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老師好,企業(yè)存在減免稅款(退伍士兵),那會計分錄怎么做?前面1-4月是需要繳納增值稅的,后面幾個月沒有繳納增值稅,并且一直在賬上計提(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入-補貼收入),現(xiàn)在年底了賬上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款有14200,但是實際上只有11200沒有減免,該怎么做賬呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:39
#稅務(wù)#
那你的未交增值稅是不是有余額? 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費減免稅款。抵扣了多少寫多少
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300萬的房產(chǎn)稅土地稅怎么算?
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 16:39
#稅務(wù)#
應(yīng)交房產(chǎn)稅=300*(1-扣除率)*1.2% 土地使用稅=面積*單位稅額
?閱讀? 10
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這是國家電子稅務(wù)局的業(yè)務(wù),現(xiàn)在顯示”本期應(yīng)申報四個內(nèi)容,其中年報,季報已經(jīng)填寫好了,這邊有個日期是2025年5月份,是不是就是現(xiàn)在這個月不用填寫申報表也可以呢
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 16:38
#稅務(wù)#
你好,只要在2025.5.31之前申報就可以的
?閱讀? 13
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一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:37
#稅務(wù)#
一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票,不可以進項抵扣,可稅前扣除
?閱讀? 26
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本月已經(jīng)申報了增值稅,但后面才找出有12月份的收據(jù)是變賣固定資產(chǎn)的,收據(jù)共1萬多元,可以在下個月再申報增值稅不開票收入申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:35
#稅務(wù)#
你好操作是可以的。但是你的收據(jù)時間最好是重新寫。
?閱讀? 10
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老師,你好,我們公司是小規(guī)模,但是在財務(wù)軟件上在應(yīng)交稅費那里都是三級科目的,我要怎么設(shè)置成小規(guī)模的?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:34
#稅務(wù)#
你好,可以把銷項稅額改成小規(guī)模。
?閱讀? 39
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營業(yè)執(zhí)照領(lǐng)取完畢 在電子稅務(wù)局找不到納稅人信息
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:30
#稅務(wù)#
數(shù)據(jù)沒有推送過來,再等等
?閱讀? 11
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本年使用了以前年度損益調(diào)整科目,什么時候需要調(diào)什么報表呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 16:27
#稅務(wù)#
您好,這個不用調(diào)報表,直接做賬就可以了
?閱讀? 210
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老師,有個收入上月因為合同作廢,確認(rèn)的收入及成本上月已經(jīng)沖紅了,報稅的時候沖紅了未開票收入,這個月開 了那個負(fù)數(shù)發(fā)票,我是不是根據(jù)開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)直接申報開票收入就可以?我有點繞不過來了
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:26
#稅務(wù)#
你好,合同作廢,你之前做的收入是申報的無票收入還是開票收入?
?閱讀? 37
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交6萬塊錢的稅需要多少進項和銷項?怎么算
王琳老師
??|
提問時間:01/14 16:25
#稅務(wù)#
你好,交6萬的稅您指的是什么稅
?閱讀? 21
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請問成立稅務(wù)師事務(wù)所條件?比喻需要幾名稅務(wù)師,或者律師
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:24
#稅務(wù)#
成立稅務(wù)師事務(wù)所至少需要3名稅務(wù)師,且合伙人或股東中稅務(wù)師的占比應(yīng)高于百分之五十。對于律師的數(shù)量則沒有明確要求,但如果包含律師,則需要滿足相關(guān)條件。同時,還需要滿足其他如辦公場所、注冊資本等條件
?閱讀? 60
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年終獎申報可以一部分員工選擇單獨計稅,一部分員工選擇合并計稅嗎?還是必須要一致?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:23
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 22
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老師您好河北公司線下提交完轉(zhuǎn)股資料了,一家公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)去辦稅大廳交完個人所得-股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得了,大廳讓回來從自然人客戶端做一下轉(zhuǎn)股備案,備案的操作流程你知道嗎?您知道流程嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:22
#稅務(wù)#
你好,老師沒有操作過河北的,但是你可以直接電話咨詢當(dāng)?shù)?2366,他們會告訴你具體怎么操作的。
?閱讀? 9
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企業(yè)專管員的電話在哪里查詢?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:22
#稅務(wù)#
現(xiàn)在已經(jīng)取消稅管員了。
?閱讀? 50
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今年收的物業(yè)費不夠用,一共收了10萬多,都用來支付電梯維修費電費了
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:20
#稅務(wù)#
你好你的問題是什么呢?
?閱讀? 72
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老師你好,深圳地區(qū)公司,實收資本印花稅 怎么申報?
