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債務(wù)預(yù)算收入對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的那個(gè)收入
蔣飛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/25 18:17
#事業(yè)單位#
你好!對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):債務(wù)收入科目
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9月份上了17天班17號(hào)下午離職當(dāng)月休息三天3200底薪?餐補(bǔ)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/15 16:05
#事業(yè)單位#
那么要發(fā)的工資就是3200/30*17+17天的餐補(bǔ)
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行政會(huì)計(jì)中的車輛購(gòu)置稅在以前年度計(jì)入費(fèi)用科目,現(xiàn)需要將該車輛購(gòu)置稅調(diào)整為本年的固定資產(chǎn)科目,如何做會(huì)計(jì)調(diào)賬?注:沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
文竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/19 18:10
#事業(yè)單位#
您好,您的問(wèn)題老師正在處理,請(qǐng)稍等
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老師對(duì)方單位開(kāi)來(lái)的發(fā)票和我們單位名稱差三個(gè)字,出納已經(jīng)付款并且下月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在該如何處理呢?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/08 13:22
#事業(yè)單位#
你好,這種情況應(yīng)該讓對(duì)方給你們重新開(kāi)票才行
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報(bào)稅系統(tǒng)顯示我司注冊(cè)資本是100萬(wàn),那是不是我們的資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本也要是100萬(wàn)才對(duì)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/17 16:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)不一定的
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老師,我們是環(huán)保公司,主營(yíng)垃圾的收、運(yùn)、有害垃圾的填埋焚燒處理,有生活垃圾、建筑垃圾、工業(yè)垃圾,我想問(wèn)下我們幫上游公司做垃圾填埋焚燒屬于勞務(wù)?這個(gè)發(fā)票分類編碼選哪個(gè),我查了,但是不確定,想讓老師給點(diǎn)明一下。
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 17:48
#事業(yè)單位#
你好 ; 你們這個(gè)是 技術(shù)處置 還是 一般的勞務(wù)處置; 這個(gè)是要 有優(yōu)惠政策 ;比如是 垃圾處理是免增值稅的
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老師 一般賬務(wù)里面 預(yù)算的收入 事業(yè)支出 這兩個(gè)是不是和資金結(jié)存 是相等的嗎 我想知道資金結(jié)存這個(gè)里面產(chǎn)生的數(shù)據(jù) 是如何產(chǎn)生的 他們之間的邏輯關(guān)系 能幫我解答一下嗎
棉被老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 09:37
#事業(yè)單位#
你好 預(yù)算會(huì)計(jì)是預(yù)算收入一行政支出=資金結(jié)存
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老師,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位收回以前年度多發(fā)的年終獎(jiǎng),預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬?
園園老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/14 18:03
#事業(yè)單位#
借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政撥款節(jié)余
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每月記賬憑證怎么弄,還有資產(chǎn)月報(bào)怎么操作?
文竹老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 23:19
#事業(yè)單位#
親,老師正在處理,請(qǐng)稍等
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你好,事業(yè)單位預(yù)算一體化系統(tǒng),預(yù)算會(huì)計(jì)決算報(bào)表年末結(jié)轉(zhuǎn)取數(shù)自動(dòng)生成的是負(fù)數(shù),是什么原因?是因?yàn)橛涃~沒(méi)有年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 08:55
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 負(fù)數(shù),一般是收不抵支
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老師,我們是一家信息咨詢的個(gè)體,我們給對(duì)方公司提供現(xiàn)代服務(wù)2萬(wàn)元,對(duì)方給我們打款2萬(wàn),我們收到款后扣除3%,剩余金額退回對(duì)方公司,這個(gè)如何入賬?分錄如何做比較好,
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/20 17:07
#事業(yè)單位#
您好,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款(扣除3%后的金額) 貸銀行存款
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支付的文化服務(wù)的演出服務(wù)在事業(yè)單位里能不能從商品及服務(wù)支出里的咨詢費(fèi)出
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/30 17:20
#事業(yè)單位#
你好; 可以的 ;商品和服務(wù)支出包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)和出國(guó)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)知、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、道路工程建設(shè)費(fèi)、作戰(zhàn)費(fèi)、軍用油料費(fèi)、軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
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行政事業(yè)單位職工去世慰問(wèn)金從工會(huì)賬支出還是行政賬支出?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 10:11
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位職工去世慰問(wèn)金從工會(huì)賬支出
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老師,可以幫我分析一下這個(gè)崗位嗎,他們是一般納稅人,去面試需要準(zhǔn)備什么呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/02 14:33
#事業(yè)單位#
你好,第一個(gè)。銷售內(nèi)勤,第二個(gè)是采購(gòu)內(nèi)勤,第三個(gè)是成本核算。
