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員工一次性經(jīng)濟(jì)賠償,可以多發(fā)些給員工嘛
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 13:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 員工一次性經(jīng)濟(jì)賠償,原則上應(yīng)依據(jù)勞動(dòng)法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算和支付,確保合法合規(guī)。然而,在實(shí)際操作中,若公司出于人道關(guān)懷或員工激勵(lì)等考慮,可以在不違反法律的前提下,適當(dāng)多發(fā)一些賠償給員工 。
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政府與非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)題目謝謝老師
木木老師
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提問(wèn)時(shí)間:11/19 15:28
#事業(yè)單位#
1借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用20000 貸,庫(kù)存物資20000 2借,捐贈(zèng)支出51500 貸,庫(kù)存物資50000 銀行存款1500 借,其他預(yù)算支出1500 貸,資金結(jié)存1500 3借,無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)51500 貸,庫(kù)存物資50000 銀行存款1500 借,其他預(yù)算支出1500 貸,資金結(jié)存1500 4借,銀行存款69600 貸,經(jīng)營(yíng)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅9600 借,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用50000 貸,庫(kù)存物資50000 5借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢1160 貸,庫(kù)存物資1000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅160 借,原材料6000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢6000 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢580 貸,庫(kù)存物資500 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅80 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢4260 貸,單位管理費(fèi)用4260
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事業(yè)單位教師(分為在編、臨聘)的工資和社保,做賬目處理的時(shí)候要分計(jì)提、發(fā)放、繳納,這么做賬目處理的基本原理是什么?也就是計(jì)提為什么要那樣做賬目處理?發(fā)放為什么要那么做賬目處理?繳納和計(jì)提社保為什么要那樣做賬目處理?(原理是什么)
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/28 18:15
#事業(yè)單位#
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 財(cái)政撥款收入 其他應(yīng)付款 ~社保 借 行政支出 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 借 其他應(yīng)付款~社保 貸 財(cái)政撥款收入
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實(shí)習(xí)生請(qǐng)問(wèn)一般是沒(méi)有工資的對(duì)?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/01 12:08
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)肯定也是有工資的
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老師你好,我想問(wèn)問(wèn)供電局有尖峰期的電量,總的抄見電量是21990,有4家客戶用的是這個(gè)變壓器,我應(yīng)該怎么來(lái)計(jì)算,21990/4這樣來(lái)分?jǐn)偨o每個(gè)客戶嗎?單價(jià)直接按供電局的是這樣嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/22 15:59
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以的
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老師,換貨的時(shí)候有一種情況,第一次發(fā)貨時(shí)確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后客戶發(fā)現(xiàn)配錯(cuò)了或者有質(zhì)量問(wèn)題需要換貨5張200元。然后我們重新發(fā)貨的同時(shí)舊板子還沒(méi)有退回來(lái),就確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款200,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200,過(guò)幾天舊板子退回來(lái)了寫借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200,貸應(yīng)收賬款200,借庫(kù)存商品200,請(qǐng)問(wèn)一下貸方又寫什么科目呢?換貨的價(jià)格是一樣的,也只能確認(rèn)一次收入
小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 18:18
#事業(yè)單位#
您好,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,重新發(fā)貨那個(gè)確認(rèn)收入也在結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發(fā),但我12月申報(bào)所屬期報(bào)的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個(gè)稅繳款,這我怎么更改申報(bào),我12月份工資還沒(méi)報(bào)呢?主要還有稅金呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 08:46
#事業(yè)單位#
那你這個(gè)月應(yīng)該申報(bào)的是11月份兒的工資,然后12月份的工資在下一個(gè)月申報(bào)了
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個(gè)體戶由于進(jìn)項(xiàng)票大,被分局查到了,沒(méi)有開過(guò)票,可以注銷的話,注銷掉后期分局還會(huì)來(lái)找麻煩嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/21 15:52
#事業(yè)單位#
你好,你注銷的時(shí)候一般不會(huì)注銷的。
