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在資產(chǎn)負(fù)債表中,總資產(chǎn),流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)近3年都增加了,說(shuō)明企業(yè)怎么了
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 16:32
#事業(yè)單位#
你好,說(shuō)明企業(yè)效益提高,同時(shí)通過(guò)外部欠債增加總資產(chǎn)
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寫出以下業(yè)務(wù)雙分錄 1.某事業(yè)單位2019年3月開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員薪酬總額為80000元,代扣代繳個(gè)人所得稅4000元,使用銀行存款支付職工薪酬和個(gè)人所得稅。 2.2019年6月30日,某事業(yè)單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊35000元。 3.2×19年12月31日,某事業(yè)單位按需自設(shè)了二級(jí)科目,將“本年盈余分配”年終分配后余額800 000元轉(zhuǎn)入“累計(jì)盈余”。 4.某事業(yè)單位2×19年年終分配,非財(cái)政撥款結(jié)余總額為800 000元,按照結(jié)余的40%提取職工福利基金。 5.2×19年6月1日,某事業(yè)單位使用專用基金——職工福利基金22 000元購(gòu)置食堂設(shè)施。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 18:11
#事業(yè)單位#
借:經(jīng)營(yíng)支出 80000 貸:應(yīng)付職工薪酬 80000 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4000 銀行存款 76000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4000 貸:銀行存款 4000 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 35000 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊 35000 借:本年盈余分配 800000 貸:累計(jì)盈余 800000 借:本年盈余分配 800000 * 40% 貸:專用基金——職工福利基金 320000 借:固定資產(chǎn)——食堂設(shè)施 22000 貸:銀行存款 22000 借:專用基金——職工福利基金 22000 貸:固定資產(chǎn)——食堂設(shè)施 22000
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老師**社保代別人交納社保每個(gè)月繳款的社保應(yīng)該怎么算
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 08:28
#事業(yè)單位#
那個(gè)不需要你算的,申報(bào)多少就交多少就行
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事業(yè)單位自有資金支出和預(yù)算不一致,需要調(diào)整預(yù)算嗎,有什么法律法規(guī)依據(jù)嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 09:28
#事業(yè)單位#
您好,不調(diào)整 中國(guó)科學(xué)院所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作暫行條例(試行) 第七條 單位預(yù)算一經(jīng)批復(fù),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,涉及財(cái)政預(yù)算撥款和上級(jí)補(bǔ)助收入的支出預(yù)算,原則上不能調(diào)整。因國(guó)家政策變動(dòng)調(diào)整預(yù)算時(shí),院財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)國(guó)家批復(fù)的預(yù)算調(diào)整數(shù),調(diào)整有關(guān)單位的預(yù)算;單位因事業(yè)計(jì)劃發(fā)生重大變化確需調(diào)整涉及財(cái)政預(yù)算撥款的支出預(yù)算時(shí),必須經(jīng)院財(cái)務(wù)管理部門報(bào)請(qǐng)財(cái)政部批準(zhǔn)后執(zhí)行;確需調(diào)整上級(jí)補(bǔ)助收入的支出預(yù)算時(shí),必須經(jīng)院財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。單位其他收入和支出預(yù)算調(diào)整,由單位按規(guī)定程序自行確定。
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請(qǐng)問(wèn)一下,工會(huì)把結(jié)余收入存定期一年,分錄怎么做,我們單位貨幣資金就只有現(xiàn)金和銀行存款
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 12:52
#事業(yè)單位#
工會(huì)將結(jié)余收入存定期一年,可進(jìn)行如下會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 - 定期存款 貸:銀行存款 - 活期存款 例如,工會(huì)將 10000 元的活期存款轉(zhuǎn)為定期一年存款,分錄為: 借:銀行存款 - 定期存款 10000 貸:銀行存款 - 活期存款 10000
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以前年度的利息錯(cuò)了,做了調(diào)整分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100貸:中國(guó)銀行10貸:建設(shè)100。 那現(xiàn)金流量錄入分配應(yīng)該計(jì)入哪里? 這個(gè)現(xiàn)金流量錄入怎么填?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 13:51
#事業(yè)單位#
你好,單位支付的貸款利息嗎?
