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老師,公司現(xiàn)在減半征收的印花稅及附加稅,怎么做賬務(wù)處理啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:06
#稅務(wù)#
那直接按照減半之后的來做賬務(wù)處理就行。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),印花稅、附加稅。
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老師,電子稅務(wù)局社保繳納操作流程
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:58
#稅務(wù)#
您好,圖中用下面 的 網(wǎng)頁版操作 (1)繳費(fèi)工資申報(bào) 網(wǎng)頁版:我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-社保費(fèi)申報(bào)-新參保職工工資申報(bào)-查詢-輸入月繳費(fèi)工資,提交(導(dǎo)出所有記錄或?qū)С龉催x記錄,填報(bào)后導(dǎo)入,提交)。點(diǎn)擊員工姓名可查看明細(xì)。也可到工資申報(bào)記錄查詢。 -社保費(fèi)申報(bào)-查詢-勾選數(shù)據(jù)-提交申報(bào)-申報(bào)繳費(fèi)查詢-繳款-選擇繳款方式 。 客戶端:繳費(fèi)工資申報(bào)-年度繳費(fèi)工資調(diào)整(4-12月)/年度繳費(fèi)工資申報(bào) (1-3月) -添加-單個(gè)錄入-錄入繳費(fèi)工資-勾選人員-提交申報(bào)(人少) -下載參保職工-錄入繳費(fèi)工資-添加-外部文件導(dǎo)入-提交申報(bào) (人多) (2)社保費(fèi)申報(bào) -日常申報(bào)-勾選記錄-提交申報(bào) -特殊繳費(fèi)申報(bào)-勾選記錄-提交申報(bào) (沒有特殊繳費(fèi)無需申報(bào)) -申報(bào)記錄-申報(bào)結(jié)果查詢 3.職工繳費(fèi)明細(xì)查詢: 網(wǎng)頁版:我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-社保費(fèi)申報(bào) -單位申報(bào)明細(xì)查詢-選擇費(fèi)款期-查詢-導(dǎo)出職工明細(xì) 客戶端:社保費(fèi)申報(bào)-日常申報(bào)-查看員工預(yù)處理明細(xì) -導(dǎo)出就行 或 查詢統(tǒng)計(jì)-社保費(fèi)申報(bào)明細(xì)查詢-同步-查詢-導(dǎo)出
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老師,建筑勞務(wù)公司5月開票50萬計(jì)提工資計(jì)提在勞務(wù)成本,可以把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)50萬嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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電子稅務(wù)局怎么查詢逾期未申報(bào)?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:49
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我要辦稅里面有一個(gè)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,在這里面找逾期申報(bào)。
?閱讀? 14364
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老師,我這個(gè)月開設(shè)計(jì)發(fā)票普票出去的,有進(jìn)來一筆氣路發(fā)票,這個(gè)氣路發(fā)票可以做這個(gè)月的成本票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:19
#稅務(wù)#
氣路發(fā)票可以做這個(gè)月的成本票
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補(bǔ)償金不超過上年年平均工資的3倍,是不是不用交個(gè)稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:56
#稅務(wù)#
您好, 是的,是這樣的
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客戶對(duì)公付款不要開票,可以讓客戶從公賬付款到我們私人賬戶上嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/02 10:36
#稅務(wù)#
不可以的,不管是否開票,都要正常做收入報(bào)稅
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轉(zhuǎn)出未交增值稅的全部賬務(wù)怎么處理?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:03/02 23:03
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄 1、月末,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)繳增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,會(huì)計(jì)科目如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、月末,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,會(huì)計(jì)科目如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月末,企業(yè)將“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 4、企業(yè)當(dāng)月繳納上月應(yīng)繳未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款
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個(gè)稅上的工資跟實(shí)際工資多是怎么回事?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/01 17:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,個(gè)稅上的應(yīng)付工資總額扣除社保公積金生計(jì)費(fèi)等計(jì)算稅款的,實(shí)際工資是個(gè)稅上的應(yīng)付工資總額扣除代扣款后余額
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老師請(qǐng)問A公司要分紅給B公司,B公司是他股東,分紅后B公司又從他賬戶上轉(zhuǎn)給A公司作為注冊(cè)資本實(shí)繳。這樣可以吧
東老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:17
#稅務(wù)#
你好,沒問題,這樣肯定是可以的。
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老師,請(qǐng)問收到的發(fā)票是勞務(wù)*更換三角帶可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以抵扣的
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企業(yè)上繳的城市維護(hù)建設(shè)稅,國(guó)庫(kù)和地方分配收入的比例是多少?