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應(yīng)交稅費(fèi)借貸方表示含義
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 14:50
#事業(yè)單位#
您好, 借方表示已經(jīng)交了,貸方表示需要交的
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我想問(wèn)一下,我該計(jì)提的計(jì)提了,結(jié)轉(zhuǎn)的也結(jié)轉(zhuǎn)了 我應(yīng)該怎么樣去查查賬呢
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 17:48
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),可以通過(guò)分錄匯總,或者科目余額表查找
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針對(duì)事業(yè)單位收到銀行存款利息做賬:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款這種記賬對(duì)嗎
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/22 09:21
#事業(yè)單位#
不對(duì),利息收入貸方應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
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老師,我們是新型集體辦公辦幼兒園,最近打班要拍畢業(yè)照,然后是周末拍的,中午選擇性在不在幼兒園吃,在幼兒園吃的話就需要交伙食費(fèi),這種臨時(shí)性的,可不可以由老師收了統(tǒng)一交給一個(gè)人,收支都?xì)w那個(gè)人管;還是得轉(zhuǎn)到公賬,再?gòu)墓~支出伙食費(fèi)呢
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/31 08:48
#事業(yè)單位#
得轉(zhuǎn)到公賬,再?gòu)墓~支出伙食費(fèi)
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用了財(cái)務(wù)軟件記賬做憑證,還需要紙質(zhì)裝訂和填寫憑證嗎
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/21 13:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 需要裝訂的 要打印出來(lái)哦
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老師好,一體化打款時(shí)賬戶名稱和賬戶不符的,經(jīng)手人提供另外的賬戶,讓經(jīng)手人寫說(shuō)明可以么?
高輝老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:22
#事業(yè)單位#
你好,如果是同一個(gè)公司的付款,賬戶名稱不變,可以不用說(shuō)明,否則寫個(gè)說(shuō)明,換公司還需要寫個(gè)證明蓋章
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老師,財(cái)政云系統(tǒng)無(wú)償撥入固定資產(chǎn)入賬需要將每個(gè)固定資產(chǎn)錄入二級(jí)科目明細(xì)嗎?還是做個(gè)總的,借:固定資產(chǎn)—通用設(shè)備—電腦 貸:無(wú)償調(diào)入凈資產(chǎn),還是 借;固定資產(chǎn) 貸:無(wú)償調(diào)入凈資產(chǎn),因?yàn)樾姓聵I(yè)單位還有個(gè)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),這兩個(gè)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/11 19:59
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是做一個(gè)總的,這個(gè)就可以的,是不影響的哈
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事業(yè)單位購(gòu)買商鋪后交的契稅印花稅還有辦證服務(wù)費(fèi)要進(jìn)到固定資產(chǎn)原值嗎?辦證費(fèi)用哪個(gè)科目呢?
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:22
#事業(yè)單位#
你好,這兩個(gè)都可以進(jìn)入到固定資產(chǎn)原值
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撥繳經(jīng)費(fèi)收入。撥繳經(jīng)費(fèi)收入是指建立工會(huì)組織的單位按全部職工工資總額的2%依法向工會(huì)撥繳的經(jīng)費(fèi)中的留成部分。留成部分是指什么?
王雁鳴老師
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提問(wèn)時(shí)間:03/13 16:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,就是企業(yè)留下自己用的部分。
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事業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì),收到履約保證金如何做賬?
新新老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/15 10:40
#事業(yè)單位#
學(xué)員您好!借銀行存款等 貸其他預(yù)算收入。
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民間非盈利組織佛教協(xié)會(huì),工程維修修整路面500元支出計(jì)入什么科目?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:02/18 15:32
#事業(yè)單位#
借管理費(fèi)用,貸銀行存款
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事業(yè)單位退休人員慰問(wèn)金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目跟預(yù)算會(huì)計(jì)科目應(yīng)該走哪個(gè)
棉被老師
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提問(wèn)時(shí)間:02/20 15:29
#事業(yè)單位#
慰問(wèn)退休干部支出應(yīng)該記入應(yīng)付福利費(fèi)科目
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2021年1月10日甲事業(yè)單位以300萬(wàn)元投資乙公司,采用成本法核算。同年4月15日乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利75萬(wàn)元,甲事業(yè)單位6月5日收到該現(xiàn)金股利;乙公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)80萬(wàn)元,2022年發(fā)生凈虧損100萬(wàn)元,2023年10月8日甲事業(yè)單位以350萬(wàn)元的價(jià)格出售給丙公司。甲事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?
