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老師,勞動合同一次性辭退補償金不用交個稅的是嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 16:25
#稅務#
根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于個人與用人單位解除取得的一次性補償收入征免問題的通知》(財稅【2001】157號):第1條規(guī)定:“個人因與用人單位解除勞動關系而取得的一次性補償收入(包括用人單位發(fā)放的、生活補助費和其他補助費用),其收入在當?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內的部分,免征個人所得稅;超過的部分按照《國家稅務總局關于個人因解除勞動合同取得經(jīng)濟補償金征收個人所得稅問題的通知》(國稅發(fā)【1999】178號)的有關規(guī)定,計算征收個人所得稅。”
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你好,審計把23年的些費用調減了,說應該資本化,這樣24年我怎么做這個分錄呢
宋生老師
??|
提問時間:05/24 14:46
#稅務#
你好!她調到什么科目去了
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老師,我公司想注銷,但是有個股東聯(lián)系不上了,要怎么注銷???老板跟股東,股份各占50%
宋生老師
??|
提問時間:05/27 11:02
#稅務#
你好!這個操作不了。找不到人,弄不了
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請問老師在年報中填完兩個報表保存申報時出現(xiàn)一個提示,說營業(yè)收入本年累計金額應為年初至期末累計數(shù),請確認是否仍然申報?左下方有返回修改和繼續(xù)申報兩個選擇,然后點繼續(xù)申報,出現(xiàn)框框讓寫累計金額說明?這是什么情況?檢查過了沒錯的地方,
唐維文
??|
提問時間:04/13 17:04
#稅務#
你把截圖發(fā)給老師看一下呢
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老師我匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和我導出來填的固定資產(chǎn)折舊明白表的資產(chǎn)原值不一致,上面顯示稅務風險低,我需要調嗎,我看見22年的匯算清繳之前會計做的也是不一致
小鎖老師
??|
提問時間:05/24 13:40
#稅務#
您好,這個的話是不需要調整的,不用
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23年入賬漏入一張預交的完稅憑證,能不能補在24年?
家權老師
??|
提問時間:05/28 11:33
#稅務#
不可以的,需要調整23年的報表
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財務報表中其他應收賬款數(shù)據(jù)填錯,之前的已經(jīng)申報了,怎么辦
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/22 15:34
#稅務#
你好,提供正確的報表,去做相應更正
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全電發(fā)票有單張開票限額嗎
王超老師
??|
提問時間:03/23 16:01
#稅務#
...
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老師:收到一批銷售部門員工工作服,按需求發(fā)放,因為是特殊行業(yè),工作服作為勞保用品發(fā)放,現(xiàn)在工作服己送到,能入到商品庫存-備用物質?等有需要時轉從商品庫存轉出
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 10:52
#稅務#
您好,這個的話是可以計入到商品庫存的,這個是可以
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公司成立時注冊資本100萬沒有實繳,經(jīng)營期間向股東借款有100萬多,現(xiàn)將其中的100萬借款轉為實收資本,印花稅當時繳納還是季度申報的時候繳納
廖君老師
??|
提問時間:05/25 10:57
#稅務#
您好,當月或季度繳都可以。另外我們還是先還給股東,股東再轉款且備注“投資款”,這樣才能驗資的,以后會不會有驗資需求要先規(guī)范準備好
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建筑服務全額開票差額征稅:例如100萬的工程我有30萬分包款,我開100萬全額專票稅款3萬給甲方抵扣,但我交稅是按(100-30)x0.03=2.1交稅,3萬-2.1萬=0.7萬,這0.7萬差額怎么解釋,好像國家吃虧了,理解不了,請幫忙理一下,謝謝
bamboo老師
??|
提問時間:06/22 22:20
#稅務#
您好 30萬發(fā)票 分包方開票的時候繳稅了 您收到了就可以扣除30對應的稅額 國家沒有吃虧啊 3萬-2.1萬=0.7萬不是0.7吧
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老師,你好,請問出版方把稿費直接打給了公司,這樣公司這邊算銷售嗎
meizi老師
??|
提問時間:05/25 17:07
#稅務#
你好; 這個是公司的稿酬嗎 ? 會記入其他業(yè)務收入的
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計算承包經(jīng)營個稅的時候,用調整前的利潤還是調整后的,題目中用的是調整前的?
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 14:36
#稅務#
您好,請問一下有題目嗎
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一般納稅人供應商?8個點的稅,我們給下游?幾點才不得虧呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 16:21
#稅務#
您好, 差不多給到這個點吧
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我們公司有攜程等開具的員工乘坐飛機的電子普通發(fā)票,發(fā)票名頭為個人,企業(yè)所得稅匯算清繳時需調增,我們領導說讓我調到職工福利費,請問老師是否可以?如果我通過調表不調賬的方式調到福利費,是否涉及到個人所得稅
冉老師
??|
提問時間:05/22 17:18
#稅務#
你好,同學 福利費是可以的,同學 不涉及個人所得稅的
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你好老師,請問是所有的預付卡之類的發(fā)票開的都是不征稅的不?加油的預付卡發(fā)票也是嗎?那我先入這筆預付卡,后續(xù)要怎么沖呢?下次去加油或是購物的話對方還會繼續(xù)開票嗎?
