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收到調撥的車輛,車輛在原單位剩余壽命0.具體金額見圖片。請問我這邊要如何入賬?
王 老師
??|
提問時間:02/19 17:21
#事業(yè)單位#
你好,按照1580的殘值入賬,或者后期協(xié)商需要開具的發(fā)票金額入賬
?閱讀? 1475
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我是事業(yè)單位,使用的是預算單位財務服務平臺記賬系統(tǒng),想咨詢1—12月份的資產折舊明細表各項匯總累計折舊值和科目余額表1-12月份累計折舊期末余額差了2324.88,科目余額表上面多了,該咋處理
王璐璐老師
??|
提問時間:02/19 17:11
#事業(yè)單位#
你好 一般這個要是一致的才對的呀
?閱讀? 2105
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政府會計,財政收回我單位零余額賬戶結余資金,請問分錄該如何做?
棉被老師
??|
提問時間:02/19 16:40
#事業(yè)單位#
一、收入類: 借:其他收入 貸:結余資金 二、支出類: 借:結余資金 貸:其他支出
?閱讀? 1571
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某企業(yè)擬購買一臺設備,貸款投資84000元,預計使用10年,預計報廢時凈殘值為4000元,折舊按使用年限法計算,使用該機床后,預計每年可增加利潤10000元,若貸款年利率為10%。要求1、用凈現(xiàn)值發(fā)評價該項投資是否有利?2、用獲利能力指數(shù)法評價該項投資是否有利
丁小丁老師
??|
提問時間:02/19 15:39
#事業(yè)單位#
您好!老師正在看題目
?閱讀? 2837
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陶瓷茶葉罐進項怎么算
郭老師
??|
提問時間:02/19 15:12
#事業(yè)單位#
你好,一般納稅人13%,小規(guī)模的1%。
?閱讀? 1508
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低保戶開公司不開戶有沒有影響嗎?
小樣兒demo
??|
提問時間:02/19 12:44
#事業(yè)單位#
同學你好,開公司就要開公戶的呀
?閱讀? 1411
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老師新年好,請問加班餐費和加班誤餐費有什么區(qū)別
庚申老師
??|
提問時間:02/19 11:50
#事業(yè)單位#
這些都計入管理費用-福利費
?閱讀? 1540
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老師您好,請問上23年初非財政撥款結余5萬,23年將5萬用于項目支出,期末時是否需要對非財政撥款結余的5萬進行處理嗎?比如說借:非財政撥款結余5萬,貸:非財政撥款結轉-本年收支結轉5萬
樸老師
??|
提問時間:02/19 09:41
#事業(yè)單位#
在處理非財政撥款結余時,通常的會計做法是在期末對結余進行結轉,以反映該筆資金的使用情況。在您提供的例子中,如果23年初有非財政撥款結余5萬,并在23年將這筆資金全部用于項目支出,那么期末時確實需要對該筆結余進行處理。 具體處理方式可能因不同的會計制度和具體規(guī)定而異,但通常情況下,您提到的借貸處理方式是一種常見的做法。即,通過以下分錄來反映非財政撥款結余的使用情況: 借:非財政撥款結余 5萬 貸:非財政撥款結轉-本年收支結轉 5萬 這樣處理后,非財政撥款結余科目會減少5萬,而非財政撥款結轉科目會增加5萬,表示這筆資金已經從結余中轉出,用于了項目的支出。
?閱讀? 1528
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老師甲公司賣給乙公司一批貨稅率為13%,含稅金額為4324975.98元,但是甲公司只收乙公司9%的稅率,乙公司又將這批貨賣給了丙公司稅率為13%,含稅價為4640319.82元,乙公司只收取了丙公司11%的稅率請問乙公司進項是多少可以給丙公司開多少發(fā)票?
暖暖老師
??|
提問時間:02/19 05:47
#事業(yè)單位#
你好, 題目給的稅負是多少?
