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債務預算收入對應財務會計的那個收入
蔣飛老師
??|
提問時間:06/25 18:17
#事業(yè)單位#
你好!對應財務會計:債務收入科目
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行政會計中的車輛購置稅在以前年度計入費用科目,現(xiàn)需要將該車輛購置稅調(diào)整為本年的固定資產(chǎn)科目,如何做會計調(diào)賬?注:沒有以前年度損益調(diào)整科目。
文竹老師
??|
提問時間:10/19 18:10
#事業(yè)單位#
您好,您的問題老師正在處理,請稍等
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9月份上了17天班17號下午離職當月休息三天3200底薪?餐補
家權(quán)老師
??|
提問時間:10/15 16:05
#事業(yè)單位#
那么要發(fā)的工資就是3200/30*17+17天的餐補
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老師對方單位開來的發(fā)票和我們單位名稱差三個字,出納已經(jīng)付款并且下月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在該如何處理呢?
東老師
??|
提問時間:12/08 13:22
#事業(yè)單位#
你好,這種情況應該讓對方給你們重新開票才行
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報稅系統(tǒng)顯示我司注冊資本是100萬,那是不是我們的資產(chǎn)負債表的實收資本也要是100萬才對?
樸老師
??|
提問時間:08/17 16:32
#事業(yè)單位#
同學你好 這個不一定的
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老師,我們是環(huán)保公司,主營垃圾的收、運、有害垃圾的填埋焚燒處理,有生活垃圾、建筑垃圾、工業(yè)垃圾,我想問下我們幫上游公司做垃圾填埋焚燒屬于勞務?這個發(fā)票分類編碼選哪個,我查了,但是不確定,想讓老師給點明一下。
青老師
??|
提問時間:08/22 17:48
#事業(yè)單位#
你好 ; 你們這個是 技術(shù)處置 還是 一般的勞務處置; 這個是要 有優(yōu)惠政策 ;比如是 垃圾處理是免增值稅的
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老師,請問事業(yè)單位收回以前年度多發(fā)的年終獎,預算會計如何做賬?
園園老師
??|
提問時間:12/14 18:03
#事業(yè)單位#
借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財政撥款節(jié)余
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老師 一般賬務里面 預算的收入 事業(yè)支出 這兩個是不是和資金結(jié)存 是相等的嗎 我想知道資金結(jié)存這個里面產(chǎn)生的數(shù)據(jù) 是如何產(chǎn)生的 他們之間的邏輯關系 能幫我解答一下嗎
棉被老師
??|
提問時間:01/19 09:37
#事業(yè)單位#
你好 預算會計是預算收入一行政支出=資金結(jié)存
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你好,事業(yè)單位預算一體化系統(tǒng),預算會計決算報表年末結(jié)轉(zhuǎn)取數(shù)自動生成的是負數(shù),是什么原因?是因為記賬沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/18 08:55
#事業(yè)單位#
同學,你好 負數(shù),一般是收不抵支
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職工墊付辦公用品款,報銷時可以直接轉(zhuǎn)賬給她嗎。公對私!需要注意哪些
小菲老師
??|
提問時間:03/31 07:57
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以的,需要發(fā)票,報銷單就行
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老師,可以幫我分析一下這個崗位嗎,他們是一般納稅人,去面試需要準備什么呢?
郭老師
??|
提問時間:11/02 14:33
#事業(yè)單位#
你好,第一個。銷售內(nèi)勤,第二個是采購內(nèi)勤,第三個是成本核算。
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每月記賬憑證怎么弄,還有資產(chǎn)月報怎么操作?
文竹老師
??|
提問時間:11/03 23:19
#事業(yè)單位#
親,老師正在處理,請稍等
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老師,我們是一家信息咨詢的個體,我們給對方公司提供現(xiàn)代服務2萬元,對方給我們打款2萬,我們收到款后扣除3%,剩余金額退回對方公司,這個如何入賬?分錄如何做比較好,
東老師
??|
提問時間:11/20 17:07
#事業(yè)單位#
您好,借銀行存款 貸其他應付款 借其他應付款(扣除3%后的金額) 貸銀行存款
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網(wǎng)上交易購物的分錄,不對公轉(zhuǎn),放那個科目
文文老師
??|
提問時間:01/17 11:27
#事業(yè)單位#
可用現(xiàn)金采購或者掛往來
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支付的文化服務的演出服務在事業(yè)單位里能不能從商品及服務支出里的咨詢費出
青老師
??|
提問時間:05/30 17:20
#事業(yè)單位#
你好; 可以的 ;商品和服務支出包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費和出國費、維修(護)費、租賃費知、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、道路工程建設費、作戰(zhàn)費、軍用油料費、軍隊其他運行維護費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
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財政資金支付憑證日期大寫還是小寫
小菲老師
??|
提問時間:09/30 09:26
#事業(yè)單位#
同學,你好 一般是大寫的
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老師,請問公司某名員工不小心轉(zhuǎn)了幾百塊到公司賬上,摘要怎么寫合適呢? 退回給該員工是不是通過其他應付款科目過度哦?收到就借:銀行存款,貸:其他應付款。退回就做相反科目。是這樣嗎?
