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老師一般納稅人收到穩(wěn)崗補貼,怎么做賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:44
#稅務(wù)#
穩(wěn)崗補助 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補助
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老師,現(xiàn)在彌補虧損可以彌補幾年?可以補虧10年嗎?
微微老師
??|
提問時間:01/06 15:41
#稅務(wù)#
你好, 一、企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損,準(zhǔn)予向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),用以后年度的所得彌補,但結(jié)轉(zhuǎn)年限最長不得超過五年。 二、自2018年1月1日起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個年度發(fā)生的尚未彌補完的虧損,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。 三、受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 四、對電影行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年。 綜上,企業(yè)當(dāng)年未彌補完的虧損可在以后年度繼續(xù)彌補,彌補虧損年限按上述規(guī)定執(zhí)行。
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畜牧業(yè),給牛上的保險需要繳納印花稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:39
#稅務(wù)#
上的是牲畜保險的,屬于。
?閱讀? 5
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老師,本期沒有銷項稅,只有進項稅,有幾張高鐵票、旅客運輸票,申報增值稅時需要填列嗎?還是可以到明年隨便哪個月填列?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:37
#稅務(wù)#
你好,是的,你可以需要的時候填
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對于公司4年前的舊賬、亂賬、錯賬應(yīng)收與應(yīng)付怎么處理更合理?
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:36
#稅務(wù)#
應(yīng)收賬: 梳理核對資料,與客戶溝通確認(rèn),評估并處理壞賬,根據(jù)結(jié)果調(diào)整賬務(wù)。 注意收集相關(guān)資料,編制對賬單,按規(guī)定計提核銷壞賬,確保賬目準(zhǔn)確。 應(yīng)付賬: 同樣梳理核對資料,與供應(yīng)商溝通,核實清理債務(wù),進行賬務(wù)調(diào)整。 要核實債務(wù)真實性,按情況付款或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,注意稅務(wù)合規(guī)。 整體: 建規(guī)范流程制度,注意稅務(wù)合規(guī),可請外部審計,內(nèi)部加強監(jiān)督。 處理舊賬需耐心細致,保證財務(wù)信息真實準(zhǔn)確。
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老師,我們租賃的車輛拉運的一個國企的活,出租方是入圍單位,我們租他們的車還有幾輛我們自己的車跟著出租方給國企干活,國企全部結(jié)算到出租方了,也不給我們出代收代付協(xié)議,所以沒辦法,我們就跟出租方簽訂運輸合同,出租方在國企給的單價上扣一點作為介紹費,剩余的算我們的運費結(jié)算給我們,我們給出租方開運費發(fā)票,但是現(xiàn)在有個問題是我公司準(zhǔn)備入賬的原始磅單上編制單位寫的是國企的名稱,這個單子我放憑證里能用嗎
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:36
#稅務(wù)#
若磅單能證明業(yè)務(wù)真實且與合同等可印證,可放入憑證,但因抬頭與入賬主體不符,可能有問題??蓽?zhǔn)備情況說明闡述業(yè)務(wù)流程,附在憑證后解釋,同時收集車輛出車、加油、司機工作記錄等佐證業(yè)務(wù)真實性。
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老師,我們是小規(guī)模,公司在2020年轉(zhuǎn)讓了名下的一輛車,賣了26000,稅務(wù)局讓我們修改2020年當(dāng)時的報表,季度不超30萬,應(yīng)該填寫增值稅第10欄貨物欄還是服務(wù)欄?
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:34
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓車輛屬于銷售貨物,應(yīng)填寫增值稅申報表第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額(貨物及勞務(wù))” 欄次。 因為轉(zhuǎn)讓車輛屬于銷售貨物的行為,而不是提供服務(wù),所以要在貨物欄進行填寫。同時,由于季度銷售額不超 30 萬,符合小微企業(yè)免稅政策,將轉(zhuǎn)讓車輛的銷售額填入該欄次后,可享受免稅優(yōu)惠。
?閱讀? 18
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老師,10-12利潤總額為0,需要計提所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:32
#稅務(wù)#
10-12利潤總額為0,不需要計提所得稅
?閱讀? 4
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老師,我想問一下。藥店,有很多收入進公戶,到?jīng)]有開發(fā)票。怎么弄?
