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新公司法目前是怎么規(guī)定實繳的?
宋生老師
??|
提問時間:06/03 18:23
#稅務(wù)#
你好!老公司是32年6月30日之前,7,1后的公司是5年內(nèi)
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老師上月支付貨款,發(fā)票己收到,貨未到,上月用發(fā)票作為附件入帳,這個月入了貿(mào),這個月能拿收貨單跟上月的發(fā)票作為附件入帳?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 10:26
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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老師,我有個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,沒注冊也沒稅務(wù)登記,用不用工商年報
郭老師
??|
提問時間:06/02 16:02
#稅務(wù)#
需要的有營業(yè)執(zhí)照就得工商年報
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老師,高新企業(yè)加計扣除,員工年終獎和企業(yè)年金能加計扣除嗎?
耿老師
??|
提問時間:06/01 11:11
#稅務(wù)#
你好!高新企業(yè)加計扣除政策是針對企業(yè)研發(fā)費用的一項稅收優(yōu)惠政策,旨在鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,提升科技創(chuàng)新能力。根據(jù)相關(guān)政策,高新企業(yè)可以將其研發(fā)費用在稅前進(jìn)行加計扣除,具體來說,從2023年1月1日起,符合條件的行業(yè)企業(yè)研發(fā)費用稅前加計扣除比例由75%提高至100%Θic-2Θ。 關(guān)于員工年終獎和企業(yè)年金是否能加計扣除的問題,以下是對員工年終獎和企業(yè)年金加計扣除資格的分析: 1. **研發(fā)費用的定義**:研發(fā)費用指的是企業(yè)為獲得科學(xué)與技術(shù)新知識,創(chuàng)造性運用科學(xué)技術(shù)新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))、工藝而持續(xù)進(jìn)行的具有明確目標(biāo)的系統(tǒng)性活動所產(chǎn)生的費用Θic-2Θ。 2. **加計扣除的范圍**:研發(fā)費用主要包括人員人工費用、直接投入費用、折舊費用、無形資產(chǎn)攤銷等,這些費用需要直接關(guān)聯(lián)到研發(fā)活動Θic-2Θ。 3. **年終獎和企業(yè)年金的性質(zhì)**:員工年終獎通常是對員工一年工作表現(xiàn)的獎勵,而企業(yè)年金是企業(yè)為員工設(shè)立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險制度,這兩者都屬于企業(yè)的人力成本,但并不直接關(guān)聯(lián)到研發(fā)活動。 4. **政策口徑的限制**:根據(jù)現(xiàn)行政策,只有直接用于研發(fā)活動的費用才能享受加計扣除優(yōu)惠。由于年終獎和企業(yè)年金不屬于研發(fā)費用的范疇,因此不在加計扣除的范圍內(nèi)Θic-2Θ。 5. **核算和管理要求**:享受研發(fā)費用加計扣除的企業(yè)需要按照研發(fā)項目設(shè)置輔助賬,準(zhǔn)確歸集核算當(dāng)年可加計扣除的各項費用。這意味著只有能夠明確歸集到研發(fā)項目的費用才能享受加計扣除Θic-2Θ。 6. **政策的執(zhí)行時間**:最新的研發(fā)費用加計扣除政策從2023年1月1日開始執(zhí)行,企業(yè)在享受優(yōu)惠政策時需要遵循最新的政策規(guī)定Θic-2Θ。 綜上所述,根據(jù)當(dāng)前的政策規(guī)定和研發(fā)費用的定義,員工年終獎和企業(yè)年金不屬于研發(fā)費用的范疇,因此不能享受加計扣除的優(yōu)惠政策。企業(yè)在進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃和會計處理時,需要準(zhǔn)確區(qū)分哪些費用可以直接歸集到研發(fā)項目,并確保符合研發(fā)費用加計扣除的相關(guān)政策要求。
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老師,你好,請問一下企業(yè)的各項稅負(fù)有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 21:59
#稅務(wù)#
您好, 有的,我明天把各行的稅負(fù)發(fā)你
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一般納稅人銷售貨物開專票是13%的稅率嘛,請問開普票也是13%嗎?還是3%呢?
