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這道題為啥不先考慮是否做出實(shí)質(zhì)性修改
張老師
??|
提問時(shí)間:11/16 22:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在處理債務(wù)重組時(shí),首先需要判斷是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改。實(shí)質(zhì)性修改通常是指債務(wù)條款的變更對(duì)債務(wù)的現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果債務(wù)重組導(dǎo)致債務(wù)的現(xiàn)值與原債務(wù)的賬面價(jià)值之間的差異達(dá)到或超過10%,則通常認(rèn)為是實(shí)質(zhì)性修改。 在這道題中,題目已經(jīng)給出債務(wù)重組后債務(wù)的公允價(jià)值為160,000元,并且乙公司已對(duì)該項(xiàng)債權(quán)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備52,000元。由于題目直接給出了重組后債務(wù)的公允價(jià)值,說明已經(jīng)考慮了債務(wù)條款的變更對(duì)債務(wù)價(jià)值的影響,因此不需要再單獨(dú)判斷是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改。 因此,題目不需要先考慮是否做出實(shí)質(zhì)性修改,因?yàn)轭}目已經(jīng)提供了重組后債務(wù)的公允價(jià)值,直接使用該信息進(jìn)行后續(xù)的會(huì)計(jì)處理即可。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問啤酒的組價(jià)是什么?
周老師
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提問時(shí)間:11/16 18:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在消費(fèi)稅中,啤酒是從量計(jì)征消費(fèi)稅的。 在計(jì)算增值稅時(shí),銷售啤酒是按照不含稅銷售額計(jì)算,不是從量計(jì)算。 針對(duì)消費(fèi)稅從量計(jì)稅的應(yīng)稅消費(fèi)品,增值稅的組價(jià)中要包含從量消費(fèi)稅。 如果沒有給出同類售價(jià),只告訴了相關(guān)成本的話,組價(jià)的計(jì)算公式如下: 組價(jià)=成本×(1+成本利潤率)+從量消費(fèi)稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,我想問一下公司安裝伸縮門開的專票可以抵扣增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/16 10:59
#稅務(wù)師#
那個(gè)是經(jīng)營用的,可以抵扣的
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剩余債務(wù)轉(zhuǎn)為資本為什么就是轉(zhuǎn)為股本
范老師
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提問時(shí)間:11/15 20:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 剩余債務(wù)轉(zhuǎn)為資本通常指的是將公司的債務(wù)轉(zhuǎn)換成股權(quán),即債權(quán)人將其對(duì)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)化為公司股份,因此這部分債務(wù)就轉(zhuǎn)化為了股本。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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調(diào)整債務(wù)本金為啥不屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)而是屬于修改其他條款
范老師
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提問時(shí)間:11/15 19:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 調(diào)整債務(wù)本金是指對(duì)借款金額的直接改變,這通常涉及借貸雙方協(xié)商后對(duì)原合同條款的修改。而以資產(chǎn)清償債務(wù)則是指用實(shí)物或其他非現(xiàn)金資產(chǎn)來償還債務(wù),兩者性質(zhì)不同,因此調(diào)整債務(wù)本金不屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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.王某的工作情況如下所示:(1)王某在A公司擔(dān)任工程師,王某的月工資為8000元。同時(shí)王某還在其余兩家公司C、D 提供技術(shù)支持,每月的酬勞也各為5000元。(2)王某還利用業(yè)余時(shí)間對(duì)外承接設(shè)計(jì)項(xiàng)目。5月,王某與B公司達(dá)成協(xié)議,承接了該公司的一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)20萬元;其中,預(yù)計(jì)5萬元要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。設(shè)計(jì)費(fèi)擬由B公司向王某全額支付,由王某本人負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出。試問如何對(duì)王某的收入進(jìn)行稅收籌劃?
趙老師
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提問時(shí)間:11/15 16:58
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)您這個(gè)是哪里的題目呀,麻煩您提供下題目的具體位置。 這里可以讓王某成立一個(gè)個(gè)體工商戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè),可以按其經(jīng)營所得交納 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,如果我單位存貨由于更新迭代報(bào)廢。是否直接營業(yè)外支出貸庫存商品? 如果是管理不善導(dǎo)致,是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
張老師
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提問時(shí)間:11/15 15:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的做法是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,我單位對(duì)外銷售貨物1000件,每件單價(jià)10元,貨物是成套的,例如盒+袋子,袋子是可降解產(chǎn)品,所以送到客戶單位,客戶使用時(shí)會(huì)碰到袋子是破損的情況,我單位現(xiàn)另外購買一批袋子,每袋子2元,以備客戶說需要時(shí)替換使用,正常銷售盒+袋子屬于正常開票,但單袋子送貨時(shí)如何處理?我們沒有單賣過袋子
張老師
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提問時(shí)間:11/15 15:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以把袋子作為低值易耗品進(jìn)行處理,可以在領(lǐng)用時(shí)一次攤銷。 有關(guān)實(shí)務(wù)工作中的問題,您可以到財(cái)稅問答提問:http://odtgfuq.cn/ask/hangjia 因?yàn)槔蠋熤饕?fù)責(zé)應(yīng)試考試,沒有相關(guān)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),在這方面也不是特別專業(yè)的,您可以試著到實(shí)務(wù)免費(fèi)答疑板進(jìn)行提問看看,那里有更專業(yè)的老師。感謝您的理解。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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函數(shù)時(shí)間減時(shí)間的秒咋能自動(dòng)求值,比如13:14:50減13:13:16秒
小菲老師
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提問時(shí)間:11/15 11:13
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 開始和結(jié)束時(shí)間分別在A1和B1,用公式: =TEXT(B1-A1,[s])
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老師,印花稅不通過應(yīng)交稅科目,那借方怎么寫?
