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老師您好,所得稅匯算清繳時提交不了,差的金額是734.52(稅收滯納金)做的是營業(yè)外支出,在填寫所得稅匯算清繳時這筆款應(yīng)該寫在哪個表里
廖君老師
??|
提問時間:05/11 10:18
#建筑#
您好,A105050表第20行賬載填上,稅收不填就調(diào)增了
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麻煩問下各位,有人了解:國內(nèi)的裝飾公司可以直接接國外的項目嗎?是不是需要先辦什么手續(xù)或者資質(zhì)呀,前期都是接國內(nèi)的項目的,忽然要接國外的,不知道怎么操作呀
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:23
#建筑#
同學你好 有出口服務(wù)的資質(zhì)嗎 要先辦理出口服務(wù)
?閱讀? 3361
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老師,請問建筑工程付材料款和付租賃機械設(shè)備分別怎么填寫憑證?
小菲老師
??|
提問時間:04/14 12:44
#建筑#
同學,你好 借:工程施工 貸:銀行存款
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老師,這項目我們總包2月份開要給甲方100萬,4月分包勞務(wù)7萬,這月的分包不能按差額征稅吧?
小菲老師
??|
提問時間:04/29 13:43
#建筑#
同學,你好 勞務(wù)分包是可以進行差額征稅的
?閱讀? 3359
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我們是建筑公司,有一次賣廢品的收入3萬 應(yīng)該歸屬于甲方,本應(yīng)該在結(jié)算的時候在審核價里減掉這部分,但甲方結(jié)算的時候忘記了,要我們施工單位把這筆錢匯回去,這怎么做賬?
meizi老師
??|
提問時間:04/29 09:20
#建筑#
你好;可以的; 那你收到廢品收入怎么掛科目的;我看看當時的分錄
?閱讀? 3359
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企業(yè)所得稅季度申報表,小規(guī)模公司第四季度的本年累計填的營業(yè)收入和營業(yè)成本等欄,是1-12月的數(shù)據(jù)還是10-12月的數(shù)據(jù)
郭老師
??|
提問時間:04/29 12:09
#建筑#
這里填寫的是1~12月份本年累計。
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個體戶還會分一般納稅人或者小規(guī)模的身份嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/17 14:38
#建筑#
也分,只是基本都是小規(guī)模
?閱讀? 3357
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定飛機票的服務(wù)費記哪個科目
宋生老師
??|
提問時間:04/16 16:20
#建筑#
你好!這個計入管理費用-服務(wù)費
?閱讀? 3355
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老師 建筑行業(yè) 在會計哪個章節(jié)有講
小小霞老師
??|
提問時間:04/29 14:53
#建筑#
你好,這個在收入章節(jié)里面有涉及
?閱讀? 3354
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你好老師,建筑公司沒有用完的材料,可以按3個點或者1個點的普通發(fā)票給開出去嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/11 10:22
#建筑#
那個是不行的,除非你是小規(guī)模
?閱讀? 3353
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老師,個體工商戶收入46899.404元,經(jīng)營所得稅怎么算!
何江何老師
??|
提問時間:04/29 13:04
#建筑#
經(jīng)營所得的話要減去成本費用。,如果你沒有成本費用的話,也就是你沒有得到過成本費用票的話,,最好是讓他去做成。核定征收。。
?閱讀? 3349
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老師今天申請高新技術(shù),政府給了高新技術(shù)培育獎,做的是營業(yè)外收入,利潤報表中,其中:政府補貼,這里要填一下嗎?
麗麗劉老師
??|
提問時間:04/17 13:16
#建筑#
你好同學,可以填寫的哈
?閱讀? 3348
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老師你好,請問一下我們收到的這個發(fā)票合適嗎?我門是購買方
東老師
??|
提問時間:04/29 09:38
#建筑#
您好,收到這個發(fā)票是沒有問題
?閱讀? 3345
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對方把材料組裝好,我們只管焊接,可以開,金屬制品,金屬焊接施工嗎,下面是營業(yè)范圍
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 15:40
#建筑#
您好, 可以的,這個沒有問題的
?閱讀? 3345
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老師最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
小鎖老師
??|
提問時間:04/17 23:39
#建筑#
您好,這個的話,請問一下有具體金額嗎
?閱讀? 3344
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建筑公司需要交工會經(jīng)費嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/15 11:39
#建筑#
你好,這個也是需要交的。
?閱讀? 3343
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個體戶建筑服務(wù)的執(zhí)照,跨地區(qū)在一個季度未超過30萬,需要預(yù)繳2%的增值稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 14:18
#建筑#
您好,這個是需要2%的增值稅的
?閱讀? 3342
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老師,建筑公司,辦公室員工都和公司老板家一起吃飯,平時購買的液化氣,大米,蔬菜,怎么做賬務(wù)處理?還有用于辦公室里購買的桶裝水這些
東老師
??|
提問時間:06/28 09:02
#建筑#
你好,大家一起吃飯的,借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款
?閱讀? 3338
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老師,建筑企業(yè)怎么備案才能實行差額征稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/11 11:10
#建筑#
你有分包合同就可以了。
?閱讀? 3337
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企業(yè)是虧損的,外地預(yù)交,還要交那0.2%的所得稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 14:54
#建筑#
您好,不用交,如果是虧損
?閱讀? 3337
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老師,小規(guī)模納稅人季度超過30萬是不是得要全額按1個點繳稅
玲老師
??|
提問時間:04/16 11:37
#建筑#
你好對的按1%是對的。
?閱讀? 3335
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老師,我是個體工商戶,開發(fā)票117248.51元,是查賬征收,3月份才調(diào)的,沒有費用,稅務(wù)局讓4%算經(jīng)營所得稅,這個怎么算??!