郭老師
??|
提問時間:05/31 15:59
#稅務(wù)#
專票普票都是開13%的一個產(chǎn)品,不管專票普票,一樣的稅率。
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合同能源管理服務(wù)免增值稅和所得稅的政策解讀 以及目前是否仍然適用該政策以及適用該政策的條件有哪些
樸老師
??|
提問時間:06/05 14:51
#稅務(wù)#
是的,該政策目前仍然適用。可以確認(rèn)合同能源管理服務(wù)免增值稅和所得稅的政策在2024年仍然有效。 適用該政策的條件 1.合同能源管理項目需符合條件,這通常包括項目具有明確的節(jié)能目標(biāo)、技術(shù)方案和實施方案,且經(jīng)過相關(guān)部門的審核或備案。 2.節(jié)能服務(wù)公司需為增值稅一般納稅人或企業(yè)所得稅納稅人,并具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。 3.合同能源管理項目需按照合同約定的期限和方式實施,并達(dá)到合同約定的節(jié)能效果
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公司注銷,稅局出了清稅證明是表明稅務(wù)這塊完結(jié)了,辦完注銷了嗎。次月還需要報稅嗎
冉老師
??|
提問時間:05/29 09:57
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,證明注銷完成了,不需要報稅了,次月
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我已經(jīng)離職很久了,但是前公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人一直去變更財務(wù)負(fù)責(zé)人,還一直掛的我的名字。有一天稅務(wù)部門打電話給我才知道他們沒有做變更。以前我已經(jīng)催過前公司好多次了,但是他們?nèi)ミt遲不變更,我要怎么辦?我自己能變更嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/01 13:41
#稅務(wù)#
您好,可以的,**里有個辦稅廳,安徽的,所以是安徽辦稅廳,找到這個小程序點進(jìn)去,在最上面一排找到{我的實名/綁定},要登陸小程序,就**授權(quán)登陸就可以了,點進(jìn)去就可以看到綁定的各個公司的了,然后一一解除就可以了,不需要任何材料。
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郭老師,公司自建房屋,除了繳納房產(chǎn)稅,還要繳納個稅?
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/01 14:54
#稅務(wù)#
你好,公司自建房屋,今后每年需要繳納房產(chǎn)稅 和 土地使用稅。 不涉及 個人所得稅的
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請問,專票的進(jìn)項部分(融資租賃*有形動產(chǎn)融資租賃(利息)可以抵扣嗎
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/22 11:10
#稅務(wù)#
有形動產(chǎn)融資租賃中的利息部分可以抵扣增值稅進(jìn)項稅額,
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老師,我想問下比如5月我收到進(jìn)項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進(jìn)行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
郭老師
??|
提問時間:06/02 12:22
#稅務(wù)#
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項就行。
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老師,我想考稅務(wù)師,今年33了,不知道怎么考,因為稅務(wù)師和注會都是要考5科,我在想是直接聽注會的課還是聽稅務(wù)師的課
小敏敏老師
??|
提問時間:06/02 12:48
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),如果只考稅務(wù)師,只聽稅務(wù)師的課就可以。如果稅務(wù)師和注會同時考,稅法前期可以聽注會的,考完注會再考稅務(wù)師也來得及,相同的地方比較多。稅務(wù)師的財務(wù)會計比注會簡單。
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飛機(jī)票能抵稅嗎,抵多少,出租車票呢,火車船呢
郭老師
??|
提問時間:06/04 20:42
#稅務(wù)#
1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; 2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項稅額: 航空旅客運輸進(jìn)項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項稅額: 鐵路旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進(jìn)項稅額: 公路、水路等其他旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%
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開具了增值稅專票,對方增值稅用途狀態(tài)顯示已確認(rèn)的話,想要紅沖那就得對方確認(rèn)紅字信息確認(rèn)單對嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/02 15:47
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
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銷售折讓的部分沖紅有沒有稅務(wù)風(fēng)險
小菲老師
??|
提問時間:05/22 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有 買方提供了折讓證明單而開具了紅字折讓發(fā)票的,賣方只需要按照折讓后金額確認(rèn)收入即可,一般情況下無稅會差異,無需進(jìn)行納稅調(diào)整,基本上不會有稅務(wù)風(fēng)險。
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稅務(wù)發(fā)了一個異常情況,企業(yè)傭金支出未足額申報、企業(yè)成本費用大于發(fā)票金額。這兩項怎么導(dǎo)致的?