?閱讀? 1536
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想問一個審計問題。某縣在未編制預算調整方案和未報同級人大常委會批準下,通過暫付方式支付一千萬元。 我想的是無預算支出,未執(zhí)行預算審批程序, 暫付1000,我在想算不算虛列支出,有點疑問?
金金老師
??|
提問時間:02/18 20:30
#事業(yè)單位#
您好,這個的話是屬于虛增的這個
?閱讀? 1444
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老師,做數(shù)學題目沒有一點思路呢,怎么辦呢,急,謝謝
易 老師
??|
提問時間:02/18 20:15
#事業(yè)單位#
學員朋友您好,可以去報一下高途,培訓班
?閱讀? 1440
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老師這個我怎么填寫?
木木
??|
提問時間:02/18 19:55
#事業(yè)單位#
同學你好。填上期末的總額加上本月應當計提的折舊的。
?閱讀? 1496
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老師 請問 記入經營收入的一定記應交增值稅——銷項稅額嗎 什么情況下記應交增值稅——代扣代繳增值稅呢
文文老師
??|
提問時間:02/18 17:43
#事業(yè)單位#
支付境外企業(yè)時,通過代扣代繳增值稅
?閱讀? 1466
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老師行政事業(yè)單位上報24年1月月報,咋報呢?
郭老師
??|
提問時間:02/18 16:33
#事業(yè)單位#
你好,一般納稅人的嗎?有銷售額嗎?
?閱讀? 1567
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老師你好!我單位是民間非盈利醫(yī)院執(zhí)行的是收付實現(xiàn)制?,F(xiàn)在,現(xiàn)金流量的數(shù)小與醫(yī)療收入。小的原因是因為醫(yī)保款沒有到位。這個該怎么處理
郭老師
??|
提問時間:02/18 16:11
#事業(yè)單位#
你好,你沒有到位是什么意思?你賬務處理怎么做的?
?閱讀? 1535
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民間非盈利組織佛教協(xié)會,工程維修修整路面500元支出計入什么科目?
郭老師
??|
提問時間:02/18 15:32
#事業(yè)單位#
借管理費用,貸銀行存款
?閱讀? 1574
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老師你好,當預算明細科目余額不足時怎么處理
郭老師
??|
提問時間:02/18 14:42
#事業(yè)單位#
你好,稍等馬上回復。
?閱讀? 1463
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老師,公司付給村民的苗木補償款9萬多元,這是不需要發(fā)票的哈?能一次性入成本嗎?是入某項目的租賃成本還是管理費用?
陳陳陳老師
??|
提問時間:02/18 14:37
#事業(yè)單位#
你好,需要根據(jù)公司占用該部分土地的用途來確定入賬科目
?閱讀? 1514
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老師,勞務報酬稅率是多少
郭老師
??|
提問時間:02/18 11:26
#事業(yè)單位#
你好,稅率表可以參考這個的
?閱讀? 1543
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慈善會出資200萬成立基金會會計處理
暖暖老師
??|
提問時間:02/17 19:41
#事業(yè)單位#
借長期股權投資200 貸銀行存款200
?閱讀? 14987
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你好老師:單位是初級中學,個人所得稅月月需要申報。請問工會經費需要申報嗎?謝謝
王超老師
??|
提問時間:02/16 11:54
#事業(yè)單位#
你好 需要申報的,你們有發(fā)放工資,就要申報了
?閱讀? 1555
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請問支付防癆協(xié)會的會費入什么會計科目?