玲老師
??|
提問時(shí)間:07/20 11:10
#稅務(wù)#
你好 企業(yè)所得稅地方和中央分配比例 法律問題 法律分析: 一、國(guó)稅局征收的稅種: 1、增值稅,地方分成比例25% 2、企業(yè)所得稅,地方分成比例32% 3、消費(fèi)稅,屬國(guó)家級(jí)收入 二、地稅局征收的稅種有: 1、營(yíng)業(yè)稅,地方分成比例80% 現(xiàn)在沒有了 2、企業(yè)所得稅,地方分成比例32% 3、個(gè)人所得稅,地方分成比例25% 4、城市維護(hù)建設(shè)稅,地方分成比例100% 5、房產(chǎn)稅,地方分成比例100% 6、印花稅,地方分成比例100% 7、城鎮(zhèn)土地使用稅,地方分成比例100% 8、土地增值稅,地方分成比例100% 9、車輛使用和牌照稅,地方分成比例100% 10、教育費(fèi)附加,屬市級(jí)收入 法律依據(jù): 《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》 第一條 為了加強(qiáng)稅收征收管理,規(guī)范稅收征收和繳納行為,保障國(guó)家稅收收入,保護(hù)納稅人的合法權(quán)益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,制定本法。 第二條 凡依法由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的各種稅收的征收管理,均適用本法。 第三條 稅收的開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補(bǔ)稅,依照法律的規(guī)定執(zhí)行;法律授權(quán)國(guó)務(wù)院規(guī)定的,依照國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 任何機(jī)關(guān)、單位和個(gè)人不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定,擅自作出稅收開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補(bǔ)稅和其他同稅收法律、行政法規(guī)相抵觸的決定。 第四條 法律、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個(gè)人為納稅人。 法律、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有代扣代繳、代收代繳稅款義務(wù)的單位和個(gè)人為扣繳義務(wù)人。納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。
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A和B公司是關(guān)聯(lián)公司,A公司的客戶款由B公司代收,然后由A開票給客戶,后續(xù)B公司把代收的款轉(zhuǎn)回A,這樣操作稅務(wù)上可行嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
嬋老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:26
#稅務(wù)#
可行,只是為了更規(guī)范,建議你們讓A和B公司簽訂一個(gè)代收協(xié)議,約定由B公司代A公司收取客戶款,這種代收只要不涉及賺取差價(jià),就不影響正常繳納稅費(fèi)
?閱讀? 14340
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老師,銷售白酒需要交哪些稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:06
#稅務(wù)#
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅。如果是自己生產(chǎn)再銷售的,還需要交消費(fèi)稅。
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老師,每年7月都是上調(diào)社保基數(shù),這個(gè)是我們的電子稅務(wù)局社保系統(tǒng),我該怎么操作上調(diào)基數(shù)呢
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:56
#稅務(wù)#
您好 第一個(gè) 工資申報(bào) 單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào) 點(diǎn)開這個(gè)填寫
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如果被稅務(wù)局查出風(fēng)險(xiǎn),2022年毛利率低,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)解決
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:23
#稅務(wù)#
是銷售貨物的嗎?如果是的話,你的入庫(kù)單價(jià),銷售數(shù)量這個(gè)是不是準(zhǔn)確的
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舊設(shè)備抵了20000換了新設(shè)備,那個(gè)舊的要給對(duì)方開票嗎?開什么類目。賬務(wù)怎么處理呀
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 19:49
#稅務(wù)#
對(duì)的 開設(shè)備的名字 之前做了固定資產(chǎn)的嗎
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企業(yè)人員出差補(bǔ)助費(fèi)包含什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:03
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
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老師中午好,這個(gè)月申報(bào)5月的增值稅,銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù),請(qǐng)問申報(bào)多久后可以申請(qǐng)退稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:25