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公司賬戶多的錢拿去銀行存定期,時(shí)間到了返還本金加利息,那記賬憑證怎么寫
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 15:55
#事業(yè)單位#
新年好 公司賬戶多的錢拿去銀行存定期,借:銀行存款—定期,貸:銀行存款—活期 時(shí)間到了返還本金加利息,借:銀行存款—活期,貸:銀行存款—定期,財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入
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答題 1.某單位2019年9月1日收到學(xué)生2019年第一學(xué)期的學(xué)費(fèi)400000元住宿費(fèi)100000元。2019年9月30日統(tǒng)一存財(cái)政專戶。201911月1日收到中央財(cái)政專戶核撥返還的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)500000元。 分錄怎么寫
小田田老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/10 15:06
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué)您好。 收到學(xué)費(fèi)時(shí)。借:銀行存款 400000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款400000。 向財(cái)政專戶上繳款項(xiàng)時(shí),借:應(yīng)繳財(cái)政款400000 貸:銀行存款 400000。 收到財(cái)政專戶返還的學(xué)費(fèi)時(shí)。借:銀行存款 500000 貸:事業(yè)收入 500000 。借:資金結(jié)存-貨幣資金 500000 貸:事業(yè)預(yù)算收入 500000
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工會(huì)收到上級(jí)工會(huì),疫 ,情 ,防, 疫補(bǔ)助計(jì)入什么科目?
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/19 16:56
#事業(yè)單位#
公會(huì)收到這些的話,直接放到那個(gè)補(bǔ)助收入里面就可以了。
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老師,我們單位的員工做體檢,然后再由單位統(tǒng)一付款,我們收到醫(yī)院開的發(fā)票是這樣子的, 1.交款人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是空的; 2.項(xiàng)目名稱那里有“以下清單項(xiàng)”,然后體檢費(fèi)金額是跟上面的檢查費(fèi)是一樣的, 3.復(fù)核人和收款人是同一個(gè),是不是不能為同一個(gè)人的呢? 請(qǐng)問(wèn),這張發(fā)票是可以的嗎?
松松老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 11:56
#事業(yè)單位#
納稅識(shí)別號(hào)應(yīng)該填寫;復(fù)核人和開票人不要一個(gè)人
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請(qǐng)問(wèn)去年工會(huì)返還經(jīng)費(fèi)掛帳掛多了怎么辦,借其他應(yīng)收20,貸撥繳經(jīng)費(fèi)返還20 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年發(fā)現(xiàn)多了怎么沖回?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 16:44
#事業(yè)單位#
您好,借:累計(jì)盈余 20 貸:其他應(yīng)收20
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某事單業(yè)單位12月1日,開出現(xiàn)金支票從零余額賬戶提取現(xiàn)金1000元作為備金。借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸:零余額賬戶用款額度 1000 老師這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 10:59
#事業(yè)單位#
你好,預(yù)算會(huì)計(jì)不用做賬。
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老師,請(qǐng)教一下旅游業(yè)報(bào)增值稅的附表應(yīng)稅服務(wù)扣除清單里面火車票沒(méi)有納稅人識(shí)別號(hào),發(fā)票代碼,不填無(wú)法保存,這個(gè)怎么處理,謝謝
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/11 15:05
#事業(yè)單位#
你好,你看下有其他欄次嗎
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某事業(yè)單位2x19年年終分配,非財(cái)政撥款結(jié)余總額為800000元,按照結(jié)余的40%提取職工福利基金。①2x19年12月31日,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄如下: 借:本年盈余分配--提取職工福利基金320 000貸:專用基金--職工福利基金 320 000②同時(shí),編制預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 老師這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 11:13
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置“非財(cái)政撥款結(jié)余”科目,用以核算事業(yè)單位非財(cái)政撥款收支的結(jié)余。因此,在預(yù)算會(huì)計(jì)中,事業(yè)單位提取職工福利基金的賬務(wù)處理如下: 借:非財(cái)政撥款結(jié)余-結(jié)余分配-提取職工福利基金 320000 貸:專用基金-職工福利基金 320000 預(yù)算會(huì)計(jì)中并沒(méi)有涉及“資金結(jié)存”科目,因此不需要編制預(yù)算會(huì)計(jì)分錄的第二部分。
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老師,請(qǐng)教單位污水管網(wǎng)工程完工后是入固定資產(chǎn)-房屋及構(gòu)造物嗎?
