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老師好!您有沒有固定資產家具、設備的驗收單表格?
樸老師
??|
提問時間:01/18 12:49
#事業(yè)單位#
同學你好 這個沒有統(tǒng)一的 按照你們自己的需求來做
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教育經費不應該收入財政專戶管理資金嗎?然后上繳財政。財政代管資金,設置應付代管資金,收取的非財政資金收由財政專戶代管而形成的資金,怎么理解。和上面的教育收費是同一種嗎?
小奇老師
??|
提問時間:08/22 20:19
#事業(yè)單位#
同學您好,圖片中的這筆錢只是縣財政臨時托管一下,等托管完以后,還要支付給其他單位。“應付代管資金”,意思是應該支付給其他單位,暫時代為保管的資金,屬于負債,這和上面的教育收費不是同一種,上面的教育收費,如果不是代管的話,收到時應計入收入,分錄為: 借:其他財政存款 貸:一般公共預算本級收入
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專管行政事業(yè)單位的老師,請教一個問題。老年公寓衛(wèi)生間浴室改造項目,原來是木門,現(xiàn)在更換為浴室門。因為有14個,價值共1.1萬。這個入固定資產好,還是維修維護好!
小菲老師
??|
提問時間:03/30 07:51
#事業(yè)單位#
同學,你好 計入維修費用
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預算會計的話,是不是現(xiàn)金收入和支出都要做嗎?
王超老師
??|
提問時間:01/29 16:06
#事業(yè)單位#
你好 從理論上講,和現(xiàn)金收支相關的業(yè)務的情況下要做預算會計。
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事業(yè)單位的個人社保部分需要計提嗎?怎么計提
樸老師
??|
提問時間:12/09 12:03
#事業(yè)單位#
同學你好 這個是包含在工資里和工資一塊計提的 不用單獨計提
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事業(yè)單位教師的工資、社保,做如下賬目處理 。為什么要這樣做借貸科目?分別代表什么?其中的原理是什么 借 業(yè)務活動費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 財政撥款收入 其他應付款 ~社保 借 行政支出 貸 財政撥款預算收入 借 其他應付款~社保 貸 財政撥款收入
微微老師
??|
提問時間:03/29 09:59
#事業(yè)單位#
你好,原理:一借一貸,借貸必相等。
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幼兒園9月份開園,7月份下發(fā)的預算指標,能不能算在決算報表中的年初預算數?
陳珊萍老師
??|
提問時間:01/12 23:44
#事業(yè)單位#
可以算,因為9月份開園,本身就是依據7月份的預算指標在執(zhí)行的。
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老師單位不長時間沒有收求電費了,突然今天收22年十月到今年十月的水電費,權責發(fā)生制下該如何處理呢?如何分錄記賬呢?事業(yè)單位學校
冉老師
??|
提問時間:10/15 23:03
#事業(yè)單位#
你好,學員,先計入預收賬款 然后按期攤銷的
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我想問一下政府單位臨時雇傭的做飯給民兵的炊事員,簽了合同發(fā)工資要不要開發(fā)票?一個月可能2、3千,簽了合同也需要嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/19 14:00
#事業(yè)單位#
需要開發(fā)票的勞務合同的,需要開發(fā)票
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老師你好!收到宏達公司發(fā)來的甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為80000元,增值稅為13600元,合計93600元。扣除預付款50000元,余額43600元東方公司用銀行存款支付,甲材料已驗收入庫;這個分錄怎么寫嗎
提莫老師
??|
提問時間:07/10 14:55
#事業(yè)單位#
你好 借:原材料 80000 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13600, 貸:預付賬款 50000銀行存款43600
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老師, 老板拿來好多連號的出租車打車發(fā)票 你們是怎么做的啊
家權老師
??|
提問時間:11/03 17:36
#事業(yè)單位#
說明是虛開的,不能報銷的。不能連號的
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某行政單位通過零余額賬戶將應發(fā)放的政府補貼280000轉入各被補貼人的儲蓄存款賬戶。
金金老師
??|
提問時間:06/27 20:57
#事業(yè)單位#
您好,請問是需要什么呢
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老師!把資本公積轉到其他應付款怎么做?稅務局同意轉出要怎么做呢?