郭老師
??|
提問時間:10/29 02:12
#事業(yè)單位#
你好可以的 可以的,
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客戶付了首付款給我們,尾款由融資租賃公司支付,現(xiàn)在要求我們(供貨方)全額開票給融資租賃公司,請問首付款部分,是否需要客戶出個將發(fā)票開給融資租賃公司的委托書?
venus老師
??|
提問時間:07/22 09:27
#事業(yè)單位#
你好同學,是需要的
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老師,請問22年預算會計未結(jié)轉(zhuǎn),預算支出預算收入都有數(shù),23年末應該怎么處理?
易 老師
??|
提問時間:01/02 17:40
#事業(yè)單位#
同學您好,確認22年預算支出和預算收入的準確性和合規(guī)性后,需要按照相關會計制度和準則進行結(jié)轉(zhuǎn)處理。具體結(jié)轉(zhuǎn)方法可能因會計制度和準則的不同而有所差異,可以參考相關規(guī)定或咨詢專業(yè)會計師。 在結(jié)轉(zhuǎn)處理過程中,需要注意保持預算會計的連續(xù)性和一致性。對于以前年度的未結(jié)轉(zhuǎn)預算支出和收入,需要進行追溯調(diào)整,確保賬目準確無誤。 最后,需要建立健全的內(nèi)部控制制度,確保預算執(zhí)行的合規(guī)性和準確性,防止類似問題再次發(fā)生。
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求預算會計分錄和財務會計分錄
嬋老師
??|
提問時間:12/25 11:38
#事業(yè)單位#
借:庫存現(xiàn)金-受托代理資產(chǎn)70000 貨:受托代理負債
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行政事業(yè)單位職工去世慰問金從工會賬支出還是行政賬支出?
暖暖老師
??|
提問時間:10/25 10:11
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位職工去世慰問金從工會賬支出
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老師,生物質(zhì)顆粒、生物質(zhì)壓塊是否可以享受增值稅即征即退政策
樸老師
??|
提問時間:09/18 15:44
#事業(yè)單位#
生物質(zhì)顆粒、生物質(zhì)壓塊可以享受增值稅即征即退政策。 根據(jù)國家稅務總局發(fā)布的優(yōu)惠政策,以部分農(nóng)林業(yè)剩余物為原料生產(chǎn)的生物質(zhì)顆粒燃料或者生物質(zhì)壓塊燃料,用于電力熱力生產(chǎn)的企業(yè),可享受增值稅即征即退100%的優(yōu)惠政策
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老師,這個題目是這樣的嗎,金額到底是280還是248呀?
余倩老師
??|
提問時間:07/10 10:25
#事業(yè)單位#
你好,金額應該是280,他拿的是普票,不能抵扣進項的哈。
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這個題目咋做啊
樸老師
??|
提問時間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
外購一項專利權(quán): 財務會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預算會計分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開發(fā)財務軟件: 財務會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 預算會計分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 60000 自行開發(fā)專利技術(shù): 研發(fā)階段: 財務會計分錄: 借:研發(fā)支出 —— 資本化支出 230000 費用化支出 42000 貸:庫存物品 160000 應付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預算會計分錄(支付設備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請專利階段: 財務會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預算會計分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無償提供的土地使用權(quán): 財務會計分錄: 借:無形資產(chǎn) 1500000(500×3000) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 1500000 預算會計無需做分錄。 本月計提專利權(quán)攤銷額: 財務會計分錄: 借:業(yè)務活動費用 800 貸:無形資產(chǎn)累計攤銷 800 預算會計無需做分錄。 轉(zhuǎn)讓一項專利權(quán): 財務會計分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 18000(30000 - 12000) 無形資產(chǎn)累計攤銷 12000 貸:無形資產(chǎn) 30000 借:銀行存款 3000 貸:應繳財政款 3000 預算會計無需做分錄。 核銷無形資產(chǎn): 財務會計分錄: 借:資產(chǎn)處置費用 14000(30000 - 16000) 無形資產(chǎn)累計攤銷 16000 貸:無形資產(chǎn) 30000 預算會計無需做分錄