三三老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 09:29
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,可以計(jì)入固定資產(chǎn)
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稅費(fèi)與滯納金未支付,和稅務(wù)局溝通兩三年了,不能判斷是否支付,需要做賬嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 18:45
#事業(yè)單位#
你好,稅費(fèi)需要掛賬,你提現(xiàn)權(quán)責(zé)發(fā)生制 滯納金不用
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事業(yè)單位自有資金預(yù)算需要指標(biāo)分解嗎
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 15:08
#事業(yè)單位#
你好,自有資金不需要走指標(biāo)
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老師,如果我的其他應(yīng)付款僅僅是一筆專項(xiàng)款,我們銀行存款只有159萬(wàn),其他應(yīng)付款是172萬(wàn),借款有70萬(wàn),這個(gè)能放映一些什么情況
大張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 23:23
#事業(yè)單位#
你好,單看這三個(gè)科目,反映流動(dòng)資金不足以償還借款。
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如何查詢公司是否獲得信用單位稱號(hào)
李老師(1)
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 14:29
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),您是指的咱哪一方面的信用呀,可以給相關(guān)的部門兒打電話就行,讓他們直接在后臺(tái)系統(tǒng)里給咱們確定一下。
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個(gè)人開票后如何在個(gè)稅APP申報(bào)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/29 14:22
#事業(yè)單位#
你好!你是要申報(bào)什么稅
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某事業(yè)單位2019年3月開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員薪酬總額為80000元,代扣代繳個(gè)人所得稅4000元,使用銀行存款支付職工薪酬和個(gè)人所得稅。財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)
曉旭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 18:56
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),老師一一解答,請(qǐng)耐心稍等
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老師,單位有個(gè)微信商戶,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是先到微信商戶,次日才能體現(xiàn)到銀行卡,請(qǐng)問(wèn)權(quán)責(zé)發(fā)生制下,如何記賬,確認(rèn)微信收到款后,如何確認(rèn)收入,憑證后面附什么呢?微信沒(méi)有憑證,銀行回單又晚一天
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 19:33
#事業(yè)單位#
借其他貨幣資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸其他貨幣資金 第一個(gè)有收款單據(jù)的嗎
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假設(shè)法人之前還沒(méi)有注冊(cè)公司、然后簽的是個(gè)人合同、現(xiàn)在注冊(cè)公司了可以拿公司開票嗎?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 17:27
#事業(yè)單位#
不可以的哈。公司不能代開個(gè)人的發(fā)票
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行政單位個(gè)人所得稅繳納時(shí)通過(guò)三方協(xié)議扣款,有時(shí)先繳納后跟個(gè)人收款存入銀行,有時(shí)候從發(fā)放的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)代扣,再?gòu)呢?cái)政撥款收入轉(zhuǎn)到基本戶。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/29 17:52
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。如果說(shuō)是先存進(jìn)來(lái),就是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。繳納的時(shí)候就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。而財(cái)政收錢的時(shí)候,就是借銀行存款貸財(cái)政撥款收入。
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事業(yè)單位無(wú)形資產(chǎn)如何做攤銷,因?yàn)槭?1年的辦公軟件,怎么做?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/02 16:45
#事業(yè)單位#
借管理費(fèi)用”、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等 貸累計(jì)攤銷
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某事業(yè)單位屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2x24年1月25日,收到一批退貨(已驗(yàn)收入庫(kù)),該批退貨系2x23年11月銷售給甲公司的某產(chǎn)品,銷售收入為250萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額40萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本200萬(wàn)元,此項(xiàng)銷售收入已在銷售當(dāng)月確認(rèn),款項(xiàng)至2x23年12月31日尚未收到。2x23年末,該事業(yè)單位對(duì)應(yīng)收甲公司賬款按賬面余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/27 09:33
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 要做分錄嗎
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如果事業(yè)單位收到一筆收入金額1000,增值稅100。那會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款1100 貸:事業(yè)收入1000貸:應(yīng)交增值稅100;預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:借:資金結(jié)存1100,貸:事業(yè)預(yù)算收入1100。這樣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里的事業(yè)收入和預(yù)算會(huì)計(jì)里的預(yù)算事業(yè)收入金額不一致,沒(méi)問(wèn)題嗎?
蔣飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 01:08
#事業(yè)單位#
你好!可以這樣處理的,沒(méi)問(wèn)題。
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我們公司買了一臺(tái)不到2000塊錢的打印機(jī),是計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/05 10:56
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用
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政府會(huì)計(jì):以前年度已核銷的預(yù)付賬款5萬(wàn)元又收回,該筆預(yù)付賬款屬于非財(cái)政資金撥款。怎么做分錄?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 15:59
#事業(yè)單位#
你好, 你們核銷的分錄,反方向沖回的
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政府與非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)題目謝謝老師
木木老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/19 15:28
#事業(yè)單位#
1借,業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用20000 貸,庫(kù)存物資20000 2借,捐贈(zèng)支出51500 貸,庫(kù)存物資50000 銀行存款1500 借,其他預(yù)算支出1500 貸,資金結(jié)存1500 3借,無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)51500 貸,庫(kù)存物資50000 銀行存款1500 借,其他預(yù)算支出1500 貸,資金結(jié)存1500 4借,銀行存款69600 貸,經(jīng)營(yíng)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅9600 借,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用50000 貸,庫(kù)存物資50000 5借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢1160 貸,庫(kù)存物資1000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅160 借,原材料6000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢6000 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢580 貸,庫(kù)存物資500 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅80 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢4260 貸,單位管理費(fèi)用4260
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