立峰老師
??|
提問時間:12/09 22:16
#事業(yè)單位#
同學你好 要結合章程。如果不是資本公積,原來賬做的有問題 借:資本公積 貸:其他應付款
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發(fā)票管理辦法在哪里有呢關于事業(yè)單位的
樸老師
??|
提問時間:10/17 08:20
#事業(yè)單位#
《發(fā)票管理辦法》在國務院財政部門、稅務主管部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門、稅務主管部門制定并公布。 《發(fā)票管理辦法》是為加強發(fā)票管理和財務監(jiān)督,保障國家稅收收入,規(guī)范發(fā)票使用行為,根據國務院關于加強預算外資金管理的決定和《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國會計法》而制定的辦法
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目前是單位出納,每月工資表是我做,請問領導如果把申報個稅,社保這些給我做,我不想接,以什么理由拒絕?
樸老師
??|
提問時間:11/21 16:33
#事業(yè)單位#
同學你好 你想多學習的話就接 對你有好處
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@賈apple老師,這個說賣不出具體怎么處理怎么做賬報稅
apple老師
??|
提問時間:03/30 10:50
#事業(yè)單位#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
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某事單業(yè)單位12月1日,開出現(xiàn)金支票從零余額賬戶提取現(xiàn)金1 000元作為備金。 某事單業(yè)單位12月1日,開出現(xiàn)金支票從零余額賬戶提取現(xiàn)金1 000元作為備金。
樸老師
??|
提問時間:12/21 18:14
#事業(yè)單位#
同學你好 做分錄嗎
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老師你好!報了網課,開企業(yè)發(fā)票,入賬怎么入嘛?入賬的話,是入職工教育經費嘛?
立峰老師
??|
提問時間:06/18 18:32
#事業(yè)單位#
你好,同學 是的,性質屬于職工教育經費。 企業(yè)職工教育培訓經費列支范圍包括: 1、上崗和轉崗培訓; 2、各類崗位適應性培訓; 3、崗位培訓、職業(yè)技術等級培訓、高技能人才培訓; 4、專業(yè)技術人員繼續(xù)教育; 5、特種作業(yè)人員培訓; 6、企業(yè)組織的職工外送培訓的經費支出; 7、職工參加的職業(yè)技能鑒定、職業(yè)資格認證等經費支出; 8、購置教學設備與設施; 9、職工崗位自學成才獎勵費用; 10、職工教育培訓管理費用; 11、有關職工教育的其他開支。 《關于企業(yè)職工教育經費提取與使用管理的意見》(財建[2006]317號)
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電子發(fā)票需要保留電子版的話,保留PDF版本可以嗎
東老師
??|
提問時間:07/13 10:17
#事業(yè)單位#
保留PDF版本可以的的
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老師這個x單位,和x公司這個 我寫什么?
朱朱老師
??|
提問時間:01/19 09:56
#事業(yè)單位#
您好,解答如下 應該是之前的歸屬方和現(xiàn)在的歸屬方
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公司在保稅區(qū)內,無銷項稅額,當月進項稅額全部轉出當做營業(yè)成本,次月銷售方發(fā)現(xiàn)金額錯誤,需重開當月的發(fā)票(已抵扣),次月納稅申報又要轉出此紅字發(fā)票稅額當做營業(yè)成本,這不是重復交了稅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/13 18:36
#事業(yè)單位#
首先,公司在保稅區(qū)內無銷項稅額,當月將進項稅額全部轉出當做營業(yè)成本,這是一個符合稅務規(guī)定的操作。當進項稅額大于銷項稅額時,就會出現(xiàn)留抵稅額,這部分稅額可以結轉下期繼續(xù)抵扣,直至抵扣完畢。 然后,當銷售方發(fā)現(xiàn)金額錯誤并需要重開發(fā)票時,如果原來的發(fā)票已經抵扣,那么確實需要進行一些調整。但是,這并不意味著公司需要重復交稅。 具體來說,當銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤并重開發(fā)票后,公司需要在次月的納稅申報中做出相應的調整。對于原來的發(fā)票,公司需要將其從進項稅額中轉出,這部分稅額將不再作為留抵稅額。然后,對于新開具的發(fā)票,公司需要將其重新計入進項稅額。 在這個過程中,公司并沒有重復交稅。原來轉出的稅額只是暫時從留抵稅額中移除
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單一窗口,打印報關單顯示,未離單不可申請怎么辦?
