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老師,你好!我們公司是兼營,有簡易計稅,又有一般計稅,當月購買日用品,比如手套,洗潔精,抹布等,這些都是用于一般計稅的,請問采購這些回來怎么記賬呢?謝謝
小鎖老師
??|
提問時間:04/18 16:15
#稅務師#
您好,這個的話,是可以當做你們的主營業(yè)務成本的,全部
?閱讀? 3699
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乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除的試點單位,采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。2023年5月,該企業(yè)購入農(nóng)產(chǎn)品主營業(yè)務成本600萬元,農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%,適用的扣除率是9%,則當期允許抵扣的增值稅進項稅額為(?。┤f元。
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/22 16:17
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇D,當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期主營業(yè)務成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬元)。
?閱讀? 3698
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都是勞務報酬的預繳?有什么區(qū)別不用一樣的方法呢
微微老師
??|
提問時間:04/18 09:08
#稅務師#
您好,看收入額的呢,收入額不一樣。用的方式不一樣。
?閱讀? 3697
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請問老師,支付仲裁委員會的仲裁費,沒有發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:04/15 22:40
#稅務師#
您好 請問也沒有開具的財政收據(jù)嗎?
?閱讀? 3693
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老師,這個里面固定成本和變動成本怎么快速識別出來?固定資產(chǎn)也就也屬于固定成本嗎
廖君老師
??|
提問時間:04/18 07:14
#稅務師#
您好,變動成本跟銷售數(shù)量有正比例關系的成本:原材料,變動制造費用,包裝成本,計件工資,提成工資。 不會變化的就是固定成本:基礎工資,固定資產(chǎn)的折舊是不變的,這個是固定成本。
?閱讀? 3690
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我司是建筑勞務公司,承接一個由總包分包出來的勞務分包工程,我司再將部分勞務分包給包工頭,包工頭給我司代開了個人發(fā)票,但我司沒付款給包工頭,因為總包沒付款下來,只能通過工資專戶代發(fā)當付給他,這樣可以嗎?因為包工頭給我司開了發(fā)票,總包代發(fā)他的人的工資我司就不給他人報個稅,是這樣吧?就這兩個問題,謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/14 17:10
#稅務師#
可以的,你看一下發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?沒有的就不用社保。
?閱讀? 3686
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我想問下 這題說的是不得免征和抵扣,那么也就是要交稅 為什么答案要用紅字? 紅字不是表示減少了嗎?
陳靜芳老師
??|
提問時間:04/18 16:23
#稅務師#
同學您好,這個是做進項稅額轉出哦。
?閱讀? 3685
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老師,外經(jīng)證必須要保管180天嗎,什么時候可以核銷,現(xiàn)在外經(jīng)證是都電子版的嗎,還有保管期限這一說嗎
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:41
#稅務師#
《外管證》的有效期限一般為30日,最長不得超過180天。 在有效期內,就可以核銷
?閱讀? 3683
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這題為什么做的是營業(yè)外收入?不是投資收益?
廖君老師
??|
提問時間:05/10 04:46
#稅務師#
您好,這是初始成本,跟我們權益法的第2步看有沒有占便宜一樣的理解,占便宜就是營業(yè)外收入, 1、用初始投資成本算: 借:長期股權投資-成本 貸:銀行存款 2、若初始投資成本小于投資時享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的,應做以下分錄: 借:長期股權投資-**公司(成本) 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 3678
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甲化妝品廠將一批原材料運往乙加工廠加工成應稅高檔化妝品,該批原材料的成本為15萬元,乙廠代墊輔助材料收費2萬元(不含稅),另收取不含稅加工費5萬元,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,則該項委托加工業(yè)務消費稅組成計稅價格為(?。┤f元。
飛飛老師-財經(jīng)答疑老師
??|
提問時間:01/23 09:01
#稅務師#
同學,你好,這個題應該選擇A,組成計稅價格=(15+2+5)÷(1-15%)=25.88(萬元)
?閱讀? 3676
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交易性金融資產(chǎn)在處置時不再考慮公允價值變動損益了嗎? 在期末時假設,借:交易性金融資產(chǎn)-公允價值變動 ;貸:公允價值變動損益,虛增損益(虛減損益),
小默老師
??|
提問時間:06/05 17:12
#稅務師#
你好同學,持有期間公允價值變動時計入了公允價值變動損益,已經(jīng)影響了當期的利潤,處置時不需要再考慮公允價值變動損益
?閱讀? 3675
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老師好,企業(yè)持有上市公司流通股大于12個月股息免稅,期間是怎么計算的
宋生老師
??|
提問時間:04/16 21:22
#稅務師#
您好!只要連續(xù)12個月就行
?閱讀? 3674
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季度申報企業(yè)所得稅可以暫估成本嗎?
麗麗劉老師
??|
提問時間:04/08 10:54
#稅務師#
同學你好,如果實際是成本票跨月了可以,最好有依據(jù)。
?閱讀? 3673
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請問老師,C為什么不對?
小林老師
??|
提問時間:04/16 08:28
#稅務師#
你好,是按經(jīng)營所得申報,
?閱讀? 3672
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債權人把重組債權計入持有待售資產(chǎn),重組損益不是計入投資收益嗎?為啥計入資產(chǎn)減值損失呢?