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職工墊付辦公用品款,報(bào)銷時(shí)可以直接轉(zhuǎn)賬給她嗎。公對(duì)私!需要注意哪些
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/31 07:57
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 可以的,需要發(fā)票,報(bào)銷單就行
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這個(gè)題目咋做啊
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
外購(gòu)一項(xiàng)專利權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)軟件: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 60000 自行開(kāi)發(fā)專利技術(shù): 研發(fā)階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:研發(fā)支出 —— 資本化支出 230000 費(fèi)用化支出 42000 貸:庫(kù)存物品 160000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請(qǐng)專利階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無(wú)償提供的土地使用權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無(wú)形資產(chǎn) 1500000(500×3000) 貸:無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 1500000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 本月計(jì)提專利權(quán)攤銷額: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 800 貸:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 800 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 18000(30000 - 12000) 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 12000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 30000 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 3000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄。 核銷無(wú)形資產(chǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 14000(30000 - 16000) 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 16000 貸:無(wú)形資產(chǎn) 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)無(wú)需做分錄
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網(wǎng)上交易購(gòu)物的分錄,不對(duì)公轉(zhuǎn),放那個(gè)科目
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/17 11:27
#事業(yè)單位#
可用現(xiàn)金采購(gòu)或者掛往來(lái)
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財(cái)政資金支付憑證日期大寫(xiě)還是小寫(xiě)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/30 09:26
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 一般是大寫(xiě)的
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老師,請(qǐng)問(wèn)公司某名員工不小心轉(zhuǎn)了幾百塊到公司賬上,摘要怎么寫(xiě)合適呢? 退回給該員工是不是通過(guò)其他應(yīng)付款科目過(guò)度哦?收到就借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。退回就做相反科目。是這樣嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/29 02:12
#事業(yè)單位#
你好可以的 可以的,
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老師,請(qǐng)問(wèn)22年預(yù)算會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)算支出預(yù)算收入都有數(shù),23年末應(yīng)該怎么處理?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/02 17:40
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,確認(rèn)22年預(yù)算支出和預(yù)算收入的準(zhǔn)確性和合規(guī)性后,需要按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。具體結(jié)轉(zhuǎn)方法可能因會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則的不同而有所差異,可以參考相關(guān)規(guī)定或咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師。 在結(jié)轉(zhuǎn)處理過(guò)程中,需要注意保持預(yù)算會(huì)計(jì)的連續(xù)性和一致性。對(duì)于以前年度的未結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出和收入,需要進(jìn)行追溯調(diào)整,確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。 最后,需要建立健全的內(nèi)部控制制度,確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和準(zhǔn)確性,防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。
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客戶付了首付款給我們,尾款由融資租賃公司支付,現(xiàn)在要求我們(供貨方)全額開(kāi)票給融資租賃公司,請(qǐng)問(wèn)首付款部分,是否需要客戶出個(gè)將發(fā)票開(kāi)給融資租賃公司的委托書(shū)?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/22 09:27
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),是需要的
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老師,生物質(zhì)顆粒、生物質(zhì)壓塊是否可以享受增值稅即征即退政策
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/18 15:44
#事業(yè)單位#
生物質(zhì)顆粒、生物質(zhì)壓塊可以享受增值稅即征即退政策。 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的優(yōu)惠政策,以部分農(nóng)林業(yè)剩余物為原料生產(chǎn)的生物質(zhì)顆粒燃料或者生物質(zhì)壓塊燃料,用于電力熱力生產(chǎn)的企業(yè),可享受增值稅即征即退100%的優(yōu)惠政策
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求預(yù)算會(huì)計(jì)分錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/25 11:38
#事業(yè)單位#
借:庫(kù)存現(xiàn)金-受托代理資產(chǎn)70000 貨:受托代理負(fù)債