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:15
#稅務(wù)#
你好,登錄電子稅務(wù)局,點擊印花稅申報表,填寫計稅依據(jù)金額,然后扣繳稅款
?閱讀? 4
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老師,這個是個體工商戶,習(xí)慣性核定了財務(wù)報表,已經(jīng)申報12月季度的了,以后怎么能取消財務(wù)報表報送呢
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:15
#稅務(wù)#
需要向稅局申請核定取消
?閱讀? 9
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老師我咨詢一下我12月末的資產(chǎn)總額在5300萬左右,但是全年平均在4800萬左右,因為今年年末是明年年初,我明年還能享受小微企業(yè)嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:14
#稅務(wù)#
你好,明年是否能享受,還需要看資產(chǎn)總額的平均數(shù),而不僅僅是看期初數(shù)的
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小規(guī)模納稅人本季度增值稅免稅,那本季度這部分免稅銷項稅額是不是要計入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅呢
樸老師
??|
提問時間:01/14 16:12
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人本季度增值稅免稅,這部分免稅銷項稅額應(yīng)計入 “其他收益” 科目(執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況)或 “營業(yè)外收入” 科目(執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況),并且需要并入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 17
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拜年視頻拍攝的稅收代碼是廣播影視服務(wù)嗎?
波德老師
??|
提問時間:01/14 16:12
#稅務(wù)#
你好,會計學(xué)堂首頁更多下邊有個稅收分類編碼,可以從那里查一查。
?閱讀? 14
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免稅、免退稅、免抵退稅究竟有什么區(qū)別?為啥有些企業(yè)用這種,有些用那種?
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:11
#稅務(wù)#
免稅: 定義:免稅是指某些特定的項目或行為在稅收法律中明確規(guī)定免征增值稅。例如,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品、避孕藥品和用具、古舊圖書等。 特點:這些項目在銷售時無需繳納增值稅,也不存在抵扣或退還的問題。 免退稅: 定義:免退稅主要是指出口貨物在出口環(huán)節(jié)免征增值稅,并且之前環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅也可以退還。 適用對象:主要適用于不具有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè)或其他單位出口貨物勞務(wù)。 特點:企業(yè)可以直接獲得之前繳納的稅款的退還,旨在增加企業(yè)的資金流動性,促進出口。 免抵退稅: 定義:免抵退稅是指企業(yè)在出口貨物時,可以享受免征出口環(huán)節(jié)增值稅,并且可以將之前環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅進行抵扣或退還。 適用對象:主要適用于具有生產(chǎn)能力的生產(chǎn)企業(yè)。 特點: “免”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅。 “抵”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料等所含應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 “退”稅:生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)期內(nèi)因應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額而未抵頂完的稅額,經(jīng)主管退稅機關(guān)批準(zhǔn)后,予以退稅。 為啥有些企業(yè)用這種,有些用那種? 這主要取決于企業(yè)的類型和出口貨物的性質(zhì)。對于具有生產(chǎn)能力的生產(chǎn)企業(yè),由于其出口貨物涉及原材料等進項稅額的抵扣,因此適用免抵退稅政策;而對于不具有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè),其出口貨物主要是直接購買后出口,不涉及進項稅額的抵扣,因此適用免退稅政策。免稅政策則通常針對特定的項目或行為,與企業(yè)的類型和出口貨物的性質(zhì)無關(guān)。
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老師,請問企業(yè)所得稅計算公式是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅
?閱讀? 16
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老師,生產(chǎn)型公司12月有出口,但12月申報期留底進項稅不多,是不是可以當(dāng)月不做免抵退稅申報?
小菲老師
??|
提問時間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你可以放在下個月申報的
?閱讀? 34
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資產(chǎn)期末數(shù)是21.01,企業(yè)所得稅以萬元為單位資產(chǎn)寫0嗎
波德老師
??|
提問時間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
你好,如果保留兩位小數(shù),就寫0。保留所有小數(shù)的話,就全寫上。如果寫0不能通過,就需要保留小數(shù)了。
?閱讀? 13
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請問個人工資,年度12萬以內(nèi)是不是可以申請退個人所得稅?之前繳納過的,可以申請退稅對吧?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:09
#稅務(wù)#
你好,是的,是可以申請的。
?閱讀? 22
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老師,你好! 公司買車,有補貼,這個補貼進入營業(yè)外收入嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:08
#稅務(wù)#
是,這個補貼進入營業(yè)外收入
?閱讀? 12
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老師,為什么待認(rèn)證進項稅額是40000,但資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費是38000,差了2000塊是不是這個月申報的增值稅?
bamboo老師
??|
提問時間:01/14 16:07
#稅務(wù)#
您好 可以麻煩您把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額截圖一下嗎 這個月繳納了2000的增值稅嗎 還是需要繳納
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個體工商戶,開的都是免稅蔬菜,這個季度開票11萬9千元,是核定征收,需要繳納個人經(jīng)營所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:06
#稅務(wù)#
核定征收,按核定的金額申報
?閱讀? 12
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老師印花稅申報時,營業(yè)賬簿這個稅目,是以哪個為依據(jù)申報的?顯示的是本年的
apple老師
??|
提問時間:01/14 16:06
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,營業(yè)賬簿,是年稅,一年申報一次的。 它的計稅依據(jù)是:實收資本增加額 加 資本公積增加額 如果有核定這個稅種,且,也沒有上述兩項的增加, 就進行 0申報
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所得稅預(yù)繳表已經(jīng)申報完了 發(fā)現(xiàn)少計提附加稅呢 要怎么處理
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:05
#稅務(wù)#
可現(xiàn)在補計提即可
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