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/04 15:56
#稅務(wù)#
你好 1,企業(yè)傭金支出未足額申報,說明是申報錯誤 2,企業(yè)成本費用大于發(fā)票金額,說明是有無票的成本 費用支出
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成轉(zhuǎn)權(quán)的這個思路能大概解釋一下嘛?
賈小田老師
??|
提問時間:08/25 09:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,長投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法思路分兩步 第一:出售部分正常處置,收到的銀行存款和長投的賬面價值差額計入投資收益 第二:剩余部分視同開始取的的時候就是用權(quán)益法核算,進(jìn)行追溯調(diào)整
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房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的稅率各是多少?
郭老師
??|
提問時間:05/29 10:04
#稅務(wù)#
自己使用自己的固定資產(chǎn),房產(chǎn)稅1.2%, 用房屋原值乘以70%*1.2%。小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。然后土地使用稅根據(jù)你當(dāng)?shù)氐膬r格,這個每個地方不太一樣,一般是0.5~2塊錢不等。使用面積乘以單價。小規(guī)模小型微利企業(yè)還可以減半的。
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工會經(jīng)費計提依據(jù)是按應(yīng)發(fā)工資薪金提取還是按實發(fā)工資薪金數(shù)提取?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:15
#稅務(wù)#
您好, 這個是按應(yīng)發(fā)工資來計提的
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小微廣告企業(yè) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 他有10%的股權(quán) 注冊資金30萬(未實繳3萬) 報表未分配利潤有50萬 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同可以1元轉(zhuǎn)讓嗎 這個退出股東需要交多少稅啊,一般股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要準(zhǔn)備哪些材料啊
冉老師
??|
提問時間:05/28 11:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 按照售價減去實繳,差額計算稅
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老師,我收到一張普票5000,成本是4950,稅額是50,這個我怎么做分錄呢,平時我們都是收專票,一下子遇到普票分錄不會樂
小林老師
??|
提問時間:05/24 13:58
#稅務(wù)#
你好,普通發(fā)票按合計5000計算
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小規(guī)模公司季度不超過30萬,怎樣填增值稅申報表,銷售額按多少個點換算?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/03 15:29
#稅務(wù)#
填寫在第10行,按不含稅金額1%
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請問進(jìn)項紅字發(fā)票在電子稅務(wù)系統(tǒng)怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
東老師
??|
提問時間:06/03 09:57
#稅務(wù)#
你好,在附表二里面做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
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小型微利企業(yè)的年報企業(yè)所得稅A105000里的傭金和手續(xù)費支出怎么理解,銀行手續(xù)費沒有開票可以填到這欄里么
小菲老師
??|
提問時間:05/21 10:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 A104000表格中財務(wù)費用能填寫的欄次傭金和手續(xù)費對應(yīng)是放開的,是可以填寫的,如果這里傭金和手續(xù)費單純就是指的通過中介機(jī)構(gòu)的有比例限制的,那這部分我們一般記賬都是計入銷售費用,和財務(wù)費用沒啥關(guān)系。 銀行手續(xù)費沒有開票可以填到這欄里么 不可以的
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老師: 請問一下費用報銷必須填報銷單嗎? 公司內(nèi)部用的釘釘付款審批,可以直接打印出來使用嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 15:14
#稅務(wù)#
您好,這個的話是必須填寫的,要寫
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單位20年3月成立,20年4月首次申報工資薪金個人所得稅,所屬期是3月,4月申報3月所屬期發(fā)放的3月工資,發(fā)放3月工資,扣除3月社保還是4月社保?
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:05/31 11:49
#稅務(wù)#
你好,是扣除4月的社保哦,
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2022年老板墊付的費用發(fā)票,電費,餐費等,現(xiàn)在2024年了可以入賬報銷嗎?
鄒老師
??|
提問時間:05/28 13:34
#稅務(wù)#
你好,如果是之前沒有報銷,現(xiàn)在是可以補(bǔ)做報銷入賬的
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我們是小規(guī)模納稅人,客戶要開專票,收多少個點合適呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/29 09:59
#稅務(wù)#
要收的稅款=開票稅率*(1+6%)
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匯算清繳中研發(fā)費用加計扣除金額大于期間費用研究費用合計金額,這個可以大于嗎?
譚小清老師
??|
提問時間:05/31 11:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個是可以的 放心填寫就好
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