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老師,去年開票稅率有誤需要重新開,請問應(yīng)該怎么做?要涉及哪些調(diào)整呢?
易 老師
??|
提問時間:04/18 21:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,同學(xué)您好,主要涉及學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5企業(yè)所得稅
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老師員工拿加油站開的發(fā)票沒填稅號,能用嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/09 21:06
#稅務(wù)#
您好, 建議重開,這種不能用
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老師,水利建設(shè)基金收取標(biāo)準(zhǔn)的政策文件麻煩您發(fā)給我一下,謝謝
郭老師
??|
提問時間:05/27 10:09
#稅務(wù)#
尊敬的繳費人: 根據(jù)《財政部關(guān)于民航發(fā)展基金等3項政府性基金有關(guān)政策的通知》(財稅〔2020〕72號)和《福建省財政廳 福建省水利廳 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)〈福建省地方水利建設(shè)基金征繳工作流程〉的通知》(閩財稅〔2021〕4號)的規(guī)定,自2021年1月1日起我省地方水利建設(shè)基金繼續(xù)由稅務(wù)部門征繳。 一、征收標(biāo)準(zhǔn) 我省地方水利建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)為:(1)工業(yè)企業(yè)、外貿(mào)流通企業(yè)按照流轉(zhuǎn)稅額的0.9‰繳納;(2)銀行按上年利息收入的0.5‰,保險公司按上年保費收入的0.5‰,各類信托投資公司、財務(wù)公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)按上年業(yè)務(wù)收入的1‰繳納;(3)其他企事業(yè)單位和個體經(jīng)營者按上年銷售收入或營業(yè)收入的0.9‰繳納。 二、申報繳納路徑的變更 在福建省電子稅務(wù)局從原有的“通用申報表”變更為“非稅收入通用申報表”申報。 三、申報繳納期限的說明 地方水利建設(shè)基金實行按年征收,每年1月1日至5月31日為申報征繳期,申報繳納上一年度的地方水利建設(shè)基金。 如有操作類問題可撥打技術(shù)服務(wù)熱線4009912366;涉及政策業(yè)務(wù)問題,請撥打全省12366納稅服務(wù)熱線或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)。 特此通告。 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 2022年1月1日
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小規(guī)模開3%的普票,是免稅嗎,沒有超30萬
小敏敏老師
??|
提問時間:06/02 19:49
#稅務(wù)#
你好,季度沒有超過30萬免稅。
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老師,公司管理部門和業(yè)務(wù)部門購買的小汽車可以稅前一次性扣除嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/24 23:22
#稅務(wù)#
您好,這個是可以一次性扣除額
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個人房東出租房子,要開發(fā)票給對方,去稅務(wù)局代開稅率是多少
小菲老師
??|
提問時間:05/31 10:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 增值稅一般5%,個稅10%
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員工為公司借的平安貸,利息能稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 08:54
#稅務(wù)#
你好!這個不能。除非員工開利息發(fā)票給公司
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公司給員工的過節(jié)費、誤餐費、有獎競猜獎品等都要提交個稅? 這個是稅法如何規(guī)定的? 稅法規(guī)定扣除標(biāo)準(zhǔn)?
郭老師
??|
提問時間:04/20 14:13
#稅務(wù)#
誤餐費不需要交,其他的需要交。
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老師您好,給企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),怎么樣交的稅少一些?
bamboo老師
??|
提問時間:05/26 14:55
#稅務(wù)#
您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
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請問營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營許可項目增添越多越好還是越少越好?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 15:29
#稅務(wù)#
您好,這個肯定是越少越好的,這個
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老師,零售企業(yè)對個人的銷售要報印花稅嗎(有銷售單,上邊有金額)
易 老師
??|
提問時間:04/17 17:31
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,這種情況是要的。
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企業(yè)增加資本只做了工商變更,沒有實繳,是不是只要股東與公司簽了合同就得交印花稅,還是實際繳納時才交
宋生老師
??|
提問時間:05/28 08:24
#稅務(wù)#
您好!實際繳納的時候交印花稅。
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母公司將自己的廠房免費給自己的全資子公司使用,需要交哪些稅?子公司免費使用母公司的場地,需要提租金費用嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:05/27 14:25
#稅務(wù)#
你好,繳納房產(chǎn)稅和印花稅
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企業(yè)稅收滯納金個人承擔(dān),未入賬,但稅務(wù)系統(tǒng)入庫,匯算清繳調(diào)整中,該滯納金應(yīng)該填寫在-納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的哪個對應(yīng)框中
郭老師
??|
提問時間:05/21 13:46
#稅務(wù)#
你好,罰沒支出里面填寫賬單金。
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這道收入確認(rèn)題目 手續(xù)費是委托方甲付給乙方的,為什么甲確認(rèn)收入時候不把手續(xù)費10%剔除而是按照代銷件數(shù)比例全額確認(rèn)收入呢?
小鎖老師
??|
提問時間:08/25 11:45
#稅務(wù)#
您好,是這樣的,因為稅法規(guī)定,委托代銷的話,按照全部為基礎(chǔ)繳納銷項稅
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生產(chǎn)的工人安全培訓(xùn),應(yīng)計入哪個科目呢
文文老師
??|
提問時間:05/25 09:59
#稅務(wù)#
可以計入職工教育經(jīng)費
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如附件所示,謝謝老師
meizi老師
??|
提問時間:04/17 16:41
#稅務(wù)#
你好了你的意思 是要計算 個人代開勞務(wù)費發(fā)票給你; 需要 產(chǎn)生多少增值稅和附加稅以及個稅; 樓無法是4000金額瑪 ; 好判斷計算
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個體戶每個月控制多少進(jìn)賬才能少繳稅?