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:32
#稅務(wù)#
按未開票收入確認(rèn),并申報
?閱讀? 10
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你好,請問一般納稅人收到一張購買手機的專票,不能認(rèn)證抵扣,那我可以按照普票做福利費或者辦公費嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:31
#稅務(wù)#
可以的,直接做不抵扣勾選就行
?閱讀? 7
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老師公司借給個人的借款需要申報印花稅嗎?
Helen老師
??|
提問時間:01/06 15:30
#稅務(wù)#
同學(xué)好,不需要交印花稅的
?閱讀? 13
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登陸自然人電子稅務(wù)局,提示密碼錯誤,需要找回密碼,就顯示這個,怎么辦
微微老師
??|
提問時間:01/06 15:30
#稅務(wù)#
您好,不是這個人的信息吧。
?閱讀? 14
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老師,母公司將地皮和附帶的固定資產(chǎn)注資到子公司,那母公司是不是要按照評估增值的部分交增值稅
微微老師
??|
提問時間:01/06 15:30
#稅務(wù)#
您好,作為子公司的實收資本是不需要的
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單位名稱是紡織門市,經(jīng)營范圍包含家電批發(fā)零售,那可以開票開電飯煲嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:29
#稅務(wù)#
你好,可以的,你有這個營業(yè)范圍就行。
?閱讀? 4
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個稅系統(tǒng) 所屬期12月 到底是申報計提12的應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是申報發(fā)放11月份的應(yīng)付工資數(shù)呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:29
#稅務(wù)#
你好,是按發(fā)放的11月的工資來
?閱讀? 23
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小規(guī)模納稅人未開票收入已申報納稅,過后又要開票,納稅申報如何填報?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:28
#稅務(wù)#
在未開票收入里面沖銷之前的未開票收入
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老師培訓(xùn)學(xué)校的印花稅選擇哪個稅目
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:27
#稅務(wù)#
培訓(xùn)學(xué)校培訓(xùn)費,不用繳印花稅
?閱讀? 10
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老師,好。請問一月三號暫停了社保。一月的社保是否還可以正??圪M?
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:25
#稅務(wù)#
一月的社保,可以正??圪M
?閱讀? 5
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老師,我們是新開戶的,平常也沒業(yè)務(wù),所得銳報表申報的時候選的一般企業(yè)準(zhǔn)則,有問題嗎?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:24
#稅務(wù)#
沒問題,選擇這個是可以的
?閱讀? 6
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一個制造業(yè)工廠為什么要開兩個公司制造業(yè)公司
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/06 15:22
#稅務(wù)#
可能為了不想升級為一般納稅人
?閱讀? 85
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老師您好!我想問下我們的伙食補貼是沖到飯卡的 這個該不該算個稅
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:22
#稅務(wù)#
你好,這個是需要算個稅的。
?閱讀? 7
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老師你好!請問鋪面租金收入超10萬要交增值稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 15:22
#稅務(wù)#
你好,季度的話不需要的
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小規(guī)模納稅人實收資本金額100萬。需要繳納印花稅嗎?