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專項債320,000,000.00元作為征遷項目本金,在2019年3月20日入賬200,000,000.00元,在2019年9月25日入賬120,000,000.00元,2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000.00元,2019年3月25日到21年11月23日支出190,799,653.00元,共支出261,999,653.00元,2022年1月27日財政收回專項債58,000,347.00元,2022年1月27日為專項債截止日,利率為3.8%,計算它利息收入以及利息支出
蘇達老師
??|
提問時間:11/24 09:42
#事業(yè)單位#
該專項債的本金是320,000,000元,利率為3.8%。 該專項債在2019年3月20日入賬200,000,000元,在2019年9月25日入賬120,000,000元。 在2018年8月27日到2019年1月26日提前支付了71,200,000元,然后在2019年3月25日到21年11月23日支出190,799,653元。 總共支出了261,999,653元。在2022年1月27日財政收回了專項債58,000,347元。 我們需要計算從專項債開始到結(jié)束的利息收入和利息支出。 假設專項債的本金為 P,利率為 r,入賬時間為 t1,提前支付時間為 t2,支出時間為 t3,收回時間為 t4。 我們使用簡單利息計算方法來計算利息。 利息收入 = P × r × (t4 - t1) 利息支出 = (P - 提前支付金額) × r × (t3 - t2) 注意:提前支付金額 = 71,200,000元 注意:支出金額 = 190,799,653元 注意:收回金額 = 58,000,347元 計算結(jié)果為:利息收入 -20116531200 元,初始利息支出 4802835200 元,最終利息支出 2057127924.93 元
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政府單位權(quán)益法核算以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長期股權(quán)投資,長期股權(quán)投資賬面余額大于投資成本,跨年處置收益納入預算管理, 其財務會計處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費用 貸:長期股權(quán)投資—成本 借:銀行存款 [實際取得價款] 貸:應收股利 [尚未領取的現(xiàn)金股利或利潤] 長期股權(quán)投資—損益調(diào)整 銀行存款等 [支付的相關稅費] 投資收益 [取得價款扣減投資賬面余額、應收股利和相關稅費后的差額] 應繳財政款 [貸差] 注:實際是投資賬面余額 ???請寫出其預算會計處理分錄借貸方科目(只寫一級科目) 借:() 貸:()關于投資成本 () 分錄貸方投資預算收益金額是( )。請?zhí)钜韵逻x項字母在括號內(nèi): A 應收股利 B 投資收益 C應收股利
Anan老師
??|
提問時間:12/24 19:11
#事業(yè)單位#
根據(jù)給出的信息,政府單位權(quán)益法核算以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長期股權(quán)投資,其預算會計處理分錄借貸方科目(只寫一級科目)如下:
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事業(yè)單位處置一個固定資產(chǎn),取得收入3000,發(fā)生費用2000,應交財政款多少?
一鳴老師
??|
提問時間:06/18 14:50
#事業(yè)單位#
這個你得看你們當?shù)氐呢斦治募窃趺匆?guī)定的,各地不一,有的地方是全部上繳
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老師好,由于體制內(nèi)是上發(fā)工資,我在做明年一月份工資表時,需要算明年一月份工資個稅, 在代扣代繳客服端算個稅需要把單位個人專項扣除項填入, 為了方便我直接遷入上年數(shù)據(jù)(2022年個人專項扣除項), 可是只有部分人的專項扣除項可以成功遷入2023年在,這是為啥呢?是需要單位每個人在個稅APP上確認23年專項扣除項之后,我才能遷入成功嗎
立峰老師
??|
提問時間:12/18 17:19
#事業(yè)單位#
同學你好 需要員工本森自己操作的。
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多選題,關于十四五網(wǎng)絡競賽
張老師168
??|
提問時間:07/21 20:57
#事業(yè)單位#
你好,同學,規(guī)劃》要求,十四五期間加快推動單位會計工作、注冊會計師審計工作和會計管理工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型。鼓勵各部門、各單位探索會計數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實現(xiàn)路徑,運用社會力量和市場機制,逐步實現(xiàn)全社會會計信息化應用整體水平的提升。祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
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我們單位是事業(yè)單位,現(xiàn)在我們有個高分項目,分自籌部分和國撥部分,現(xiàn)在準備做預算,想請問下里面關于管理費的列支怎么合理?在計算勞務費工資公式里面有用到事業(yè)費撥款,事業(yè)費撥款包含哪些?我們是公益一類事業(yè)單位,財政全額撥款。固定資產(chǎn)折舊費,是否原有的固定資產(chǎn)可用于該項目的都可以折舊?
木木老師
??|
提問時間:10/19 22:39
#事業(yè)單位#
你好,同學 這個根據(jù)您實際發(fā)生進行列支處理即可的。 就是財政給您撥付的資金部分。 可以折舊處理。
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