周老師
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提問時(shí)間:11/15 10:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 借:稅金及附加 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請(qǐng)教下,我們有個(gè)客戶想讓我們代付運(yùn)費(fèi),然后讓我們開運(yùn)費(fèi)發(fā)票給他,而且給我們提供的合同是13%的,我認(rèn)為不能開,首先,沒有運(yùn)輸資質(zhì),其次運(yùn)費(fèi)也不是這個(gè)稅率,然后客戶給我們看了別人開票的截圖,一行是物料,另一行寫著點(diǎn)(電子元件*運(yùn)費(fèi)),稅率之類看不到。這個(gè)明顯瞎開,而且個(gè)人懷疑,這所謂的運(yùn)費(fèi)做賬時(shí)直接放進(jìn)了第一行的物料里。我們不想得罪這個(gè)重要的客戶,又想合規(guī)開票,請(qǐng)問有好的解決方案嗎?
王雁鳴老師
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提問時(shí)間:11/15 00:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以按對(duì)方說的對(duì)方截圖那樣的開,這個(gè)運(yùn)費(fèi)算價(jià)外費(fèi)用即可。
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請(qǐng)問稅務(wù)師課程vip口碑班,講課有結(jié)合實(shí)際生活中企業(yè)會(huì)發(fā)生的案例講解,解決企業(yè)稅務(wù)問題嗎?
樸老師
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提問時(shí)間:11/14 22:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)講課老師會(huì)舉例子
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公司需要支付一筆勞務(wù)報(bào)酬費(fèi),公司需要對(duì)方提供發(fā)票嗎?公司需要代扣個(gè)人所得稅嗎?請(qǐng)真正懂的老師回復(fù)
趙老師
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提問時(shí)間:11/14 19:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果說支付給個(gè)人的話是要對(duì)方提供發(fā)票的,個(gè)人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票的,并且需要代扣代繳個(gè)人所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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找郭老師, 個(gè)稅問題,哪個(gè)月發(fā)工資嗎, 就把含五險(xiǎn)一金的收入,錄入個(gè)稅系統(tǒng)是嗎,如果當(dāng)月不發(fā)工資, 當(dāng)月職工收入都填0申報(bào)嗎? 還有就是 比如11月發(fā)6月份工資, 那不知道個(gè)稅扣多少呢, 申報(bào)了有收入的個(gè)稅,才知道員工的個(gè)稅是多少,比如六月申報(bào)的是0 , 現(xiàn)在發(fā)工資不知道扣員工多少個(gè)稅呢 老師你回復(fù)的好,還得找你
郭老師
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提問時(shí)間:11/14 16:56
#稅務(wù)師#
是的,沒有發(fā)放的話,交了社保。個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保那一部分就是工資。
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您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),公司支付給項(xiàng)目上的不論什么款項(xiàng),都要寫付款申請(qǐng),附到憑證后面要公司負(fù)責(zé)人簽字嗎?
家權(quán)老師
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提問時(shí)間:11/14 16:50
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣子的,只是交稅不需要申請(qǐng)
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請(qǐng)問委托加工和帶料加工金銀首飾,其消費(fèi)稅的納稅人和納稅環(huán)節(jié)各是怎樣的
樸老師
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提問時(shí)間:11/14 16:44
#稅務(wù)師#
委托加工金銀首飾 納稅人:受托方是消費(fèi)稅納稅人。 納稅環(huán)節(jié):受托方在向委托方交貨時(shí),由受托方代收代繳消費(fèi)稅。 帶料加工金銀首飾 納稅人:受托方是消費(fèi)稅納稅人。 納稅環(huán)節(jié):受托方在交貨時(shí)繳納消費(fèi)稅,計(jì)稅依據(jù)為受托方同類金銀首飾的銷售價(jià)格或組成計(jì)稅價(jià)格
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老師您好,咨詢一個(gè)開票問題,如果我們單位到外地辦參展,對(duì)方給我們開票是會(huì)展費(fèi),但對(duì)方又給提供了攝影服務(wù),他們營業(yè)項(xiàng)目又沒有攝影項(xiàng)目(他們外邊請(qǐng)的其他攝影人員),現(xiàn)問我們開進(jìn)的發(fā)票項(xiàng)目是什么?如果他們營業(yè)項(xiàng)目沒有這個(gè),又因這個(gè)產(chǎn)生了納稅義務(wù),是不是還是可以開具出發(fā)票來,并且不再是會(huì)展費(fèi)?而是往現(xiàn)代服務(wù)里其他項(xiàng)目?
