù)”。 不能將其列為會展費。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司之間,約定無息借款??梢詥幔惺裁炊悇?wù)風(fēng)險嗎
郭老師
??|
提問時間:11/14 16:04
#稅務(wù)師#
沒利息的需要視同銷售
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1、資源稅是財產(chǎn)稅還是行為稅?2、如果資源稅既不屬于財產(chǎn)稅又不屬于行為稅,為什么在《財產(chǎn)和行為稅納稅申報表》申報?
郭鋒老師
??|
提問時間:11/14 14:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.資源稅既不是財產(chǎn)稅也不是行為稅。 2.《財產(chǎn)和行為稅納稅申報表》可能包含了多種不同類型的稅收,資源稅雖然不屬于財產(chǎn)稅或行為稅,但為了簡化納稅人申報流程,統(tǒng)一在該表格中進行申報。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好,2024年5月份做2023年匯算清繳時未取得發(fā)票,我納稅調(diào)增了,8月份該項成本票又取得了,那我這邊,匯算清繳是要去大廳修改2023年匯算清繳報表還是在2025年做2024年匯算清繳時再調(diào)減?
宋生老師
??|
提問時間:11/14 14:39
#稅務(wù)師#
你好,其實正規(guī)的做法是去修改23年的,
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辦理跨區(qū)涉稅事項報告 必須填寫合同金額才可以提交申請 但是我們合同是實際結(jié)算為主的 可以大致估計一個金額填寫嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:11/14 13:24
#稅務(wù)師#
你好,沒有確定的金額就暫估一個
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房開企業(yè)預(yù)交增值稅,當(dāng)月沒收入是不是不用申報預(yù)交增值稅?
郭老師
??|
提問時間:11/14 12:22
#稅務(wù)師#
預(yù)收了的需要繳增值稅 申報
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