#稅務(wù)#
是一般納稅人嗎?你看下你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?一般納稅人很少有退稅的,一般都是留著以后抵扣。
?閱讀? 14322
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印花稅怎么算,計(jì)稅依據(jù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 17:58
#稅務(wù)#
你需要計(jì)算哪一個(gè)稅目
?閱讀? 14322
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就是我23年報(bào)關(guān)單和開的發(fā)票單位對(duì)不起來,退不了稅了怎么辦呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:51
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你只能重開發(fā)票。
?閱讀? 14320
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拉貨的貨運(yùn)費(fèi),計(jì)入成本,還是費(fèi)用?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/07 12:18
#稅務(wù)#
你好,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用就行。
?閱讀? 14319
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老師,機(jī)器制造業(yè)的增值稅預(yù)警稅負(fù),和所得稅的預(yù)警稅負(fù)分別是多少
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 12:59
#稅務(wù)#
增值稅稅負(fù)2.5%~3%,所得稅稅負(fù)1.2%左右
?閱讀? 14319
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電子稅務(wù)局中,納稅人信息,是小規(guī)模納稅人的話,這個(gè)資格認(rèn)定這里是沒有任何東西嗎?一般納稅人才會(huì)顯示?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:21
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,一般納稅人,這個(gè)才會(huì)有
?閱讀? 14318
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老師,站在稅法的角度上建筑勞務(wù)公司能不能把勞務(wù)工程轉(zhuǎn)包給個(gè)人嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 18:26
#稅務(wù)#
可以分包給個(gè)人的 包工頭
?閱讀? 14317
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老師,工商網(wǎng)怎么查詢 公司成立以前的法人的相關(guān)資料?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:02
#稅務(wù)#
您好, 在工商年報(bào)的首頁那里有個(gè)查詢,輸入公司名字點(diǎn)查詢就有了
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請(qǐng)問車間員工商業(yè)保險(xiǎn)記什么科目?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 08:41
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-勞保費(fèi)
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專用發(fā)票一個(gè)月開票能開250萬的 現(xiàn)在諾企服上顯示可用發(fā)票額度3.5萬 是說我這個(gè)月只能開3.5萬的票嗎?可我需要馬上開專用發(fā)票40萬
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/08 06:37
#稅務(wù)#
您好,是不是還沒有申報(bào)增值稅 試點(diǎn)納稅人在增值稅申報(bào)期內(nèi),按規(guī)定完成增值稅申報(bào)前,在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)中可以按照上月剩余可用額度且不超過當(dāng)月開具金額總額度的范圍內(nèi)開具發(fā)票。試點(diǎn)納稅人按規(guī)定完成增值稅申報(bào)后,在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)中可以按照當(dāng)月剩余可用額度開具發(fā)票。
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我家主要收取停車位收入,客戶的車停在車位上的時(shí)候 玻璃被砸出裂痕,我公司給的賠償款是否可以稅前扣除,如果可以需要留存?zhèn)洳槭裁床牧?/a>
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:38
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以扣除的,然后需要有維修明細(xì),然后保險(xiǎn)證明
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老師你好,當(dāng)月的個(gè)人所得稅怎么算?比如月工資6250是不是(6250-5000)x3%=37.5(元)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:04
#稅務(wù)#
你好是的,按月算就是這樣子。
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