冉老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:27
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 借長(zhǎng)期股權(quán)投資300 貸銀行存款300 借應(yīng)收股利75 貸投資收益75 借銀行存款75 貸應(yīng)收股利74 借銀行存款350 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資300 投資收益50
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銀行對(duì)賬單是要怎樣保管的
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/01 10:08
#事業(yè)單位#
你好,由會(huì)計(jì)裝釘保管
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怎么知道自己的公司有沒(méi)有開通銀行承兌,要怎樣接收
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/11 12:44
#事業(yè)單位#
你好; 你們是收到的電子匯票; 網(wǎng)銀里面可以看的; 網(wǎng)銀電子票據(jù)業(yè)務(wù)里面
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調(diào)整以前的錯(cuò)賬,計(jì)入了未分配利潤(rùn),期末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 13:19
#事業(yè)單位#
你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的
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老師你好!幫忙看一下這個(gè)題怎么做呢,那個(gè)業(yè)務(wù)招待的調(diào)增是多少嗎?
獨(dú)情
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/17 18:53
#事業(yè)單位#
你好,企業(yè)所得稅法規(guī)定企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過(guò)當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除
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在建工程里的設(shè)備,驗(yàn)收后出入庫(kù),屬于固定資產(chǎn)?還是庫(kù)存物資?庫(kù)存商品?
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/13 11:43
#事業(yè)單位#
在建工程里的設(shè)備驗(yàn)收后出入庫(kù),屬于固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過(guò)1年的房屋、機(jī)器、機(jī)械、建筑物、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。因此,在建工程里的設(shè)備驗(yàn)收后出入庫(kù)應(yīng)屬于固定資產(chǎn)
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老師 你好!咨詢你個(gè)問(wèn)題啊 運(yùn)費(fèi)不含票價(jià)格是47元 含13%的票單價(jià)加5.5元/噸 這樣是貼了幾個(gè)點(diǎn)的稅錢?合適嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/20 15:59
#事業(yè)單位#
不含稅的金額是47,如果是含稅的話,他收你52.5,是這個(gè)意思嗎?
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老師,這道題有點(diǎn)長(zhǎng),可以給我詳細(xì)的表格和解題步驟嗎,謝謝老師
小魚苗老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/03 12:57
#事業(yè)單位#
親愛(ài)的同學(xué),晚上好,你這個(gè)題非常長(zhǎng),耗時(shí),我看看編輯好發(fā)你
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事業(yè)單位計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)提基數(shù)包含人社局核定的檔案績(jī)效嗎??個(gè)人部分和單位部分分部怎么計(jì)提。
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:02/21 09:51
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)通常是不包括人社局核定的檔案績(jī)效的。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提基數(shù)通常是員工的基本工資、津貼、獎(jiǎng)金等,而不包括一些特殊的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。 對(duì)于個(gè)人部分和單位部分的計(jì)提,一般來(lái)說(shuō),單位會(huì)按照規(guī)定的比例(通常是員工工資總額的2%)從員工的工資中扣除個(gè)人部分的工會(huì)經(jīng)費(fèi),并同時(shí)計(jì)提單位部分的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。具體計(jì)提比例可能會(huì)因地區(qū)、行業(yè)或單位的不同而有所差異,建議參考當(dāng)?shù)毓?huì)或相關(guān)部門的規(guī)定。
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資產(chǎn)管理員和出納哪個(gè)好 資產(chǎn)管理員工作內(nèi)容主要是做什么的
向陽(yáng)老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/22 12:43
#事業(yè)單位#
您好,固定資產(chǎn)管理員一般需要做的工作如下:1、負(fù)責(zé)新購(gòu)固定資產(chǎn)登記工作,對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備在3個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中增加和提交信息,并到所屬部門辦理簽字手續(xù)。2、本公司人員調(diào)出時(shí),及時(shí)辦理交接手續(xù),并在3個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中進(jìn)行變動(dòng)或輸出變動(dòng)報(bào)告。3、 負(fù)責(zé)公司待報(bào)廢設(shè)備的起草報(bào)告。4、 每年一次對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,必須做到張帳、卡、物相符。5、 保留每年完整的固定資產(chǎn)設(shè)備明細(xì)帳目和卡片,建立本公司專用設(shè)備檔案,配合公司核查人員對(duì)固定資產(chǎn)管理工作進(jìn)行檢查。
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