廖君老師
??|
提問時間:04/29 13:07
#建筑#
您好,好的,117248.51*4%=4698.94, 應(yīng)納稅所得額=應(yīng)稅收入額×應(yīng)稅所得率
?閱讀? 3335
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在建工程完工后,如何確定完工成本
鄒剛得老師
??|
提問時間:08/03 20:49
#建筑#
你好,就是計入 在建工程 的相關(guān)支出金額。 比如購買需要安裝的設(shè)備,不含稅金額10萬,發(fā)生安裝費1萬,那么從在建工程 結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的金額就是11萬
?閱讀? 3334
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老師:總包、 建設(shè)單位 分包單位 項目公司 等等各個單位的生產(chǎn)關(guān)系模式,老師可以參考一個項目舉例,幫我捋一捋嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:04/19 17:42
#建筑#
您好 建設(shè)單位(發(fā)包方)把工程發(fā)給總包(施工方)然后總包把部分項目分包出去(分包單位) 項目管理公司 是管理這個項目的 比如監(jiān)理公司 發(fā)包方聘請的 這樣可以理解嗎
?閱讀? 3333
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一般計稅異地預(yù)繳,不是銷項減進項嗎?為什么要按分包抵減呢?對方稅務(wù)局要求按實際開票額度2%預(yù)繳合理嗎
樸老師
??|
提問時間:06/28 15:39
#建筑#
一般計稅異地預(yù)繳按分包抵減,是因為在建筑服務(wù)行業(yè)中存在總分包的業(yè)務(wù)模式。通過這種方式,可以避免重復征稅,更準確地反映企業(yè)實際的稅負情況。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。這樣規(guī)定的原因主要有以下幾點: 1.建筑行業(yè)的特點:建筑工程通常涉及多個環(huán)節(jié)和參與方,存在總分包的情況較為常見。 2.避免重復征稅:如果不允許扣除分包款,可能會導致同一筆收入在不同環(huán)節(jié)被多次征稅。 3.反映實際稅負:扣除分包款后預(yù)繳稅款,更能體現(xiàn)企業(yè)實際承擔的稅負。 對于你提到的對方稅務(wù)局要求按實際開票額度的2%預(yù)繳是否合理的問題,在一般計稅方法下,如果符合相關(guān)規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率預(yù)繳稅款是合理的。
?閱讀? 3331
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建筑工地租賃機械取得發(fā)票要備注什么嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/29 18:06
#建筑#
你好!這個你可以備注地址和工程名稱
?閱讀? 3326
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老師您好,建筑工程的公司,外省有項目,在本省申報企業(yè)所得稅在哪里顯示外省繳納的企業(yè)所得稅嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/28 11:18
#建筑#
您好 您的意思是異地預(yù)繳了回機構(gòu)所在地申報企業(yè)所得稅的時候 這個預(yù)繳的金額在申報表哪里體現(xiàn) 對么
?閱讀? 3324
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銀行承兌匯票怎么收款
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/11 10:52
#建筑#
到期后拿去銀行提示付款
?閱讀? 3321
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老師你好,我想請問一下計提電費沒有發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,次月收到發(fā)票并付款的賬務(wù)處理。
小菲老師
??|
提問時間:04/15 14:22
#建筑#
同學,你好 借:管理費用-電費 貸:應(yīng)付賬款 次月來發(fā)票 借:管理費用-電費 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 借:管理費用-電費 貸:應(yīng)付賬款
?閱讀? 3319
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老師您好,請問一下個稅APp上的專項附加扣除,每年都要填寫的嗎,還是,原來填過,現(xiàn)在沒有變動就不需要填了。
東老師
??|
提問時間:06/28 16:48
#建筑#
你好,原來填過一次,沒有變動的話就不用填了。
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