郭鋒老師
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提問時(shí)間:11/14 16:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 對(duì)方可以依據(jù)實(shí)際提供的服務(wù)內(nèi)容開具發(fā)票。 如果他們確實(shí)提供了攝影服務(wù),即使其營業(yè)范圍沒有明確列出此項(xiàng)服務(wù),也可以按照“現(xiàn)代服務(wù)”中的相關(guān)類別開具發(fā)票,屬于“文化創(chuàng)意服務(wù)”。 不能將其列為會(huì)展費(fèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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公司之間,約定無息借款??梢詥?,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
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提問時(shí)間:11/14 16:04
#稅務(wù)師#
沒利息的需要視同銷售
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1、資源稅是財(cái)產(chǎn)稅還是行為稅?2、如果資源稅既不屬于財(cái)產(chǎn)稅又不屬于行為稅,為什么在《財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表》申報(bào)?
郭鋒老師
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提問時(shí)間:11/14 14:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.資源稅既不是財(cái)產(chǎn)稅也不是行為稅。 2.《財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表》可能包含了多種不同類型的稅收,資源稅雖然不屬于財(cái)產(chǎn)稅或行為稅,但為了簡化納稅人申報(bào)流程,統(tǒng)一在該表格中進(jìn)行申報(bào)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好,2024年5月份做2023年匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,我納稅調(diào)增了,8月份該項(xiàng)成本票又取得了,那我這邊,匯算清繳是要去大廳修改2023年匯算清繳報(bào)表還是在2025年做2024年匯算清繳時(shí)再調(diào)減?
宋生老師
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提問時(shí)間:11/14 14:39
#稅務(wù)師#
你好,其實(shí)正規(guī)的做法是去修改23年的,
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辦理跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告 必須填寫合同金額才可以提交申請(qǐng) 但是我們合同是實(shí)際結(jié)算為主的 可以大致估計(jì)一個(gè)金額填寫嗎?
暖暖老師
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提問時(shí)間:11/14 13:24
#稅務(wù)師#
你好,沒有確定的金額就暫估一個(gè)
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房開企業(yè)預(yù)交增值稅,當(dāng)月沒收入是不是不用申報(bào)預(yù)交增值稅?
郭老師
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提問時(shí)間:11/14 12:22
#稅務(wù)師#
預(yù)收了的需要繳增值稅 申報(bào)
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非列名生產(chǎn)企業(yè)出口的非視同資產(chǎn)貨物使用增值稅免稅政策。為什么只免不退
宋生老師
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提問時(shí)間:11/14 10:38
#稅務(wù)師#
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的通知》 ,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物可以實(shí)行免、抵、退稅管理辦法,而非列名生產(chǎn)企業(yè)出口的非自產(chǎn)貨物則不適用這種退稅政策,而是適用免稅政策
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一般納稅人向保稅區(qū)、不具備退稅功能的報(bào)稅監(jiān)管場所銷售的貨物(未經(jīng)加工的報(bào)稅貨物除外)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。這句話什么意思,
樸老師
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提問時(shí)間:11/14 10:35
#稅務(wù)師#
這句話的意思是:一般納稅人把貨物賣給保稅區(qū)或沒有退稅功能的報(bào)稅監(jiān)管場所時(shí)(不包括未經(jīng)加工的報(bào)稅貨物),需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅。
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您好,企業(yè)信用等級(jí)降成D級(jí),影響開票額度嗎?還是不讓開票?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:11/14 09:39
#稅務(wù)師#
那個(gè)只是降低開票額度,可以開票
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您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)借方管理費(fèi)用,貸方,要放在應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面嗎?
文文老師
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提問時(shí)間:11/14 09:26
#稅務(wù)師#
放在應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi),過度下
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我們是景區(qū)公司,有一個(gè)一般納稅人的公司組織員工團(tuán)建,到我們景區(qū)玩,要開增值稅專用發(fā)票,住宿,餐飲和門票的專票,我們可以開嗎?開票會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有這幾項(xiàng)專票對(duì)方能抵扣嗎?
鄒老師
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提問時(shí)間:11/14 08:07
#稅務(wù)師#
你好,你們是景區(qū),給對(duì)方提供了住宿和餐飲服務(wù)了嗎?
?閱讀? 48
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老師之前繳的車輛保險(xiǎn)費(fèi),對(duì)方?jīng)]開票過來,我做到預(yù)付賬款里了,現(xiàn)在對(duì)方開票過來了,會(huì)計(jì)科目怎么做
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/14 08:02
#稅務(wù)師#
您好,把預(yù)付沖了 借:管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
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二手房不滿2年出售,繳納增值稅的稅率是多少?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/13 23:06
#稅務(wù)師#
您好,二手房不滿2年出售,繳納增值稅的稅率5%
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景區(qū)公司開門票和餐飲專用發(fā)票有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?一般納稅人公司組織員工到景區(qū)團(tuán)建
廖君老師
??|
提問時(shí)間:11/13 21:57
#稅務(wù)師#
您好,專用發(fā)票我們勾選 不抵扣就可以,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的呀
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