廖君老師
??|
提問時間:06/10 14:00
#稅務(wù)#
您好,個體是5級累計稅率,您說少就是最低檔 應(yīng)納稅所得額 3萬以下,不過這是年度的,再除12才是每月的 個人所得稅稅率表(經(jīng)營所得適用) 級數(shù)應(yīng)納稅所得額(含稅)稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過30000元的部分 5 0 2超過30000元至90000元的部分10 1500 3超過90000元至300000元的部分20 10500 4超過300000元至500000元的部分30 40500 5超過500000元的部分35 65500
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只用開票金額做收入是不是錯的,收入比成本少,收入25之前成本37 ,匯算清繳了18,就算這樣也很被查了。說我少交增值稅了。讓我們準(zhǔn)備流水、工資和花名冊
耿老師
??|
提問時間:06/10 21:10
#稅務(wù)#
你好!你們成本比同期收入高嗎?
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小型家具公司企業(yè)所得稅繳納情況,應(yīng)該怎么寫?
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 21:45
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是 分析嗎這個嗎
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老師請問房地產(chǎn)開發(fā)公司買小禮品贈送給進(jìn)店的人員,這個禮品要怎么做賬呢,進(jìn)項稅可以抵扣嗎,然后還用視同銷售嗎
樸老師
??|
提問時間:05/31 14:40
#稅務(wù)#
1. 賬務(wù)處理 當(dāng)公司購買小禮品用于贈送給進(jìn)店人員時,通常會將這筆費用計入銷售費用或業(yè)務(wù)招待費中。具體的會計分錄可能是: 借:銷售費用/業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 這里假設(shè)禮品是公司從外部購買的,并且是直接支付現(xiàn)金或銀行存款。 2. 進(jìn)項稅抵扣 用于非增值稅應(yīng)稅項目的禮品,其進(jìn)項稅通常不得抵扣。但如果禮品用于增值稅應(yīng)稅項目(如促銷活動),并且符合相關(guān)稅法規(guī)定,那么其進(jìn)項稅是可以抵扣的。 在大多數(shù)情況下,贈送給進(jìn)店人員的小禮品被視為非增值稅應(yīng)稅項目,因此其進(jìn)項稅通常不能抵扣。 3. 視同銷售 根據(jù)參考文章中的信息,如果房地產(chǎn)企業(yè)購買的禮品用于贈送給客戶,這通常被視為視同銷售。這意味著雖然公司并沒有通過銷售獲得現(xiàn)金收入,但在稅務(wù)上需要按照銷售處理,并計算相應(yīng)的增值稅銷項稅額。 視同銷售的具體處理方式是: 在會計上,將贈送的禮品計入銷售費用或業(yè)務(wù)招待費。 在稅務(wù)上,按照銷售處理,計算增值稅銷項稅額,并在納稅申報時進(jìn)行申報和繳納。 總結(jié) 對于房地產(chǎn)開發(fā)公司購買小禮品贈送給進(jìn)店人員的情況: 賬務(wù)上,將費用計入銷售費用或業(yè)務(wù)招待費。 進(jìn)項稅方面,通常不得抵扣。 稅務(wù)上,需要視同銷售處理,并計算相應(yīng)的增值稅銷項稅額。
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老師,自己購買廠房,需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 16:48
#稅務(wù)#
您好, 企業(yè)購買廠房,購買方需要繳納契稅、印花稅。之后涉及繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 繳納印花稅,按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所載金額的0.5‰。 繳納契稅,土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓,以成交價格為計稅依據(jù),契稅稅率為百分之三至百分之五。 房產(chǎn)稅的稅率,依照房產(chǎn)余值計算繳納的,稅率為1.2%;依照房產(chǎn)租金收入計算繳納的,稅率為12%。 土地使用稅按年計算、分期繳納。繳納期限由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。 土地使用稅每平方米年稅額如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)0.6元至12元。
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消費稅訓(xùn)練,(1)∽(7)的題目該怎么計算
唐維文
??|
提問時間:04/21 10:44
#稅務(wù)#
學(xué)員你好,你的題目呢
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2009年以前,一般納稅人銷售使用過的設(shè)備賬務(wù)處理?是按照簡易計稅方法嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/17 15:53
#稅務(wù)#
是的,按照簡易計稅方法開3%的普票。減按2%計稅
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老師你好,打了稅務(wù)局電話怎么說外匯需要交增值稅呢
宋生老師
??|
提問時間:05/24 16:30
#稅務(wù)#
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
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房租專票能抵扣增值稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 11:47
#稅務(wù)#
您好, 可以的,可以抵扣的
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這個怎么算
暖暖老師
??|
提問時間:05/07 17:35
#稅務(wù)#
1.代扣代繳消費稅的計算 (30000+5000)/(1-30%)*30%=15000
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老師,個稅申報的工資比實際發(fā)的工資高,個稅已經(jīng)扣了。這個應(yīng)該怎么處理呢?
東老師
??|
提問時間:05/24 17:18
#稅務(wù)#
你好,這種情況最簡單的辦法就是下個月申報的時候可以少申報一點兒收入。
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個人將擁有的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給個企業(yè)使用,按月收取專利服務(wù)費,每月20000元。應(yīng)繳納增值稅稅嗎?個人所得稅要繳納多少?
宋生老師
??|
提問時間:04/17 14:05
#稅務(wù)#
增值稅這個是10萬以內(nèi)免稅。 個稅的20%。
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老師,員工出差應(yīng)該要給他報銷購買零星東西250元,但是因為對方?jīng)]有票給他,然后他也沒有票拿到公司來報銷,然后他拿自己家里購買的排插、洗手液拖把收據(jù)去超市開了250元給我們,我們能不能直接入賬管理費用-辦公費呢
郭老師
??|
提問時間:04/13 16:14
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做。
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