東老師
??|
提問時間:01/06 15:20
#稅務(wù)#
你好,這個只需要繳納的
?閱讀? 9
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老師,公司購買價值是21000元的摩托車,這個怎樣做會計分錄
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:17
#稅務(wù)#
可計入固定資產(chǎn)科目
?閱讀? 3
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您好,我們12月有收入但是沒有開票,要到2025年1月才能開,對方暫估了成本,那我這是不是要暫估收入,那增值稅怎么處理啊
暖暖老師
??|
提問時間:01/06 15:16
#稅務(wù)#
你好,不需要暫估收入,開票再申報就可以的
?閱讀? 22
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老師 請問11月份修改了5月份的增值稅申報 當(dāng)時稅務(wù)系統(tǒng)只把后面幾個月的增值稅申報系統(tǒng)重新更正了一下,但賬務(wù)上 在5月份增加了收入的憑證,我這個月申報時 季報利潤表中的營業(yè)收入怎么處理呢 他和報表的數(shù)值不一樣
樸老師
??|
提問時間:01/06 15:16
#稅務(wù)#
一、分析差異原因及影響 差異原因:由于 11 月份修改了 5 月份的增值稅申報,增加了 5 月份的收入憑證,但稅務(wù)系統(tǒng)僅更正了后續(xù)月份的申報,而之前季度(如二季度、三季度)的利潤表已按原數(shù)據(jù)申報,導(dǎo)致本月季報利潤表中的營業(yè)收入與之前申報的報表數(shù)值不一致。 影響:這種不一致可能會引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注,如果差異較大且沒有合理的解釋和處理,可能會被要求進一步核實情況,甚至可能面臨稅務(wù)風(fēng)險。 二、處理方法 (一)本月季報利潤表的填報 調(diào)整本月季報利潤表:在本月季報利潤表中,營業(yè)收入應(yīng)按照賬面上 5 月份增加收入后的累計金額填報。即把 5 月份增加的收入金額,累加到之前季度已申報的營業(yè)收入中,確保本月季報利潤表中的營業(yè)收入是準(zhǔn)確的、完整的,反映了企業(yè)實際的經(jīng)營收入情況。 (二)稅務(wù)方面的處理 填寫申報表說明:在填寫本月增值稅申報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表等相關(guān)稅務(wù)報表時,在申報表的備注欄或其他相關(guān)說明欄位,詳細說明本月營業(yè)收入與之前季度申報數(shù)據(jù)不一致的原因,是由于 11 月份更正 5 月份增值稅申報并調(diào)整了賬務(wù)收入導(dǎo)致的。這樣可以讓稅務(wù)機關(guān)在審核時清楚了解情況,避免不必要的誤解和問詢。 準(zhǔn)備相關(guān)資料備查:整理好 5 月份增值稅申報更正的相關(guān)資料,包括更正前后的申報表、稅務(wù)機關(guān)的受理回執(zhí)或其他證明文件,以及 5 月份增加收入的賬務(wù)處理憑證、原始單據(jù)等。將這些資料妥善保存,以備稅務(wù)機關(guān)可能的核查。如果稅務(wù)機關(guān)對數(shù)據(jù)差異提出疑問,可以及時提供這些資料進行解釋和說明。 三、后續(xù)注意事項 加強內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào):在進行稅務(wù)申報更正和賬務(wù)調(diào)整時,要加強財務(wù)部門內(nèi)部各崗位之間的溝通與協(xié)調(diào),確保稅務(wù)申報和賬務(wù)處理的一致性和準(zhǔn)確性。同時,也要與稅務(wù)專員或稅務(wù)顧問保持密切溝通,及時了解稅務(wù)政策和申報要求的變化,避免類似問題的再次發(fā)生。 定期核對稅務(wù)與賬務(wù)數(shù)據(jù):建立定期的數(shù)據(jù)核對機制,每月或每季度結(jié)束后,將稅務(wù)申報數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)進行詳細核對,確保兩者一致。如果發(fā)現(xiàn)差異,及時查找原因并進行調(diào)整,避免差異積累到后期難以處理,影響企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)和財務(wù)報表質(zhì)量。
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原來買了材料,進項稅也做了抵扣,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),貸 預(yù)付賬款,現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票,作廢了那張發(fā)票,請問該怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:01/06 15:15
#稅務(wù)#
你好,你借,預(yù)付賬款, 貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。
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老師,個體工商戶定期定額征收2025年1月15日前已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報增值稅及附加、個人所得稅并繳稅,請問是否還要在自然人電子稅務(wù)局申報?是否要匯算清繳?是否還要報其他年報?
郭老師
??|
提問時間:01/06 15:14
#稅務(wù)#
不需要的 不用匯算清繳。 還有一個工商年
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老師您好,我們是一般納稅人企業(yè) 開建筑服務(wù)的發(fā)票稅率是0.03的,那么我們開普票也同樣是按照0.03的稅率繳納增值稅的嗎
文文老師
??|
提問時間:01/06 15:12
#稅務(wù)#
選擇了簡易計稅,普票也可3%
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老師你好,A公司是發(fā)包方,要建筑一棟辦公樓,B公司是承包方,B公司的帳戶凍結(jié)了,需要買材料,可以由A公司代付給材料商C公司嗎,然后C公司開票給B公司。
鐘存老師
??|
提問時間:01/06 15:12
#稅務(wù)#
可以由發(fā)包方代為支付款項
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