小小霞老師
??|
提問時間:04/28 10:20
#稅務師#
你好,在債務重組的過程中,債權人將重組債權計入持有待售資產(chǎn),這通常意味著債權人預期在未來會出售這些資產(chǎn)。對于持有待售資產(chǎn)的會計處理,通常需要估計其準備價值,即預計出售時可以獲得的金額。如果資產(chǎn)的準備價值下降,公司需要進行減值測試,并可能因此確認資產(chǎn)減值損失。 至于重組損益,其處理方式取決于具體的債務重組協(xié)議和會計準則的規(guī)定。在一般情況下,債務重組的損益可能會計入投資收益,但這并不是唯一的可能性。如果重組導致債權人的資產(chǎn)價值發(fā)生實質性減少,那么這種減少可能被視為資產(chǎn)減值損失,并計入相應的會計科目。 因此,債權人將重組損益計入資產(chǎn)減值損失的原因可能在于:債務重組導致了債權人持有待售資產(chǎn)的價值下降,經(jīng)過減值測試后確認了資產(chǎn)減值損失。這種損失反映了債權人因債務重組而面臨的資產(chǎn)價值減少的現(xiàn)實情況。
?閱讀? 3672
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2023.4月還未超過一年,為什么要計算銷項稅?
廖君老師
??|
提問時間:06/28 06:25
#稅務師#
您好,2022.4到2023.3這就是12個月了,不用等4月結束的
?閱讀? 3668
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選項E沒有餐飲等其他費用嗎?這種題說的不全也算正確嗎?
軟軟老師
??|
提問時間:06/28 08:47
#稅務師#
同學 你好 很高興為你解答 他這個是領出來其中的一個沒有 來判斷對不對
?閱讀? 3667
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請問老師,圖片左側是帳目工資借貸總數(shù)相等,但月的金額不同,左側的工資申報表申報的。是用應付職工薪酬的借方還是貸方與申報對比
王曉曉老師
??|
提問時間:04/15 20:01
#稅務師#
你好,個稅申報是按收付實現(xiàn)制申報的
?閱讀? 3667
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公司有實收資本,準備注銷了要怎么做賬呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 09:43
#稅務師#
你好!這個你可以退回了
?閱讀? 3667
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一審二審是都要必須組成合議庭嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/28 11:12
#稅務師#
您好,這個是必須要組成的,這個的
?閱讀? 3664
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2023年的公益性捐贈是5000元,匯算清繳A105070表最后一行是附列資料,填寫金額后,會彈出一個界面要錄入公益性捐贈票據(jù)的信息。 這個可以不錄入公益性捐贈票據(jù)信息,只填金額也可以吧?
樸老師
??|
提問時間:04/17 08:46
#稅務師#
A105070表最后一行的附列資料,如果填寫了公益性捐贈的金額后,系統(tǒng)提示需要錄入票據(jù)信息,那么建議按照系統(tǒng)提示進行操作,提供完整的捐贈票據(jù)信息。這有助于確保您的捐贈能夠順利獲得稅前扣除,并避免可能的稅務風險。
?閱讀? 3662
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請問老師,借 原材料 貸 庫存商品 這個分錄是什么意思
宋生老師
??|
提問時間:04/18 16:32
#稅務師#
你好!這個是領用了庫存做原材料用
?閱讀? 3661
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老師請問季度銷售額,普票20萬,無票是10萬,專票是50萬其中1%的20萬,3%的30萬 本期應納稅額減征額是多少
郭老師
??|
提問時間:05/11 08:20
#稅務師#
你好,上面這些都是不含稅的金額是嗎?如果是的話,50萬乘以2%,按照這個來。
?閱讀? 3656
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外貿(mào)企業(yè),來款合同金額,和報關單不一致怎么辦,開出去的發(fā)票是根據(jù)報關單開具的,如何處理
王璐璐老師
??|
提問時間:04/28 16:11
#稅務師#
你好,你們是出口還是進口,是匯率差異造成的不
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老師計算個稅是應付工資5000元減去單位負擔和個人負擔的三險一金及專項附加扣除的基礎上乘以稅率嗎。
樸老師
??|
提問時間:04/15 15:38
#稅務師#
同學你好 扣除這些之后乘以對應的稅率
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4.某企業(yè)為居民企業(yè),2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入6000萬元;(2)銷售成本為4000萬元; (3)發(fā)生了相關稅費1000萬元,其中包含增值稅800萬元; (4)管理費用800萬元,其中包含業(yè)務招待費200萬元,研發(fā)新產(chǎn)品花費100萬元;(5)銷售費用500萬元,其中包含廣告費和業(yè)務宣傳費200萬元; (6)財務費用150萬,其中包含向非金融機構借款600萬元的年利息支出,年利率為10%,銀行同期同類貸款利率為6%; (7)營業(yè)外收入為100萬元;營業(yè)外支出為50萬元,其中包含向供應商支付違約金10萬元,向稅務局支付稅款滯納金5萬元,通過公益性社會團體向貧困地區(qū)捐贈現(xiàn)金30萬元。 (8)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為200萬元,發(fā)生職工福利費20萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費20萬元,撥款職工工會經(jīng)費5萬元。 計算企業(yè)2023年度應納企業(yè)所得稅。
云苓老師
??|
提問時間:05/11 17:07
#稅務師#
同學您好,請稍等,正在解答
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這些哪些業(yè)務涉及到,謝謝
廖君老師
??|
提問時間:04/15 20:36
#稅務師#
您好,圖1是銀行,保險,證券這種公司的業(yè)務 圖2是一般公司都會有發(fā)生的服務業(yè)務,您看其他現(xiàn)代服務,這個其他就很廣,
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投資企業(yè)給合伙企業(yè)分紅免稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/11 14:36
#稅務師#
同學你好 這個要交所得稅
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哪些計入營業(yè)外收入需要交納增值稅?
東老師
??|
提問時間:04/17 10:50
#稅務師#
你好,處置固定資產(chǎn),個稅手續(xù)費是需要交納。
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老師,所得稅匯算清繳里工資薪金的賬載金額和稅收金額有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/11 13:09
#稅務師#
您好, 賬載金額就是你做賬的,稅收的,就是稅法允許扣除的
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