李老師(1)
??|
提問時間:11/15 10:18
#事業(yè)單位#
他就是指的意思是那個運輸的那個呀,還沒有過境。你可以晚幾天再提交。
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3.9我司收對方錢1萬,4.1號我才開收款收據給對方,開收據日期寫4.1號可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/02 11:18
#事業(yè)單位#
你好!可以的,對方愿意就行
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老師你好個體戶申報第二季度的經營所得預交納稅申報怎么申報
郭老師
??|
提問時間:07/10 10:04
#事業(yè)單位#
你好 是查賬征稅的嗎?
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社保參保在電子稅務哪里查詢打?。繘]找到
稅劍法盾
??|
提問時間:08/20 15:13
#事業(yè)單位#
您好,1.登錄電子稅務局-我要查詢、社保費查詢、申報查詢。 2.二 在右側頁面點擊單位社保費繳費信息查詢。 3.三 選擇費款所屬期后點擊查詢,頁面下方即展示相應的險種金額明細。 4.四 點擊左上角藍色的下載社會保險費繳納通知書按鈕,即可下載文書。
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老師市場局來我們學校檢查,索要現(xiàn)金流量表,科目余額表,發(fā)生額收入明細表,收費總金額,,如果只有資產負債表,損益表附注會受到何種處罰?
丁小丁老師
??|
提問時間:12/06 22:04
#事業(yè)單位#
您好!你們學校是什么性質的組織呢?
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最近要準備開電子發(fā)票,以前的金稅盤里面的客戶資料和稅收編碼都已經導入電子稅務局開票系統(tǒng)了,請問稅盤里面的以往開過票的明細能導到稅務局開票系統(tǒng)嗎,如果可以請問怎么操作!
小菲老師
??|
提問時間:03/28 11:57
#事業(yè)單位#
同學,你好 導不進去的
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應收賬款凈額是負數,編制政府財務報告審核不過,怎么處理呢
樸老師
??|
提問時間:04/02 12:26
#事業(yè)單位#
同學你好 1.審查原因:首先,您需要詳細審查應收賬款凈額為負數的原因。檢查是否存在預收款項、退貨或折扣等特殊情況,或者是否存在會計處理的錯誤。 2.更正錯誤: 如果是由于會計錯誤導致的,您需要更正錯誤的會計分錄。例如,將錯誤的錄入數據或借貸方向進行調整,確保會計記錄的準確性。 如果是由于特殊的業(yè)務情況,如客戶預付款或退貨折扣導致的,您需要根據具體情況進行處理。例如,將預付款項從應收賬款調整到預收賬款,或者將退貨或折扣的金額從銷售收入中扣除。 1.調整報表:根據更正后的數據,重新編制財務報表,確保應收賬款凈額不再為負數。 2.溝通解釋:與財務報告的審核部門進行溝通,解釋應收賬款凈額為負的原因以及您所采取的更正措施。提供必要的證據和文件,以支持您的解釋和更正。
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老師,你說初級和中級在單位工作中有啥區(qū)別(樸老師、一鳴老師,東老師不要接手我的問題)
玲老師
??|
提問時間:10/19 11:13
#事業(yè)單位#
好,這個實際工作中要看具體情況的。 你比如你應聘同一個崗位,他的工作內容和薪資標準是一樣的。 只有說應聘了不一樣的崗位,他這個薪資和工作內容才會有差異。 比如你應聘到管理崗中級職稱,你這個工資他就高,他主要是管理方面的融資和投資方面的比較多,進行稅務籌劃等方面。
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第二張是一題,第三張第八題
A燕子老師
??|
提問時間:12/24 19:11
#事業(yè)單位#
同學你好,正在為你解答
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