王超老師
??|
提問時間:02/15 20:42
#事業(yè)單位#
你好,請問一下,你們是企業(yè)還是事業(yè)單位
?閱讀? 1609
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食堂到供應商批量采購蔬菜、肉類、米油。銀行付款,對方不能提供發(fā)票,只提供貨單和領條。還說:如果開發(fā)票,一下就變成一般納稅人了。萬一審計起來,怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:02/15 11:56
#事業(yè)單位#
同學,你好 如果你取不到發(fā)票,那就不能稅前扣除,對于你來說,會多繳納所得稅
?閱讀? 1688
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公司去年每個月都去銀行貸款,貸了好多次,這些貸款時間不同,金額不同,利率不同,怎么用表格的形式計提每次的利息
庚申老師
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提問時間:02/13 09:29
#事業(yè)單位#
按每個不同的還款期貸款的本金和利率計算利息就是了。都列出來
?閱讀? 1873
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2024.2.8號公司貸款50萬,年利率2.5%.一年付一次利息。什么時候計提利息,是不是前11個月每個月計提借:應計利息。最后一個月借:財務費用,應計利息。貸:銀行存款 對嗎老師
小樣兒demo
??|
提問時間:02/13 09:26
#事業(yè)單位#
同學你好,你寫的是對的,糾正一點點前11個月計提借:財務費用貸:應計利息。不是借:應計利息
?閱讀? 1844
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老師,加工行業(yè)怎么做賬呢?就是其它廠家把半成品給我們開了單據(jù),我們做好成品賣給他們,然后我們只賺中間的差價,這種怎么做賬
小月
??|
提問時間:02/13 07:49
#事業(yè)單位#
同學,你好!請問其他廠家把半成品賣給你們繼續(xù)加工生產,你們再將成品賣給廠家呢?還是只是將半成品外發(fā)給你們,你們提供加工業(yè)務,只收取加工費呢?
?閱讀? 1897
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公司交的車間工人的五險一金,怎么做分錄,老師寫個完整的
小菲老師
??|
提問時間:02/12 06:39
#事業(yè)單位#
同學,你好 借:生產成本-社保,公積金 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
?閱讀? 2008
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五險一金交多少年可以享用
小菲老師
??|
提問時間:02/12 06:36
#事業(yè)單位#
同學你好 社保是需要繳納15年的 公積金沒有年限規(guī)定
?閱讀? 1928
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剛來新公司,他們的公司有點事,暫時不能報稅公戶暫時不能走賬。當時購買的零星開支,都是以收據(jù)入的賬,這些小票以后有的能給開票。 如果現(xiàn)在開的小票做的管理費用總計是,借管理費用50萬,貸銀行存款50萬。 開了30萬的票,是不是紅沖30萬管理費用,借管理費用30萬(紅字),貸銀行存款30萬(紅字) 收到開出的票,一次性總數(shù)做分錄,借管理費用,應交稅費。貸銀行存款 如果開的專票就按上屬分錄做,如果開的普票,就不用紅沖了,就按原來的分錄 我的理解對嗎老師
小林老師
??|
提問時間:02/12 06:34
#事業(yè)單位#
您好,如果沒有暫估負債往來,可以按您的分錄,無論是否有發(fā)票,對應業(yè)務發(fā)生,正常做賬
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老師,麻煩幫我看一下,我下面的分錄有做對嗎?主要是代扣的公積金單位多繳的部分要計入其他收入,分錄我不確定這么記對不? 零余額轉工資到基本戶 借:1001銀行存款200000 貸:4001財政撥款收入200000 借:8001資金結存200000 貸:6001財政撥款預算收入200000 發(fā)放工資,扣除公積金1萬(代扣個人承擔6000,其中代扣當月公積金4000,補繳22年單位多扣的2000由個人承擔計入單位的其他收入)的時候記賬: 借:5001工資及福利200000 貸:2205應付職工薪酬200000 借:應付職工薪酬200000 貸:應交稅費-公積金個人6000 借:應交稅費-公積金個人2000 貸:其他收入2000 貸:銀行存款194000 借:7201事業(yè)支出人員經費200000 貸:8001資金結存198000 貸:6609其他收入2000 收到銀行代扣當月的個人公積金: 借:1001銀行存款4000 貸:應交稅費-公積金個人4000
暖暖老師
??|
提問時間:02/11 07:33
#事業(yè)單位#
你好,你的會計分錄是對的
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