東老師
??|
提問時間:05/21 09:32
#稅務#
你好,像加油費的,而且加油的時候憑借這個小票報銷就可以。
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7.資源稅的納稅環(huán)節(jié)有(?)。 A開采時 B.移送使用時 C.生產(chǎn)銷售時 D.發(fā)貨時
家權老師
??|
提問時間:04/24 22:57
#稅務#
A開采時 B.移送使用時 C.生產(chǎn)銷售時 1.納稅人直接銷售。在銷售環(huán)節(jié)納稅; 2.納稅人自用的,在自用移送環(huán)節(jié)納稅; 3.銷售鐵精礦,但其入選的原礦因特殊原因,沒有繳納資源稅的在鐵精礦銷售環(huán)節(jié)繳納資源稅。
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2023年的個人所得稅還可以修改嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/25 07:27
#稅務#
你好,修改預繳嗎?沒有做會算清剿的可以。
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你好,如果同時是2個公司的辦稅員,在電子稅務局身份切換界面,如何直接切換另一個單位
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/26 17:07
#稅務#
您好, 在我的賬戶里面切換不同的公司就可以
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請問一般納稅人建筑公司土方勞務增值稅稅率是多少?開票代碼是什么?
家權老師
??|
提問時間:05/25 17:15
#稅務#
就是開其他建筑服務的稅目
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老師,請問我們去年買了一個固定資產(chǎn),匯算清繳要做加速折舊,請問加速折舊表上要考慮殘值嗎?要怎么填呢
廖君老師
??|
提問時間:05/25 12:58
#稅務#
您好,不考慮殘值 的 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調整明細表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計稅基礎,折舊,和累計折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設備器具一次性扣除 一樣填寫
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今天是房土二稅申報的最后一天,如果今天沒有申報,有什么后果呢?
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:28
#稅務#
會按逾期申報,滯納金,影響企業(yè)納稅信用
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老師,新公司法人7月1日成立的公司是否還需要監(jiān)事?
東老師
??|
提問時間:05/24 10:28
#稅務#
你好,監(jiān)事肯定還是需要的。
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進口增值稅不是要征嗎?那為什么不加上呢?
廖君老師
??|
提問時間:04/27 14:12
#稅務#
下午好啊。車輛購置稅計算依據(jù) 是 購買應稅車輛而支付給銷售方的全部價款,不包括增值稅稅款。征收增值稅和車購稅的計算依據(jù)不是一回事哈
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公司借個人款,利息有限制嗎,一般是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/27 17:13
#稅務#
你好這個你要稅前扣除的話,就不能超過同期銀行貸款利率。
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公司一直都是法人一個人,沒有發(fā)工資這些,年底有幾萬利潤,但是還有應收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
家權老師
??|
提問時間:05/26 10:18
#稅務#
不分紅就不交個稅的。有利潤就得申報所得稅5%
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老師,研發(fā)租房能進研發(fā)費用嗎
家權老師
??|
提問時間:05/25 16:33
#稅務#
跟研發(fā)項目相關的費用就可以計入
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2.乙汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售10輛出廠價為每輛100-000元(不含稅),用10輛B型號小汽!公司貨款1-500-000元,B型號小汽車的平均售價為每輛:含稅),最高售價為每輛125-000(不含稅)。小汽車消費和要求:對乙汽車制造廠上述業(yè)務進行賬務處理。
羅雯老師
??|
提問時間:06/22 07:56
#稅務#
你好 銷售 借,銀行存款1130000 貸,主營業(yè)務收入1000000 貸,應交稅費一應增130000 借,稅金及附加90000 貸,應交稅費一應交消費稅90000 抵債 借,應付賬款1500000 貸,主營業(yè)務收入1200000 貸,應交稅費一應增156000 貸,營業(yè)外收入144000 借,稅金及附加112500 貸,應交稅費一應交消費稅112500
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去年付給個人的勞務費已經(jīng)付款沒有發(fā)票,掛賬其他應付款怎么處理
文文老師
??|
提問時間:05/22 08:58
#稅務#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
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老師好,請問一下,電子稅務局里,更改辦稅員財務負責人在哪里操作呀
小鎖老師
??|
提問時間:05/24 15:52
#稅務#
你好 : 1、首先登錄網(wǎng)上電子稅務局,對新的財務負責人完成實名信息采集,也可以在線下辦稅服務大廳進行操作; 2、然后通過實名辦稅員身份進入“涉稅事項辦理”界面; 3、點擊“變更稅務登記”,選擇“財務負責人變更”,系統(tǒng)會自動跳轉到信息填寫頁面; 4、根據(jù)系統(tǒng)提示依次填寫姓名、電話號碼、身份證號等信息,再確認一下是否未刪除變更前后相同內容,最后點擊“保持”; 5、接下來上傳附件資料,新的財務負責人身份證復印件需要加蓋公章才能上傳,否則無法審批通過; 6、上傳完成后點擊“提交”,等待審核通過即可
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