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專項(xiàng)債320,000,000.00元作為征遷項(xiàng)目本金,在2019年3月20日入賬200,000,000.00元,在2019年9月25日入賬120,000,000.00元,2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000.00元,2019年3月25日到21年11月23日支出190,799,653.00元,共支出261,999,653.00元,2022年1月27日財(cái)政收回專項(xiàng)債58,000,347.00元,2022年1月27日為專項(xiàng)債截止日,利率為3.8%,計(jì)算它利息收入以及利息支出
蘇達(dá)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/24 09:42
#事業(yè)單位#
該專項(xiàng)債的本金是320,000,000元,利率為3.8%。 該專項(xiàng)債在2019年3月20日入賬200,000,000元,在2019年9月25日入賬120,000,000元。 在2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000元,然后在2019年3月25日到21年11月23日支出190,799,653元。 總共支出了261,999,653元。在2022年1月27日財(cái)政收回了專項(xiàng)債58,000,347元。 我們需要計(jì)算從專項(xiàng)債開(kāi)始到結(jié)束的利息收入和利息支出。 假設(shè)專項(xiàng)債的本金為 P,利率為 r,入賬時(shí)間為 t1,提前支付時(shí)間為 t2,支出時(shí)間為 t3,收回時(shí)間為 t4。 我們使用簡(jiǎn)單利息計(jì)算方法來(lái)計(jì)算利息。 利息收入 = P × r × (t4 - t1) 利息支出 = (P - 提前支付金額) × r × (t3 - t2) 注意:提前支付金額 = 71,200,000元 注意:支出金額 = 190,799,653元 注意:收回金額 = 58,000,347元 計(jì)算結(jié)果為:利息收入 -20116531200 元,初始利息支出 4802835200 元,最終利息支出 2057127924.93 元
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政府單位權(quán)益法核算以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資,長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面余額大于投資成本,跨年處置收益納入預(yù)算管理, 其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資—成本 借:銀行存款 [實(shí)際取得價(jià)款] 貸:應(yīng)收股利 [尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)] 長(zhǎng)期股權(quán)投資—損益調(diào)整 銀行存款等 [支付的相關(guān)稅費(fèi)] 投資收益 [取得價(jià)款扣減投資賬面余額、應(yīng)收股利和相關(guān)稅費(fèi)后的差額] 應(yīng)繳財(cái)政款 [貸差] 注:實(shí)際是投資賬面余額 ???請(qǐng)寫(xiě)出其預(yù)算會(huì)計(jì)處理分錄借貸方科目(只寫(xiě)一級(jí)科目) 借:() 貸:()關(guān)于投資成本 () 分錄貸方投資預(yù)算收益金額是( )。請(qǐng)?zhí)钜韵逻x項(xiàng)字母在括號(hào)內(nèi): A 應(yīng)收股利 B 投資收益 C應(yīng)收股利
Anan老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/24 19:11
#事業(yè)單位#
根據(jù)給出的信息,政府單位權(quán)益法核算以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資,其預(yù)算會(huì)計(jì)處理分錄借貸方科目(只寫(xiě)一級(jí)科目)如下:
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老師,這個(gè)題目是這樣的嗎,金額到底是280還是248呀?
余倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/10 10:25
#事業(yè)單位#
你好,金額應(yīng)該是280,他拿的是普票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的哈。
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事業(yè)單位處置一個(gè)固定資產(chǎn),取得收入3000,發(fā)生費(fèi)用2000,應(yīng)交財(cái)政款多少?
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 14:50
#事業(yè)單位#
這個(gè)你得看你們當(dāng)?shù)氐呢?cái)政局文件是怎么規(guī)定的,各地不一,有的地方是全部上繳
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老師好,由于體制內(nèi)是上發(fā)工資,我在做明年一月份工資表時(shí),需要算明年一月份工資個(gè)稅, 在代扣代繳客服端算個(gè)稅需要把單位個(gè)人專項(xiàng)扣除項(xiàng)填入, 為了方便我直接遷入上年數(shù)據(jù)(2022年個(gè)人專項(xiàng)扣除項(xiàng)), 可是只有部分人的專項(xiàng)扣除項(xiàng)可以成功遷入2023年在,這是為啥呢?是需要單位每個(gè)人在個(gè)稅APP上確認(rèn)23年專項(xiàng)扣除項(xiàng)之后,我才能遷入成功嗎
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 17:19
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 需要員工本森自己操作的。
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多選題,關(guān)于十四五網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽
張老師168
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 20:57
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),規(guī)劃》要求,十四五期間加快推動(dòng)單位會(huì)計(jì)工作、注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作和會(huì)計(jì)管理工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型。鼓勵(lì)各部門、各單位探索會(huì)計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實(shí)現(xiàn)路徑,運(yùn)用社會(huì)力量和市場(chǎng)機(jī)制,逐步實(shí)現(xiàn)全社會(huì)會(huì)計(jì)信息化應(yīng)用整體水平的提升。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
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我們單位是事業(yè)單位,現(xiàn)在我們有個(gè)高分項(xiàng)目,分自籌部分和國(guó)撥部分,現(xiàn)在準(zhǔn)備做預(yù)算,想請(qǐng)問(wèn)下里面關(guān)于管理費(fèi)的列支怎么合理?在計(jì)算勞務(wù)費(fèi)工資公式里面有用到事業(yè)費(fèi)撥款,事業(yè)費(fèi)撥款包含哪些?我們是公益一類事業(yè)單位,財(cái)政全額撥款。固定資產(chǎn)折舊費(fèi),是否原有的固定資產(chǎn)可用于該項(xiàng)目的都可以折舊?
木木老師
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提問(wèn)時(shí)間:10/19 22:39
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 這個(gè)根據(jù)您實(shí)際發(fā)生進(jìn)行列支處理即可的。 就是財(cái)政給您撥付的資金部分。 可以折舊處理。
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